同學(xué)你好 他這樣做是為了把實(shí)收資本站沖掉,是不正確的。
老師問您一下,我們公司之前購買的車,進(jìn)項(xiàng)稅我們用來抵扣了,現(xiàn)在我們要賣了,這個(gè)稅我們?cè)趺唇?。我從?huì)計(jì)問上面問了,但是我感覺我們這個(gè)我很不清楚,在那上面說了我還是不明白,。我以為的是我們之前進(jìn)項(xiàng)稅用了,所以現(xiàn)在視同銷售按照13稅率交稅,但是二手車公司開了一張二手車的發(fā)票,還給我們算出來了一個(gè)稅,說讓我們?nèi)ソ痪托?,但是他算出來的那個(gè)我大約算了一下是按照2%算出來的,。還有就是這個(gè)稅額我們應(yīng)該怎么交,因?yàn)槎周嚹莻€(gè)公司說他們可以查到這輛車的銷項(xiàng)我們交了沒有,我們要是從電子稅務(wù)系統(tǒng)上面交的話,他們?cè)趺茨懿榈健??他們開的那個(gè)票是過戶開的票
老師問您一下,我們公司之前購買的車,進(jìn)項(xiàng)稅我們用來抵扣了,現(xiàn)在我們要賣了,這個(gè)稅我們?cè)趺唇?。我從?huì)計(jì)問上面問了,但是我感覺我們這個(gè)我很不清楚,在那上面說了我還是不明白,。我以為的是我們之前進(jìn)項(xiàng)稅用了,所以現(xiàn)在視同銷售按照13稅率交稅,但是二手車公司開了一張二手車的發(fā)票,還給我們算出來了一個(gè)稅,說讓我們?nèi)ソ痪托校撬愠鰜淼哪莻€(gè)我大約算了一下是按照2%算出來的,。還有就是這個(gè)稅額我們應(yīng)該怎么交,因?yàn)槎周嚹莻€(gè)公司說他們可以查到這輛車的銷項(xiàng)我們交了沒有,我們要是從電子稅務(wù)系統(tǒng)上面交的話,他們?cè)趺茨懿榈健??他們開的那個(gè)票是過戶開的票,請(qǐng)樸老師不要作答,謝謝哦
老師這個(gè)增值稅及附加稅的分錄我總是做不好,一般不是這個(gè)月繳納上個(gè)月的稅金嗎?我都是15號(hào)之前就做完帳了,所以我不明白為什么應(yīng)該做借:應(yīng)交增值稅 貸:轉(zhuǎn)出未繳增值稅 如果是這樣就應(yīng)該是本月做這個(gè)分錄的,不應(yīng)該是下個(gè)月做這個(gè)分錄吧?下個(gè)月繳納時(shí)還要計(jì)提啊?然后再去繳納!我總是有點(diǎn)暈暈的感覺!希望老師幫我捋一下思路,謝謝
老師,我公司是做教育輸出的,現(xiàn)在公司教研團(tuán)隊(duì)撰寫的書籍出版發(fā)行,現(xiàn)在付給出版社出版費(fèi),還沒有到印書的階段,這筆出版費(fèi)我該如何記賬?之前咨詢的老師,說讓我記入營業(yè)成本,但我們公司所有的成本都是按項(xiàng)目來記賬的,這筆成本我不知道具體該怎么記?請(qǐng)老師告訴我具體的會(huì)計(jì)分錄,謝謝老師
老師好,我們是運(yùn)輸公司,上個(gè)月出售了閑置車輛,這是之前同事做的分錄,我們沒有計(jì)提折舊,但是我不明白為什么會(huì)這樣做實(shí)收資本?我現(xiàn)在需要按照他之前的做法嗎?望老師告知!謝謝
老師,遞延所得稅資產(chǎn)填報(bào)表的時(shí)候是填入其他非流動(dòng)資產(chǎn),是嗎?
老師,比如我三月一個(gè)月賣幾家貨,四個(gè)月一次性付進(jìn)貨貨款,開票,這種賬應(yīng)該怎么做?
【簡答題】 (1)A注冊(cè)會(huì)計(jì)師并不打算信賴控制,這時(shí)A注冊(cè)會(huì)計(jì)師沒有必要進(jìn)一步了解在業(yè)務(wù)流程層面的控制。答案是恰當(dāng)。但我不理解的是,注會(huì)對(duì)與審計(jì)相關(guān)的控制都要了解不是必須的嗎?為什么這里說沒必要呢?
年度匯算清繳,沒有需要調(diào)整的表,需要填嗎?
老師發(fā)票上開個(gè)正數(shù),同時(shí)又開個(gè)相同的負(fù)數(shù),數(shù)量還存在,金額就是0,這是怎么回事
咨詢一個(gè)問題,自然人股東有必要轉(zhuǎn)成法人股東嗎?利弊是什么呢 ,老板想把自然人股東全部轉(zhuǎn)成法人股東
老師,下個(gè)月是六月,是不是從六月開始就不好找工作了啊
非樸老師勿擾,樸老師,成本管理制度發(fā)你QQ了,是我精簡過的,請(qǐng)幫忙審核下,謝謝
老師,我新接手一家食品制造業(yè),期初余額錄完了之后差一分錢,我應(yīng)該怎么調(diào)整,我在庫存現(xiàn)金上多加一分錢可以嗎?不寫分錄
你好,老師 請(qǐng)問一下,我們公司生產(chǎn)瀝青混凝土 但是有幾種規(guī)格 核算成本必須要分開核算嗎,如果分開核算非常麻煩,還是說 可以合并核算
老師好,我們?cè)贈(zèng)]有計(jì)提折舊的情況下,我需要怎么做正確的呢?
1、先把以前的折舊補(bǔ)提。 2、然后再作結(jié)轉(zhuǎn)。