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某公司為居民企業(yè),2019年實(shí)現(xiàn)利潤總額為300萬元,按利潤總額申報(bào)繳納企業(yè)所得稅。該企業(yè)當(dāng)年產(chǎn)品銷售收入6000萬元,業(yè)務(wù)招待費(fèi)23萬元。假設(shè)該公司無其他納稅調(diào)整項(xiàng)目,該公司應(yīng)納稅額為多少?

2020-11-10 10:30
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-11-10 10:31

你好,6000*0.5%=30,23*60%=13.8,所以業(yè)務(wù)招待費(fèi)扣除限額為13.8,所以應(yīng)納稅額=(300%2B23-13.8)*25%

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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