按開票收入一樣的做賬,只是沒(méi)有發(fā)票而已
去年企業(yè)有份合同忘記了,今年補(bǔ)了合同,這份合同是去年11月份,今年補(bǔ)了合同,也補(bǔ)交了稅款,也補(bǔ)交了滯納金,這份合同的收入做的去年做的是未開票收入,今年客戶要我們開票 ,去年已經(jīng)做了無(wú)票收入,而且今年也交了增值稅和附加稅,我們給對(duì)方開票不是我們又要多交一次稅嗎?該怎么做?
請(qǐng)問(wèn)一下,我們是個(gè)體戶,去年一年查不多開了480多萬(wàn)的發(fā)票,一直是核定征收,代開專票,可是今年3月份稅務(wù)局打電話說(shuō)我們發(fā)票開多了,以前給我們定的是一個(gè)月開2萬(wàn),可我們從20年起都是開的也是兩三百萬(wàn),都沒(méi)人說(shuō),今年把賬戶給我們停了,說(shuō)要補(bǔ)稅,20年加21年的一共要補(bǔ)4萬(wàn)多,這合理嗎
老師,請(qǐng)問(wèn):我公司因被投訴,稅務(wù)局要求自查,我們公司自查:2019.8年收入少入3萬(wàn)元。那么,我訂正2019年的增值稅,那么在2022.年10月要做2019.8月的3萬(wàn)收入嗎?如何做賬呢?
稅局要我們自查,補(bǔ)了今年6月份20多萬(wàn)的無(wú)票收入,這20多萬(wàn)也要做賬是嗎?應(yīng)該如何做賬呢?
由于2021年按照1%稅率申報(bào)了無(wú)票收入,2022年又補(bǔ)開了3%專票,今天去稅務(wù)局更改了報(bào)表就倒推多了3萬(wàn)多不含稅收入,請(qǐng)問(wèn)這3要萬(wàn)多我怎么做賬呢?
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老師電子稅局3季度申報(bào)有變動(dòng),老師有變動(dòng)以后的申報(bào)流程嗎?
老師,這個(gè)題為什么選B,不是留置權(quán)>登記抵押權(quán)/質(zhì)權(quán)>未登錄抵押權(quán)嗎?
以前申報(bào)的所得稅在哪里打印?
其他應(yīng)付款過(guò)高,稅務(wù)注銷,怎么樣能合理調(diào)整呢?
您好~想咨詢下:第一,公司為一般納稅人,不管經(jīng)營(yíng)方向是什么,都可以開具13%、9%、6%等稅率的專票?第二,一般納稅人目前還有免稅優(yōu)惠政策嗎?
租房子經(jīng)營(yíng),要交印花稅嗎?每個(gè)月都交嗎?
維修服務(wù)區(qū)的維修費(fèi)5.85.稅率為什么是9%?不是13%?
老師,請(qǐng)問(wèn)保險(xiǎn)合同要不要交印花稅的?有筆5000元財(cái)產(chǎn)險(xiǎn),按季申報(bào),需要繳納多少稅?還是直接忽略?
老師租房時(shí)間是五年,每年支付20000元租金。印花稅什么時(shí)候申報(bào)呢?現(xiàn)在都是按次錄入不了比如25年一月到12月嗎
我想問(wèn)一下出現(xiàn)這個(gè)是什么意思呢
我們要做收入,要補(bǔ)交增值稅。但是因?yàn)闆](méi)有開票,那對(duì)方不能抵我們的進(jìn)項(xiàng)是嗎?
是的,就是那個(gè)意思的哈
那我們豈不是很吃虧嗎?這夠狠的
沒(méi)法子了哈,只有那樣了