您好,收到發(fā)票計入成本就可以
老師您好!去年在建工程多付了5萬元給施工方,今年11月份施工方把對付的5萬元退回到我們銀行賬戶(工程還沒有完工)這個怎么做會計處理?
老師,我們?nèi)ツ甑?2月的帳已經(jīng)結(jié)賬了,年底已經(jīng)結(jié)賬了,個稅和年報,各種稅都已經(jīng)交了,現(xiàn)在甲方又說2022年1月23號左右給我們代發(fā)100萬的人工工資,時間是2021年7到12月的。那我到時候個稅申報怎么辦,今年1月發(fā)放,等2月份再申報嗎
老師,我單位總應收賬款20萬,是從去年12月份到今年6月份的,我已經(jīng)把發(fā)票開給對方了,對方的意思是因為合同原因只能給結(jié)今年1月份到6月份的應收帳款,等開會之后他們再結(jié)去年12月份的,這樣我是不是需要把發(fā)票要回來作廢重新開呀?
老師,去年12月份開了一百萬的免稅電子普票,有問題我就在今年1月份作廢了電子普票100萬,2月份我又重新開開了一百萬正確的電子普票,那么今年1月份我該怎么記賬?到了季度我該怎么申報?
老師,去年 12 月開的發(fā)票沒入賬,在今年 1 月份收到發(fā)票了,這個報年報的時候怎么辦呢
公戶有進賬,可以零申報嗎?
公司收到一筆款200萬,是老板前期個人和其他公司合作的收入,對方要用承兌匯票付款,能不能打到現(xiàn)有公司,掛往來代收代付
我發(fā)現(xiàn)報關單的提單號跟提單的號碼不一致,但是貨代回復我是“報關單上的提單號碼是海關系統(tǒng)的,跟提單不一樣的哦”,應該不行的把,我看要一致的
個體戶經(jīng)營者買車和車險開給他本人的票能作為個體戶的成本票嗎?
公司買東西,只有收據(jù),收據(jù)有公章,可以入賬做成本抵稅嗎?
老師,第一題C選項怎么理解,可不可以舉個例子
老師你好!我現(xiàn)在就是有個問題,公司稅負率比較偏低,但是未分配利潤又過高,這會不會有引起一個稅務風險,未分配利潤過高,現(xiàn)在需要股權轉(zhuǎn)讓,,是要進行核定征收嗎?轉(zhuǎn)讓費用是非常高的,需要交個人所得稅,怎樣解決未分配利潤過高難題,老師指導一下
成品油銷售,如果磅單和實收金額差異大,運輸公司會賠付,這部分款,直接從運費結(jié)算扣除 ,賬面就一直有一個虛的庫存,如果開票做無票收入 ,這個應收賬款一直掛著,沒有人給,應該怎么處理?
老師你好!變壓器合并服務費我怎么開票
老師,我們是建筑公司,關于預繳增值稅稅款,9%工程發(fā)票開了100萬,13%材料發(fā)票開了150萬,預繳的時候是只預繳這100萬呢?還是要預繳100+150=250萬的呢?
那么去年的是做了收入,成本發(fā)票今年才收到的,這樣的話去年的是不是要交稅了
這個在匯算清繳前沒有收到發(fā)票就要交稅
做賬的時候是不是要在12月份做成本暫估?
是的, 是的,這個要先暫估入賬的
暫估金額比實際收到發(fā)票金額少,怎么做賬
把暫估沖掉,按實際收到發(fā)票入賬,多的入當年
是這樣的,施工方開給我們的發(fā)票數(shù)據(jù)和我們開出去的發(fā)票數(shù)據(jù)是一致的,但是我們付款的時候把增值稅減去了再付給施工方,所以少的這個數(shù)據(jù)要怎么做賬