你好 你19年4月當(dāng)時收到發(fā)票沒有入賬嗎?
2020年1月份酒店免征增值稅,收入已計提銷項稅,進(jìn)項稅發(fā)票也認(rèn)證抵扣了,得出未交增值稅,現(xiàn)怎么調(diào)整分錄
老師,我有一張2019年3月份的原材料增值稅專用發(fā)票,但是現(xiàn)在是2020年8月份了,我這個月認(rèn)證抵扣,可以抵嗎?
老師您好 2019年4月份發(fā)生的增值稅專票 業(yè)務(wù)已經(jīng)發(fā)生 但是2020年1月份才抵扣認(rèn)證 進(jìn)項稅額2020年怎么做分錄
老師好,(1)2020年申請增值稅期末留抵退稅時“2019年4月至申請退稅前一稅款所屬期已抵扣的增值稅專用發(fā)票注明的增值稅稅額”是2019年4月至2020年9月份已抵扣發(fā)票的匯總嗎?(2)2019年4月至申請退稅前一稅款所屬期全部已抵扣的進(jìn)項稅額與(1)可以相等嗎?也就是進(jìn)項構(gòu)成比例為100%,也是可以的嗎?
老師,去年2020年5月份購買了設(shè)備,當(dāng)時做的分錄,是借:庫存上品 貸:銀行存款,2021年1月份收到進(jìn)項發(fā)票,一直沒有做賬,但是已經(jīng)認(rèn)證抵扣了進(jìn)項稅額,現(xiàn)在要怎么補(bǔ)做分錄
老師公司要注銷,利潤表怎么做虧損
學(xué)堂老師,咨詢一下,定期定額戶要注銷,需要自己填寫報表,增值稅附加稅報表第三季度的,填上開票金額以后就有稅金,即使填寫了免稅額也不行,這個核定銷售額9萬,實際填的數(shù)三千多,有辦理過的老師嗎?指點一下
老師你好!個體工商戶升級為公司,個體戶利潤未分配利潤為盈利46365.80元,現(xiàn)在升級,科目轉(zhuǎn)到公司期初余額中,公司盈利分紅,這個利潤46365.80總交20%個稅嗎?
請問一下股東分紅,個人所得稅如何繳納?
老師好 建筑公司 沒有特種設(shè)備資質(zhì)的 能采購電梯進(jìn)行銷售安裝不 收到的電梯設(shè)備進(jìn)項票能抵扣認(rèn)證不
老師好,請問本公司屬于混合銷售性質(zhì)的,主要生產(chǎn)控制柜及安裝費(fèi),那結(jié)轉(zhuǎn)成本需分開結(jié)轉(zhuǎn)嗎
左邊的是期初設(shè)置表,右邊的是利潤表, 利潤表的本年累計-385620.47沒加上去只顯示當(dāng)月的數(shù)據(jù)怎么填才能加上去?我試了手動填,可是手動填不了。
我們是一般納稅人,在7月的時候已經(jīng)確定收入但是未開票的收入有80萬,在申報7月增值稅的時候這部分已經(jīng)填在未開具發(fā)票部分了,然后我8月又補(bǔ)開了這部分的發(fā)票,8月未開票填負(fù)數(shù),會不會提示異常啊
重慶市任意公司都可以開具運(yùn)輸費(fèi)嗎,或者開具運(yùn)輸發(fā)票需要具備哪些條件
你好社保費(fèi)用計提嗎,分類怎么做呢
入賬了 但是沒有抵扣
今年2020年1月份抵扣 進(jìn)項稅額怎么做分錄
你好 我看看你之前怎么做的。 價稅合計入費(fèi)用或者成本去了嗎。 進(jìn)項稅金額多少 。
老師 2019年是另外一個會計做的 2020年今年我們做賬
你好 去翻賬查詢下。 不然你現(xiàn)在不好判斷怎么來做分錄
去年的賬 那個會計做到9月份 之后沒有做
你好 但是不是你上面是19.4月的業(yè)務(wù) 那說明應(yīng)該是在4月做了賬務(wù)處理的 。 你主要是確定做分錄還是沒有做分錄 怎么做的 。 這樣我就好判斷2020年來怎么體現(xiàn)進(jìn)項稅和分錄 。
好的 謝謝老師
沒事的 你先去看看 分錄 ,看好了 到時給我說 在給你說怎么來處理分錄 。
老師 業(yè)務(wù)確實發(fā)生了 就是2020年1月份才抵扣認(rèn)證 就是進(jìn)項稅額對不上 怎么寫這筆分錄
你好 意思就是19年沒有做分錄 。 現(xiàn)在2020年補(bǔ)做 : 借以前年度損益調(diào)整 進(jìn)項稅貸銀行存款或者應(yīng)付賬款。
嗯 老師 就是不做進(jìn)項稅額的分錄
就是補(bǔ)分錄
你好 那就是補(bǔ)分錄。 你19年沒有做 。 你就現(xiàn)在補(bǔ) 。 你可以給我說下具體是什么業(yè)務(wù)嗎 。我看看上面我寫的符合你業(yè)務(wù)不 。 我上面是舉例給你寫的
老師 就是2019年4月份購進(jìn)焦炭 還有一筆是交了保險 2020年才抵扣認(rèn)證 所以做今年的賬 進(jìn)項稅額對不上
你好 那你就做 借原材料或者庫存商品 進(jìn)項稅 貸銀行存款或者應(yīng)付賬款 。 這樣來做 。
不能 老師 業(yè)務(wù)去年已經(jīng)購進(jìn) 然后銷售了 今年在做賬庫存商品 然后不是庫存商品多了 現(xiàn)在只做進(jìn)項稅額調(diào)整 怎么做分錄
你好 那你去年是價稅合計一起計入了 庫存商品去了嗎
去年不是我做賬的 但是庫存商品焦炭已經(jīng)都賣了
你好 關(guān)鍵是這個進(jìn)項稅 要看之前是不是價稅合計入了庫存商品去了沒有。 入了 才好做分錄調(diào)整出來 。 不然你現(xiàn)在認(rèn)證抵扣 無法體現(xiàn)進(jìn)項稅 。 到時怕賬給做重復(fù)了 。