您好,收入是多少呀,不看利潤的,9422.88的60%和收入的0.5%來比較,小的數(shù)值是能稅前扣除的
老師 通過這個分錄怎么可以看出來要調(diào)增當(dāng)年利潤總額24萬元呀 未分配利潤借方120-未分配利潤貸方96-管理費用24 不是正好抵消了嗎 怎么還會影響當(dāng)年的利潤總額?
某公司為居民企業(yè),2019年實現(xiàn)利潤總額為300萬元,按利潤總額申報繳納企業(yè)所得稅。該企業(yè)當(dāng)年產(chǎn)品銷售收入6000萬元,業(yè)務(wù)招待費23萬元。假設(shè)該公司無其他納稅調(diào)整項目,該公司應(yīng)納稅額為多少?
老師,請問下年末利潤總額為-5000,招待費要調(diào)增1000元,我年末轉(zhuǎn)入利潤分配的時候,是轉(zhuǎn)入4000,還是應(yīng)該轉(zhuǎn)入5000呢,是怎么理解的
老師,請問下,公司成立到現(xiàn)在還沒發(fā)生過收入,但是當(dāng)年發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費15萬元.業(yè)務(wù)招待費要調(diào)增多少呢?
老師請教個問題,如果當(dāng)年收入為0,招待費1000元全部納稅調(diào)增。當(dāng)年營業(yè)利潤-10000元,以后年度可以彌補(bǔ)虧損的金額是-9000元,會計賬面怎么做分錄調(diào)整。
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個負(fù)數(shù)???我是不是哪里做錯了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個月沒有銷項發(fā)票,也沒有進(jìn)項發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報稅,上個季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報了個稅 也計提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?
老師 我們無票成本有10萬, 去年利潤有五萬 ,我們的高新企業(yè)費用有1萬,要怎么算匯算要交多少稅
老師您看下 想知道這個7114.51怎么算的
您好,這里也沒有收入,要看利潤表的,7114.51賬面上的金額,也就是實際的業(yè)務(wù)招待費
老師看下 是否正確
您好,是的,您的思路好清晰,寫得好標(biāo)準(zhǔn)