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1甲公司為增值稅一般納稅企業(yè)。2013年8月3日,購(gòu)入一臺(tái)需要安裝的生產(chǎn)用機(jī)器設(shè)備,取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的設(shè)備價(jià)款為3900萬(wàn)元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為663萬(wàn)元,支付的運(yùn)輸費(fèi)為3750萬(wàn)元款項(xiàng)已通過(guò)銀行支付:安裝設(shè)備時(shí),領(lǐng)用本公司原材料一批,價(jià)值363萬(wàn)元,購(gòu)進(jìn)該批原材料時(shí)支付的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為61.71萬(wàn)元:領(lǐng)用本公司所生產(chǎn)的產(chǎn)品一批,成本為480萬(wàn)元,計(jì)稅價(jià)格500萬(wàn)元增值稅率17%,消費(fèi)稅率10%,應(yīng)工人的職工薪酬為72萬(wàn)元:假定不考!它相關(guān)稅費(fèi)。2010年10月8日達(dá)到預(yù)正可使用狀態(tài),預(yù)計(jì)使用年限為10年,凈殘值為2萬(wàn)元,采用雙倍余額遞減法計(jì)算年折舊額。

2022-09-05 11:04
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-09-05 11:16

您好 請(qǐng)問(wèn)運(yùn)費(fèi)支付了3750萬(wàn)元?

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2022-09-05
借,在建工程3900+37.5 應(yīng)交稅費(fèi)663 貸,銀行存款,總金額 借,在建工程363+480+73+500×10% 貸,原材料363 庫(kù)存商品480 應(yīng)交稅費(fèi)50 應(yīng)付職工薪酬73
2022-09-05
1.甲公司為增值稅一般納稅企業(yè)。2013年8月3日,購(gòu)入一臺(tái)需要安裝的生產(chǎn)用機(jī)器設(shè)備,取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的設(shè)備價(jià)款為3900萬(wàn)元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為663萬(wàn)元,支付的運(yùn)輸費(fèi)為37.50萬(wàn)元,款項(xiàng)已通過(guò)銀行支付;安裝設(shè)備時(shí),領(lǐng)用本公司原材料一批,價(jià)值363萬(wàn)元,購(gòu)進(jìn)該批原材料時(shí)支付的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為61.71萬(wàn)元;領(lǐng)用本公司所生產(chǎn)的產(chǎn)品一批,成本為480萬(wàn)元,計(jì)稅價(jià)格500萬(wàn)元,增值稅率17%,消費(fèi)稅率10%,應(yīng)付安裝工人的職工薪酬為72萬(wàn)元;假定不考慮其它相關(guān)稅費(fèi)。2013年10月8日達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài),預(yù)計(jì)使用年限為10年凈殘值為2萬(wàn)元,采用雙倍余額遞減法計(jì)算年折舊額。 借,在建工程3900+37.5 應(yīng)交稅費(fèi)663 貸,銀行存款,總金額 借,在建工程363+480+73+500×10% 貸,原材料363 庫(kù)存商品480 應(yīng)交稅費(fèi)50 應(yīng)付職工薪酬73 借,固定資產(chǎn) 貸,在建工程 第一年,固定資產(chǎn)金額×2/10 第二年,(固定資產(chǎn)金額-第一年折舊)×2/10 第三年,(固定資資產(chǎn)金額-第一二年折舊)×2/10
2022-09-05
你好,同學(xué)。正在為你解答。
2021-08-22
購(gòu)入時(shí),借:在建工程-待安裝設(shè)備,3937.5,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅663,貸:銀行存款,4600.50 借:在建工程-待安裝設(shè)備,915,稅金及附加,50貸:原材料,363,庫(kù)存商品480,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交消費(fèi)稅,50,應(yīng)付職工薪酬,72 借:固定資產(chǎn),4852.5,貸:在建工程-待安裝設(shè)備,4852.5
2022-11-09
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