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某公司為一般納稅企業(yè)。2012年8月3日,購入一臺需要安裝的生產(chǎn)用機器設備,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的設備價款為3900萬元,增值稅進項稅額為663萬元,支付的運輸費為37.50萬元,款項已通過銀行支付;安裝設備時,領用本公司原材料一批,價值363萬元,購進該批原材料時支付的增值稅進項稅額為61.71萬元;領用本公司所生產(chǎn)的產(chǎn)品一批,成本為480萬元,計稅價格500萬元,增值稅率17%,消費稅率10%,應付安裝工人的職工薪酬為72萬元;假定不考慮其它相關稅費。2012年10月8日達到預定可使用狀態(tài),預計使用年限為10年,凈殘值為2萬元,采用雙倍余額遞減法計算年折舊額。要求:編制2012年有關會計分錄。

2022-11-09 16:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-11-09 16:46

購入時,借:在建工程-待安裝設備,3937.5,應交稅費—應交增值稅—進項稅663,貸:銀行存款,4600.50 借:在建工程-待安裝設備,915,稅金及附加,50貸:原材料,363,庫存商品480,應交稅費—應交消費稅,50,應付職工薪酬,72 借:固定資產(chǎn),4852.5,貸:在建工程-待安裝設備,4852.5

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購入時,借:在建工程-待安裝設備,3937.5,應交稅費—應交增值稅—進項稅663,貸:銀行存款,4600.50 借:在建工程-待安裝設備,915,稅金及附加,50貸:原材料,363,庫存商品480,應交稅費—應交消費稅,50,應付職工薪酬,72 借:固定資產(chǎn),4852.5,貸:在建工程-待安裝設備,4852.5
2022-11-09
你好,同學。正在為你解答。
2021-08-22
借,在建工程3900+37.5 應交稅費663 貸,銀行存款,總金額 借,在建工程363+480+73+500×10% 貸,原材料363 庫存商品480 應交稅費50 應付職工薪酬73
2022-09-05
1.甲公司為增值稅一般納稅企業(yè)。2013年8月3日,購入一臺需要安裝的生產(chǎn)用機器設備,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的設備價款為3900萬元,增值稅進項稅額為663萬元,支付的運輸費為37.50萬元,款項已通過銀行支付;安裝設備時,領用本公司原材料一批,價值363萬元,購進該批原材料時支付的增值稅進項稅額為61.71萬元;領用本公司所生產(chǎn)的產(chǎn)品一批,成本為480萬元,計稅價格500萬元,增值稅率17%,消費稅率10%,應付安裝工人的職工薪酬為72萬元;假定不考慮其它相關稅費。2013年10月8日達到預定可使用狀態(tài),預計使用年限為10年凈殘值為2萬元,采用雙倍余額遞減法計算年折舊額。 借,在建工程3900+37.5 應交稅費663 貸,銀行存款,總金額 借,在建工程363+480+73+500×10% 貸,原材料363 庫存商品480 應交稅費50 應付職工薪酬73 借,固定資產(chǎn) 貸,在建工程 第一年,固定資產(chǎn)金額×2/10 第二年,(固定資產(chǎn)金額-第一年折舊)×2/10 第三年,(固定資資產(chǎn)金額-第一二年折舊)×2/10
2022-09-05
同學你好 1、借:在建工程3900 應交稅費-應交增值稅(進項稅額)663 貸:銀行存款3900%2B663 2、借:在建工程37.5 貸:銀行存款37.5 3、借:在建工程363%2B480%2B72 貸:原材料363 庫存商品480 應付職工薪酬72 4、借:固定資產(chǎn)3900%2B37.5%2B363%2B480%2B72=4852.5 貸:在建工程3900%2B37.5%2B363%2B480%2B72=4852.5 5、2013年折舊額=4852.5*2/10/12*2=161.75 借:制造費用等161.75 貸:累計折舊161.75
2022-10-28
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