你好 1,借:銀行存款? 50000,貸:預(yù)收賬款?50000 2,借:預(yù)收賬款 45200?,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入40000 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)5200
1、預(yù)收遠(yuǎn)大公司購(gòu)買產(chǎn)品的價(jià)款五萬(wàn)元已存入銀行2、向遠(yuǎn)大公司發(fā)出產(chǎn)品,增值稅專用發(fā)票上注明貨款40000元,增值稅5200元兩題的會(huì)計(jì)分錄
1預(yù)收員到公司購(gòu)買產(chǎn)品的,價(jià)款五萬(wàn)元,已存入銀行2,向遠(yuǎn)大公司發(fā)出產(chǎn)品增值稅專用發(fā)票上注明貨款四萬(wàn)元,增值稅5200元第二題可以這樣寫嗎?借:預(yù)收賬款——遠(yuǎn)大公司50000貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入40000應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅銷5200銀行存款4800
向遠(yuǎn)大公司發(fā)出產(chǎn)品,增值稅專用發(fā)票上注明貨款40000元,增值稅稅率13%。余款退回。的會(huì)計(jì)分錄
向遠(yuǎn)大公司發(fā)出產(chǎn)品,增值稅專用發(fā)票上注明貸款40000元,增值稅率百分之13,余款退回
向遠(yuǎn)大公司發(fā)出產(chǎn)品,增值稅專用發(fā)票上注明貨款40000元,增值稅稅率13%。余款退回。
老師,請(qǐng)問(wèn)一下公戶轉(zhuǎn)給法人,備注備用金,可以借庫(kù)存現(xiàn)金,貸銀行存款不?
老師,請(qǐng)教個(gè)事情:我們公司做貸款業(yè)務(wù),收個(gè)服務(wù)費(fèi)。不放貸,我們必須一個(gè)訂單收了服務(wù)費(fèi)3000,給業(yè)務(wù)員傭金,結(jié)算2000,那這個(gè)2000我是要給他報(bào)個(gè)稅,還是需要他給我開發(fā)票
老師您好,國(guó)外客戶要打款給我們,讓我們提供外幣戶,我們需要提供收款賬戶的要素有哪些,有沒(méi)有模版
老師,報(bào)稅時(shí)財(cái)務(wù)報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表,期初是填本年累計(jì)金額還是直接照季末那個(gè)月的報(bào)表金額抄過(guò)去?
開了銷售二手車的發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)增值稅怎么計(jì)算出來(lái)的
小規(guī)模納稅人開的專票可以抵扣嗎?
有沒(méi)有負(fù)責(zé)外貿(mào)企業(yè)的老師,給境外單位提供信息系統(tǒng)服務(wù),進(jìn)行跨境應(yīng)稅行為免征增值稅報(bào)告填寫了。申報(bào)免稅收入,填在附表一19行免稅收入欄次未開票收入列次,然后填減免稅申報(bào)明細(xì)表出口免稅行次和跨境業(yè)務(wù)行次嗎
建筑行業(yè),未出結(jié)算單,收到總包預(yù)付款,可以開不征稅發(fā)票嗎
你好老師,我們單位要銷戶,賬面虧損81萬(wàn)多,我現(xiàn)在不想虧損那么多,打算虧損幾萬(wàn),其他費(fèi)用136萬(wàn)多,打算從其他費(fèi)用136萬(wàn)多入手,這個(gè)費(fèi)用太多了,年報(bào)得調(diào)哪個(gè),是在期間費(fèi)用里改數(shù)還是在納稅調(diào)整明細(xì)表里加數(shù)。
老師,請(qǐng)問(wèn)一下一個(gè)月銷售給不同單位幾百個(gè)客戶。這種可以直接借應(yīng)收賬款 客戶,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅嗎,但是人家轉(zhuǎn)入進(jìn)來(lái)又是公戶
第二題,為啥不可以這樣寫呢借:預(yù)收賬款——遠(yuǎn)大公司50000貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入40000應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅銷5200銀行存款4800
你好,因?yàn)楹愂杖?5200,所以只需要沖銷預(yù)收賬款45200,而且沒(méi)有涉及銀行存款4800啊?