你好需要計算做好了給你
固定資產(chǎn),中級跟初級他暫估入賬的價格,是不是還是估價不估稅,是嗎
你好,一般納稅人,我司異常發(fā)票進項稅額需轉出20萬(2023年已勾選認證并入賬),會計分錄怎么做?應該下個月上游公司才能變正常,到時稅局同意進項稅額再轉入,謝謝!
怎么操作進項稅額轉出呢?
一般納稅人給個體工商戶開普票,可以用進項稅額抵扣開的普票的稅額嗎
交印花稅,開要開的《現(xiàn)代服務—服務費》需要交印花稅嗎?
資產(chǎn)負債表固定資產(chǎn)負數(shù)累計折舊正數(shù)應收賬款負數(shù)怎么調整把固定資產(chǎn)變成正數(shù)
其他應付款借方審計調到資產(chǎn)負債表應收賬款項目是什么意思
我做匯算主表營業(yè)收入,營業(yè)成本都是黃色感嘆號提示:現(xiàn)實年報原則上與四季度一致,是什么情況
老師好 24年當年招待費9422.88元 利潤總額314911.26元 請問納稅調增額是多少呢
工程施工企業(yè),執(zhí)行小企業(yè)會計準則,購買的工程車,計入固定資產(chǎn),每月折舊費入了什么科目?,那這輛車子的保險費入什么科目?
1借在途物資200 應交稅費應交增值稅進項稅額26 貸銀行存款226
2借原材料200 貸在途物資200
3借應收賬款452 貸主營業(yè)務收入400 應交稅費應交增值稅銷項稅52 借主營業(yè)務成本220 貸庫存商品220
4借固定資產(chǎn)102 應交稅費應交增值稅進項稅額13 貸銀行存款115
5借工程物資100 應交稅費應交增值稅進項13 貸銀行存款113
6借財務費用15 貸應付利息15
7借在建工程80 貸應付利息80
8借固定資產(chǎn)1400 貸在建工程1400
9借固定資產(chǎn)清理25 累計折舊15 貸固定資產(chǎn)40 借銀行存款30 貸固定資產(chǎn)清理30 借固定資產(chǎn)清理5 貸資產(chǎn)處置損益5
10借管理費用30 制造費用20 銷售費用10 貸累計折舊60
11借生產(chǎn)成本270 制造費用10 管理費用20 貸應付職工薪酬300
12借應付職工薪酬300 貸銀行存款300
13借銀行存款48 貸應收賬款48
老師~我主要想問一問14題以后的答案
13借生產(chǎn)成本700 貸原材料700
14應收賬款的期末余額是 300+452-48=704 704*0.03=21.12 借信用減值損失21.12 貸壞賬準備21.12
15庫存商品成本是 270+20+10+700=1000 借庫存商品1000 貸生產(chǎn)成本1000
16借銷售費用15 貸銀行存款15
17借主營業(yè)務收入400 資產(chǎn)處置損益5 貸主營業(yè)務成本220 管理費用50 財務費用25 銷售費用15 資產(chǎn)減值損失21.12 本年利潤73.88
18所得稅是73.88*0.25=18.47 借所得稅費用18.47 貸本年利潤18.47
19借本年利潤73.88*0.75=55.41 貸利潤分配未分配利潤55.41
老師,請問18題中的所得稅費用和應繳所得稅有什么區(qū)別嗎
我認為一個意思呢這里
那可以再麻煩老師指導一下怎么編制資產(chǎn)負債表和利潤表嗎
你得根據(jù)科目余額表的
2020年年初的科目余額表在第一張圖,確實不太清楚應該怎么填,麻煩老師指導一下
你這些分錄需要錄單到科目余額表
但是有一些科目并沒有設計到,比如營業(yè)稅金及附加,營業(yè)外收入,營業(yè)外支出這些
沒有的就是沒有本期發(fā)生額
那利潤表中是直接填寫0嗎
對,本期沒有的直接按零填寫
老師可以提供一下答案嗎 發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負債表平不了
不好意思這里只提供會計分錄