同學(xué),你好 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
老師,例:2021年1季度增值稅30萬(wàn)是免稅會(huì)計(jì)就申報(bào)已交0.3稅了,后面改增值稅報(bào)表變成免稅的,但是改過后增值稅低數(shù)和利潤(rùn)表的收入不匹,從財(cái)表上看少報(bào)稅,第二季度和第三季度增值稅申報(bào)表和利潤(rùn)表收入不匹,第四季度報(bào)增值稅搞錯(cuò)稅率了,按3%交,然后又回去改增值稅表按1%交,在2022年3月稅務(wù)局打電話通知去退稅(退回1月份更改報(bào)表后免稅的和第四季度報(bào)錯(cuò)的稅),這四個(gè)季度申報(bào)增值稅表后面改過的表還是對(duì)不上利潤(rùn)表上的收入,所以從表看來(lái)是少交稅,我是反結(jié)賬回到2021年改,之前幾個(gè)季度都做收入沒有做稅那么多筆,科目也用錯(cuò),反回2021年怎么過?那前3個(gè)季度的增值稅申報(bào)表要按照財(cái)報(bào)表的收入去改嗎?申報(bào)稅務(wù)局的表和表對(duì)不上,做的稅對(duì)不上表,好暈呀
老師你好,個(gè)人獨(dú)資企業(yè)一個(gè)小藥店,小微企業(yè),去年由于有社保刷卡金額3萬(wàn)多,但是我們財(cái)報(bào)和申報(bào)的數(shù)合計(jì)才2萬(wàn)多,稅務(wù)局的人打電話來(lái)讓我們改申報(bào)表,我的問題是:其實(shí)2020年和2021有其他無(wú)票收入在今年才做賬并已經(jīng)做了申報(bào),這個(gè)是否有必要一起改動(dòng)調(diào)整
麻煩問下稅局今天下達(dá)文書年總收入超500萬(wàn)了,要變更一般納稅人,不想變更可以嗎 有什么辦法可以不變更 我報(bào)的無(wú)票收入多 跟前面會(huì)計(jì)沒交接好,3季度無(wú)票收入報(bào)太多,按照實(shí)際業(yè)務(wù)報(bào)的能不能作廢 稅局今天給我打電話了 電子稅務(wù)局系統(tǒng)還發(fā)了告知函
由于2021年按照1%稅率申報(bào)了無(wú)票收入,2022年又補(bǔ)開了3%專票,今天去稅務(wù)局更改了報(bào)表就倒推多了3萬(wàn)多不含稅收入,請(qǐng)問這3要萬(wàn)多我怎么做賬呢?
之前的會(huì)計(jì)在2022年5月去稅局大廳補(bǔ)交了3月份的未開票收入230萬(wàn)的增值稅,但是未做到賬里面,3月份收入也沒有體現(xiàn)這230萬(wàn),電子稅務(wù)局增值稅申報(bào)表銷售額本年累計(jì)數(shù)也沒有含這230萬(wàn),今年稅務(wù)局稽查查到了這230萬(wàn),讓寫說(shuō)明,是不是還得補(bǔ)這個(gè)所得稅,怎么處理比較合適呢
老師,做賣汽車的外賬,記賬憑證附件,需要附件銷售合同嗎?
今年考的中級(jí)會(huì)計(jì),分錄金額寫上單位了,但和題目要求保持一致,會(huì)扣分嗎?
中級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)分錄寫了單位“萬(wàn)元”會(huì)扣分嗎?扣多少?除了寫了單位別的都沒問題
老師,銷售商品金額是15000元,但是對(duì)方只給14000元,開給對(duì)方的發(fā)票也是14000元,請(qǐng)問1000元的差額怎么處理?
外貿(mào)企業(yè)首單退稅,情況說(shuō)明有模板嗎
問題2中為啥計(jì)稅基礎(chǔ)是0,這是資產(chǎn)不是負(fù)債,為啥是應(yīng)納稅暫時(shí)性差異
一般納稅人出口貨物,需要繳納增值稅嗎?麻煩郭老師解答下
老師,報(bào)銷采購(gòu)商品需要哪些附件
你好,老師,我們是一個(gè)建筑公司,承包了一個(gè)工程,但是分了7期核算,我想問一下建筑公司分項(xiàng)目的科目設(shè)置你們有嗎!一般納稅人
公積金最低基數(shù)上漲,已在官網(wǎng)提交補(bǔ)繳名單,但是托收日過去了,下月托收日扣款,會(huì)有滯納金嗎