你好;? ?那你補(bǔ)做; 那你 4月啥分錄都沒有做嗎; 付款沒有; 啥業(yè)務(wù)? ?
10月份的抵扣發(fā)票認(rèn)證了 但是忘記簽名,已經(jīng)報(bào)稅了,在認(rèn)證平臺(tái)顯示沒有認(rèn)證,但是在報(bào)稅網(wǎng)站上卻顯示已經(jīng)認(rèn)證了,要怎么辦處理呢?
老師您好 2019年4月份發(fā)生的增值稅專票 業(yè)務(wù)已經(jīng)發(fā)生 但是2020年1月份才抵扣認(rèn)證 進(jìn)項(xiàng)稅額2020年怎么做分錄
4月份有1專票已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,但是今天才發(fā)現(xiàn),賬務(wù)上4月份忘了做進(jìn)項(xiàng)稅了、但是現(xiàn)在已經(jīng)11份了,這個(gè)該怎么辦呀?
我們是購(gòu)買方,原發(fā)票已抵扣,現(xiàn)要退貨,3月份我們開了紅字信息表,但供應(yīng)商4月份才開出紅字票,我們已經(jīng)在3月份進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了(系統(tǒng)里生成的)賬務(wù)上做了紅沖處理,這張4月份的票能放在3月份的賬本里嗎?
老師,上個(gè)月供應(yīng)商開了發(fā)票,6月份已經(jīng)勾選認(rèn)證抵扣了5月份的進(jìn)項(xiàng)稅額。6月份在做5月份賬務(wù)處理時(shí)候發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯(cuò)了,但是增值稅已經(jīng)抵扣了。 請(qǐng)問在發(fā)票紅沖、重開以及賬務(wù)處理、勾選認(rèn)證各環(huán)節(jié)要怎么做呢?
老師分紅是不是不影響利潤(rùn)表,只影響資產(chǎn)負(fù)債表表
老師臺(tái)球俱樂部以個(gè)體成立需要審計(jì)嗎
老師,公司可以不開對(duì)公戶用老板私戶收款,以私戶為核心做賬嗎
我們是一般納稅人,取得的二手機(jī)動(dòng)車普票,沒有抵扣進(jìn)項(xiàng),又二手機(jī)交易出去了,按13交增值稅還是按簡(jiǎn)易交啊
老師無票支出,我是不是可以在摘要欄這樣寫摘要欄寫,比如采購(gòu)辦公用品,我可以寫無票支出,報(bào)銷張三采購(gòu)辦公用品,就是盡量寫詳細(xì)一點(diǎn)
老師,意思是采購(gòu)原材料100沒有發(fā)票,然后也加工領(lǐng)用了,匯算的時(shí)候就調(diào)增100嗎老師,無票支出寫摘要欄,匯算的時(shí)候是不是從明細(xì)賬查就可以一次匯總出無票支出
老師,意思是采購(gòu)原材料100沒有發(fā)票,然后也加工領(lǐng)用了,匯算的時(shí)候就調(diào)增100嗎
老師,無票支出主要指的是費(fèi)用支出嗎?比如工業(yè)采購(gòu)原材料沒有取得發(fā)票,但原材料還要加工成庫(kù)存商品,才結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,這樣的原材料無票支出,匯算也調(diào)增嗎?還是怎么處理
老師在嗎?請(qǐng)問一下我們公司4月社保有增員一個(gè)人,那我4月份是不是也要給她報(bào)個(gè)稅?
老師,別的部門要一份收據(jù),是不是不能隨便給的,要連號(hào)的?
管理費(fèi)用辦公費(fèi),當(dāng)時(shí)沒發(fā)現(xiàn)是專票,已經(jīng)當(dāng)成本入了
已經(jīng)付款
?你好;? ?意思是含稅金額計(jì)入 管理費(fèi)用去 ; 。 沒有做進(jìn)項(xiàng)稅嗎 ?? 現(xiàn)在做; 借進(jìn)項(xiàng)稅借管理費(fèi)用 -辦公費(fèi);金額負(fù)數(shù)? ?
就是當(dāng)時(shí)可以認(rèn)證的稅額是200,現(xiàn)在的分錄就是,借:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅200 貸:管理費(fèi)用-200 是這樣子嗎
你好; 你不是都認(rèn)證了。 你做待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅干嘛;? 借方做進(jìn)項(xiàng)稅 200? ??
好的,謝謝
不客氣的; 幫到你就好; 滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)? ? ?;把科目做清楚即可;? ? ? 改成進(jìn)項(xiàng)稅哈? ?