您好,這填寫在增值稅減免稅明細(xì)表里面
老師,交了280元稅控盤服務(wù)費,可以抵減增值稅,寫在申報稅表那一欄呢?
稅控服務(wù)費增值稅申報表的主表應(yīng)填在哪一欄
老師,增值稅稅控盤服務(wù)費在增值稅報表哪個欄次填寫呢
稅控盤服務(wù)費280填在增值稅報表哪里
請問維修費收入填在增值稅報表主表哪一欄次,技術(shù)服務(wù)費收入填在增值稅報表主表哪一欄次,一般納稅人
新公司注冊完成,營業(yè)執(zhí)照公章開戶完成之后做什么
老師!在實際工作中怎么區(qū)分合同資產(chǎn)和應(yīng)收賬款的使用?
請問老師,A(境內(nèi))投資B(境外),B(境外)已經(jīng)在境外繳納企業(yè)所得稅了分紅到A(境內(nèi)),A(境內(nèi))需要繳納分紅稅嗎?
遞延所得稅資產(chǎn)的數(shù)是5萬,那我本身這一年要交100萬的所得稅,那我利潤表所得稅費用的數(shù)是100+5=105萬?還是100-5=95萬?
董老師 有問題咨詢 您在線嗎?
公司租車每月租金1000元,租一年,需要交多少個人所得稅
紙質(zhì)版發(fā)票丟了怎么辦
老師好:咨詢下,a 公司和 b公司往來款一致, a 和 b 公司的股東為同一個人。經(jīng)個人股東確認(rèn),a公司的其他應(yīng)付款,可以和這個個人股東的其他應(yīng)收款抵消嗎?
請問我是一般納稅人,有個清包工工程,可以開具3%的的簡易計征的專票吧?對方可以抵扣這3%嗎?
這個題目為什么不選擇基礎(chǔ)設(shè)施 我感覺籌建多個智能制造基地不應(yīng)該屬于基礎(chǔ)設(shè)施嘛
主表在哪填
在應(yīng)納稅額減征額里面
可是我填在這里比對不通過
是不是附表沒有填寫呢
附表4有個稅額抵減情況表,和增值稅減免申報表不是都得填嗎
對都是需要填寫的
那為啥顯示主表23欄填報異常
你得看看你填寫了幾個附表
附表填了兩個就那個附表4和增值稅減免申報表
那肯定沒問題呢,給你什么提示
提示主表應(yīng)納稅額減征額填報異常
您這么說也判斷不出來呢
那我這咋整
你這個需要交增值稅嗎
需要呢,這月要交增值稅
那這個最好還是聯(lián)系一下軟件服務(wù)商來確定一下
老師,稅務(wù)說只能一次減免480元,有這個政策嗎
這個不對的,每年的280都可以抵