發(fā)票沒(méi)有到,貨物到了,付了款,借預(yù)付賬款貸銀行存款, 借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款暫估 次月發(fā)票到了之后,借應(yīng)付賬款暫估貸庫(kù)存商品, 借庫(kù)存商品貸預(yù)付賬款、銀行存款。
采購(gòu)的貨物,發(fā)票未開(kāi)款已經(jīng)付了,貨也收到了從頭到尾的分錄應(yīng)該怎么寫
老師,收到固定資產(chǎn)但未付款,是做應(yīng)付賬款還是其他應(yīng)付款?另外如果是固定資產(chǎn)還未發(fā)貨,付的最后一筆尾款,應(yīng)做什么分錄?如果是已經(jīng)發(fā)貨了,但沒(méi)有收到發(fā)票,款也付了,又是如何做分錄?
購(gòu)買儀器,款已付,儀器也到了,但發(fā)票未到,要做哪些分錄,過(guò)了一個(gè)多月發(fā)票到了,又怎么做分錄
老師,購(gòu)買的鋼材發(fā)票沒(méi)有到,貨到了款也付了。這個(gè)怎么做分錄,發(fā)票到了款也付尾款了又怎么做
8.15號(hào)付了款,貨(藥材)也到了,但是發(fā)票是23號(hào)收到的,怎么做分錄?
你好,專管員最近要我們辦理24年匯算清繳的退稅事宜,最開(kāi)始是讓我們最好不退,問(wèn)我們問(wèn)什么虧損,看了我們的取票率很高,我說(shuō)本來(lái)這兩年沒(méi)項(xiàng)目,項(xiàng)目都是掛靠的,讓我回來(lái)查有沒(méi)有多確認(rèn)成本的調(diào)出來(lái),先給我辦退稅,后面說(shuō)還申報(bào)表多少交點(diǎn),我們是23年報(bào)虧140萬(wàn),24年報(bào)虧60萬(wàn),我查了其中是有個(gè)別項(xiàng)目收取,成本不匹配,但只有幾十萬(wàn),還有一個(gè)是固定資產(chǎn)折舊的23年有個(gè)127萬(wàn),我想把這個(gè)調(diào)出來(lái),那一部分是從公司零幾年追遡下來(lái)的,前任會(huì)計(jì)22年補(bǔ)折舊了,但是報(bào)表填錯(cuò)了,被前專管員指正過(guò),我想著折舊了突然不折會(huì)出問(wèn)題,
老師,如果公司想上市 ,前期有安監(jiān)局的罰款和對(duì)離職人員的補(bǔ)償,這些可以體現(xiàn)在賬上嗎?
老師你好,這個(gè)題為什么還要乘以6年的復(fù)利現(xiàn)值系數(shù)0.5645
老師,您好,什么是反向收購(gòu)?
A公司100%控股B公司,B公司的每月收入除掉每月所有開(kāi)支剩下的賬戶上面的錢轉(zhuǎn)入A公司里面,這樣行嗎?
老師公司購(gòu)買相機(jī)如何入賬??
法院判決的以房產(chǎn)抵付工程款的情況下產(chǎn)生的法拍費(fèi)和律師費(fèi)賬務(wù)處理
我是增值稅一般納稅人,自產(chǎn)自銷雞蛋,開(kāi)票金額60萬(wàn),無(wú)票收入10萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)這個(gè)10萬(wàn)填哪里?
物流運(yùn)輸公司是小規(guī)模納稅人,取不了對(duì)方給開(kāi)的發(fā)票,對(duì)方全是個(gè)人且不給開(kāi),公司總是往外開(kāi)票,這種情況怎么做才能少往外開(kāi)?
老師 公司換法人了 稅務(wù)局也變更了 但是法人登錄時(shí)提示不是關(guān)聯(lián)企業(yè) 是什么原因
這個(gè)是上個(gè)月其他人做的,為了不交稅已經(jīng)暫估了,現(xiàn)在我收到發(fā)票也有付了尾款,我是要接著借原材料貸銀行存款,還是把它這次紅沖,借負(fù)原材料貸負(fù)銀行存款?
紅蟲(chóng)之前的,然后你再給我發(fā)票的
全部紅沖的話,銀行不是也沖了,9月銀行付了一部分呀,沖了全放10月付?
不用應(yīng)付賬款紅沖 借應(yīng)付賬款貸庫(kù)存商品。
不明白呀,這個(gè)
借應(yīng)付賬款 貸原材料, 借原材料貸應(yīng)付賬款,銀行存款。
借應(yīng)付賬款196300 貸原材料196300 借原材料200000貸應(yīng)付賬款196300,銀行存款3700。 這樣嗎
可以的,可以這么做的
好的,謝謝啦
不用客氣 工作愉快
那領(lǐng)用跟結(jié)轉(zhuǎn)成本是不是也全都要對(duì)應(yīng)紅沖呀
對(duì)的,是的,需要這么做的。
那這個(gè)紅沖是借工程施工-196300貸原材料-196300 正確的寫借工程施工200000 貸原材料200000 這樣嗎
對(duì)的,是的,是這么做的。
那這個(gè)成本也是這樣對(duì)應(yīng)的?借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-278200 貸工程施工工資-81900 貸工程施工原材料-196300 正確:借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本281900 貸工程施工工資81900 貸工程施工原材料200000 這樣嗎?把整筆都沖掉再重新做? 那剛上筆領(lǐng)用是上個(gè)月領(lǐng)用的我這樣全部對(duì)沖放這個(gè)月做這樣對(duì)嗎
對(duì)的似的,你可以只充原材料的,工資的,可以不用動(dòng)。
暫估的不對(duì),你暫估結(jié)轉(zhuǎn)了成本,暫估入庫(kù),還有暫估結(jié)轉(zhuǎn)的成本都需要紅沖。
老師,是所有的成本發(fā)票都計(jì)入工程施工科目嗎,像這個(gè)做了其他應(yīng)收,現(xiàn)在發(fā)票回來(lái)了我是做借工程施工120000 貸其他應(yīng)收款 貸銀行存款嗎
然后結(jié)轉(zhuǎn)成本是一筆對(duì)應(yīng)發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)嗎還是全部結(jié)轉(zhuǎn)
對(duì)的,是的,是這么做的。