你好,請問你想問的問題具體是?(是需要做這個(gè)業(yè)務(wù)的分錄嗎??)

1、預(yù)收遠(yuǎn)大公司購買產(chǎn)品的價(jià)款五萬元已存入銀行2、向遠(yuǎn)大公司發(fā)出產(chǎn)品,增值稅專用發(fā)票上注明貨款40000元,增值稅5200元兩題的會計(jì)分錄
1預(yù)收員到公司購買產(chǎn)品的,價(jià)款五萬元,已存入銀行2,向遠(yuǎn)大公司發(fā)出產(chǎn)品增值稅專用發(fā)票上注明貨款四萬元,增值稅5200元第二題可以這樣寫嗎?借:預(yù)收賬款——遠(yuǎn)大公司50000貸:主營業(yè)務(wù)收入40000應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅銷5200銀行存款4800
向遠(yuǎn)大公司發(fā)出產(chǎn)品,增值稅專用發(fā)票上注明貨款40000元,增值稅稅率13%。余款退回。的會計(jì)分錄
向遠(yuǎn)大公司發(fā)出產(chǎn)品,增值稅專用發(fā)票上注明貸款40000元,增值稅率百分之13,余款退回
向遠(yuǎn)大公司發(fā)出產(chǎn)品,增值稅專用發(fā)票上注明貨款40000元,增值稅稅率13%。余款退回。
老師,我11月份申報(bào)10月的增值稅,11月3號開的進(jìn)項(xiàng)票,我11月份能勾選抵扣10月份的增值稅嗎?勾選跟開票日期有關(guān)系嗎?
你好老師,5480元發(fā)票收稅點(diǎn)是不是5480/1.13=4849.557522元5480-4849.55=630.45這些稅點(diǎn)錢
以前年度的折舊計(jì)提多了,稅務(wù)讓調(diào)增所得稅報(bào)表,具體牽扯到所得稅的哪幾個(gè)報(bào)表的哪幾項(xiàng)
請問企業(yè)帳面有固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)能注銷嗎?
為什么這道題還要算一個(gè)半年期的折現(xiàn)率?為什么不直接拿1/2票面利率去算有效口徑。
單位賣給個(gè)人一臺汽車,單位需要交印花稅嗎?
老老師,我們是屬于重慶市榮昌區(qū)寵物產(chǎn)業(yè)協(xié)會,那么這個(gè)協(xié)會的做賬的原則要求是什么呢?就是說現(xiàn)在這個(gè)協(xié)會的開辦資金在賬上有三 3 萬塊錢,然后有 2000 塊錢的這個(gè)一個(gè)單位繳的會費(fèi),就是 3 萬 2。然后屬于這個(gè)錢的,這些錢什么時(shí)候才能用于這個(gè)協(xié)會的支出?比如說我們這次舉辦第一屆寵物寵物嘉年華的節(jié),然后這些義工在外面去吃吃飯,有 3000 塊錢,這個(gè)錢是可以從協(xié)會支出嗎?是不是也要叫對方開發(fā)票?他的可以用于協(xié)會支出支出的錢,是必須要遵循一個(gè)什么原則?
采購商品用在借方,庫存商品和稅分分開嗎?還是直接借含稅的庫存商品然后貸應(yīng)付賬款,我主營業(yè)務(wù)收入是和銷項(xiàng)稅分開的
老師,個(gè)人獨(dú)資企業(yè)要要報(bào)什么稅,是季度報(bào),還是月度報(bào),要報(bào)經(jīng)營所的嗎
收到稅局的留抵退稅這個(gè)分錄應(yīng)該怎么做?

