您好,可以做無票收入的了

汽車4S店用于贈送的精品沒有開具發(fā)票,視同銷售的情況下沖減了庫存商品,在增值稅納稅申報的時候無票收入欄次用寫銷售收入嗎?還是不用填寫銷售額,只填寫無票收入的增值稅額就可以
銷售方是電動摩托車銷售行業(yè),購買方是一家商場,因為商場做活動跟這家公司買了一批電動車,現(xiàn)在涉及電動車落戶問題,如果電動車銷售企業(yè)直接開給個人的話,商場給銷售方付款也要發(fā)票,而且商場沒有機動車發(fā)票,這種情況銷售方怎么開票?
賣機動車送商品,因開具的是機動車銷售發(fā)票,贈送的商品無法開在發(fā)票上,如果單獨開具發(fā)票是需要按視同銷售交稅的,這種情況如何解決?
老婆,請問汽車零售企業(yè)在銷售機動車時,與客戶簽訂打包銷售合同,在開具發(fā)票時僅開具打包銷售合同價的機動車專用發(fā)票,實際賬務(wù)處理則拆分機動車銷售收入、上牌收入、按揭收入、零附件收入等,這種情況是否涉及違規(guī)操作?
老師,如果汽車經(jīng)銷商收到廠家開具的增值稅專票,現(xiàn)在有幾輛車要租賃給客戶,我們自己開給自己機動車發(fā)票用于上牌時候用,那這種算視同銷售嗎?自己黑自己開具機動車到底算不算銷售收入?
為什么多計提要借:應(yīng)交稅費貸:主營業(yè)務(wù)收入。少計提要借:主營業(yè)務(wù)收入貸:應(yīng)交稅費?
預(yù)付款,先款后貨,付款是成本價,付完款,收到貨,怎么做憑證
10月份剛辦的稅種認(rèn)定,那10月份需要申報嗎
老師,請問,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)門診部,收入是 200 多萬,有些是需要開票的,有些是不需要開票的,請問這 200 多萬都需要繳納增值稅嗎?
該通知由中國人民銀行與國家市場監(jiān)督管理總局聯(lián)合發(fā)布(2024年第3號令),核心要求是:2024年11月1日前已完成工商注冊的企業(yè)主體,須在2025年11月1日前完成受益所有人信息備案。所謂受益所有人,是指最終擁有或?qū)嶋H控制企業(yè)的自然人,此舉旨在提升市場主體透明度。未按時備案的企業(yè)將依據(jù)《公司登記管理條例》等法規(guī)處理,可能面臨責(zé)令改正、罰款等措施。當(dāng)前距截止日僅剩數(shù)日,請相關(guān)企業(yè)盡快通過"受益所有人信息備案系統(tǒng)"提交材料。這個要在哪里備案?
結(jié)轉(zhuǎn)成本跟毛利率有什么關(guān)系?
請問老師。社保給的生育津貼不通過應(yīng)付職工薪酬核算對吧。
出口企業(yè),特別是比較關(guān)注退稅的問題:里面招聘內(nèi)容寫到采購費用歸口問題,這個為啥要提到這些,采購涉及就是運費,運費的增值稅能退?
老師,請問金蝶云星辰為什么在領(lǐng)料單上不顯示單位成本的金額
現(xiàn)在電商行業(yè):稅務(wù)申報的收入數(shù)據(jù)和平臺推送的數(shù)據(jù)不一致,稅務(wù)局就會提醒,那要更正按平臺的數(shù)據(jù)來申報嗎,如果全部合規(guī),那稅務(wù)成本會大大提高,增值稅這塊有策劃的空間嗎?
比方我賣一輛車40萬,送輪胎價格是5000(采購成本),按開票規(guī)定,:車開40萬,輪胎5000,折扣-5000,這樣繳稅基數(shù)s是40萬。但因為開具的是機動車銷售發(fā)票,無法把輪胎及折扣額開在發(fā)票上,但要另外開票即使把折扣額開上也待按5000計稅,這種情況咋辦?
那就把50正常作為未開票收入
那就是因開票問題,本來可以可以折扣不交稅的贈送商品還要交稅了
對,其實稅務(wù)規(guī)定贈送是視同銷售的