你好 借:銀行存款?36400%2B41400%2B13226?, 貸:主營業(yè)務(wù)收入 36400%2B41400,? ?應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)13226
某工業(yè)企業(yè)2017年3月發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)銷售給甲企業(yè)A產(chǎn)品100件,單價500元,計50000元;B產(chǎn)品200件,單價150元,計30000元。銷項(xiàng)增值稅共計13600元。貨款收到,存入銀行。(2)銷售給乙企業(yè)A產(chǎn)品200件,單價500元,計100000元,銷項(xiàng)增值稅17000元。貨款尚未收到。(3)銷售給甲企業(yè)B產(chǎn)品300件,單價500元,計150000元,銷項(xiàng)增值稅25500元。貨款收到100000元,存入銀行,其余暫欠。(4)以銀行存款支付廣告費(fèi)100000元。(5)以現(xiàn)金支付送貨運(yùn)費(fèi)200元。要求:根據(jù)上述經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制會計分錄。
某工業(yè)企業(yè)2017年3月發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)銷售給甲企業(yè)A產(chǎn)品100件,單價500元,計50000元;B產(chǎn)品200件,單價150元,計30000元。銷項(xiàng)增值稅共計13600元。貨款收到,存入銀行。(2)銷售給乙企業(yè)A產(chǎn)品200件,單價500元,計100000元,銷項(xiàng)增值稅17000元。貨款尚未收到。(3)銷售給甲企業(yè)B產(chǎn)品300件,單價500元,計150000元,銷項(xiàng)增值稅25500元。貨款收到100000元,存入銀行,其余暫欠。(4)以銀行存款支付廣告費(fèi)100000元。(5)以現(xiàn)金支付送貨運(yùn)費(fèi)200元。要求:根據(jù)上述經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制會計分錄。
銷售給甲企業(yè)A產(chǎn)品100件,單價500元,計50000元;B產(chǎn)品200件,單價150元,計30000元。該項(xiàng)增值稅共計13600元。貨款收到,存入銀行。編制會計分錄
某工業(yè)企業(yè)2017年3月發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)銷售給甲企業(yè)A產(chǎn)品100件,單價500元,計50000元;B產(chǎn)品200件,單價150元,計30000元。銷項(xiàng)增值稅共計13600元。貨款收到,存入銀行。(2)銷售給乙企業(yè)A產(chǎn)品200件,單價500元,計100000元,銷項(xiàng)增值稅17000元。貨款尚未收到。(3)銷售給甲企業(yè)B產(chǎn)品300件,單價500元,計150000元,銷項(xiàng)增值稅25500元。貨款收到100000元,存入銀行,其余暫欠。(4)以銀行存款支付廣告費(fèi)100000元。(5)以現(xiàn)金支付送貨運(yùn)費(fèi)200元。要求:根據(jù)上述經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制會計分錄。
某工業(yè)企業(yè)2017年3月發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)銷售給甲企業(yè)A產(chǎn)品100件,單價500元,計50000元;B產(chǎn)品200件,單價150元,計30000元。銷項(xiàng)增值稅共計13600元。貨款收到,存入銀行。(2)銷售給乙企業(yè)A產(chǎn)品200件,單價500元,計100000元,銷項(xiàng)增值稅17000元。貨款尚未收到。(3)銷售給甲企業(yè)B產(chǎn)品300件,單價500元,計150000元,銷項(xiàng)增值稅25500元。貨款收到100000元,存入銀行,其余暫欠。(4)以銀行存款支付廣告費(fèi)100000元。(5)以現(xiàn)金支付送貨運(yùn)費(fèi)200元。要求:根據(jù)上述經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制會計分錄。
固定資產(chǎn)什么情況下不用轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理?
上個月開了一筆銷項(xiàng),交了增值稅,這個月進(jìn)項(xiàng)開進(jìn)來了,怎么去退這個錢
老師好!請教:供應(yīng)商贈送的商品 怎么入賬呢
你好,去年12月份開給政府報賬的100多萬,今年2月份收到施工方開的發(fā)票給我們報賬這個怎么做賬?
老師,我們單位4月份有一批員工解除勞動合同了,他們的補(bǔ)充醫(yī)療保險費(fèi)公司給交了6個月,剩余的2個月的錢退回來了,現(xiàn)在我收款了,需要業(yè)務(wù)提供什么單據(jù)嗎?
@樸老師,我們采購生產(chǎn)用的材料,其中這個材料涉及到一些過磅費(fèi)啥的,運(yùn)輸費(fèi)啥的,不過過磅費(fèi)是單獨(dú)支付給不同的收款方的,請問這個過磅費(fèi)和運(yùn)輸費(fèi)計入什么科目?是要計入原材料成本里面還是計入管理費(fèi)用里面?
更正申報附加稅退稅的理由是這個:本公司符合六稅兩費(fèi)減免政策,現(xiàn)已更正申報,申請退稅?,F(xiàn)在稅款退還了,請問入賬的摘要怎么寫合適,然后需要附上什么相關(guān)證明做附件嗎?
我公司投資A公司700萬元,我公司占A公司70%的股份,我公司做的是長期股權(quán)投資,A公司盈利20萬,我公司需要做投資收益嗎?是不是A公司盈利了,我公司必須要做投資收益呢?
公司賬戶要提額是誰去做的事情?
老師,財管第七章的存貨機(jī)會成本怎么算?