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老師好 24年當(dāng)年招待費9422.88元 利潤總額314911.26元 請問納稅調(diào)增額是多少呢

2025-05-20 13:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-05-20 13:12

您好,收入是多少呀,不看利潤的,9422.88的60%和收入的0.5%來比較,小的數(shù)值是能稅前扣除的

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快賬用戶8609 追問 2025-05-20 13:13

老師您看下 想知道這個7114.51怎么算的

老師您看下 想知道這個7114.51怎么算的
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齊紅老師 解答 2025-05-20 13:14

您好,這里也沒有收入,要看利潤表的,7114.51賬面上的金額,也就是實際的業(yè)務(wù)招待費

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快賬用戶8609 追問 2025-05-20 13:17

老師看下 是否正確

老師看下 是否正確
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齊紅老師 解答 2025-05-20 13:20

您好,是的,您的思路好清晰,寫得好標(biāo)準(zhǔn)

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你好,6000*0.5%=30,23*60%=13.8,所以業(yè)務(wù)招待費扣除限額為13.8,所以應(yīng)納稅額=(300%2B23-13.8)*25%
2020-11-10
你好,業(yè)務(wù)招待費按照60%可以稅前扣除,也就是13.8,收入的千分之五是30,沒有超過,所以需要調(diào)增業(yè)務(wù)招待費就是23-13.8=9.2,應(yīng)納稅額=(300%2B9.2)*25%=77.3
2022-05-04
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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