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假設(shè)您是一名稅務(wù)人員,在常規(guī)檢查時,發(fā)現(xiàn)某公司有以下業(yè)務(wù),判定公司處理是否正確,如不正確,說明理由。 (1)為了促銷,推出買一贈一活動,但是贈品沒有計(jì)算銷項(xiàng)稅額。 (2)電動車采用以舊換新銷售,舊的做價500元,新的含稅售價2500,公司按2000計(jì)算稅額 (3)與另外公司協(xié)商以物易物交易,雙方等價交換,雙方都沒有開具發(fā)票,沒有銷項(xiàng)稅額。

2022-11-12 16:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財稅講師

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2022-11-12 16:30

1,贈品需要計(jì)算增值稅 2,計(jì)稅應(yīng)該按2500 3,需要雙方都按購銷處理

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快賬用戶6157 追問 2022-11-12 17:43

老師第二問計(jì)稅為什么要按2500呢

頭像
齊紅老師 解答 2022-11-12 17:43

這個是屬于以舊換新,以舊換新的話,再算相關(guān)稅的時候,不能扣除那個舊的物件的一個抵價的費(fèi)用。

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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