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甲公司為增值稅一般納稅人。20x6年8月3日,購入一臺需要安裝的生產(chǎn)用機器設(shè)備,取得增值稅專用發(fā)票上注明價款為3900萬元,增值稅進(jìn)項稅額624萬元,支付的運輸費37.5萬,款項通過銀行支付;安裝設(shè)備時領(lǐng)用本公司原材料一批,價值363萬元,購進(jìn)原材料時支付的增值稅進(jìn)項稅額為58.08萬元;領(lǐng)用本公司產(chǎn)品一批,成本為480萬元,計稅價格為500萬元;適用的增值稅稅率為16%,支付安裝工人薪酬72萬元。20x6年10月18日該設(shè)備達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。 要求:編制甲公司20x6年與該機器設(shè)備相關(guān)的會計分錄。

2020-10-18 17:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-18 18:01

你好, 借:在建工程 3937.5 應(yīng)交稅費624 貸:銀行存款 借:在建工程363+480+72 貸:原材料363 庫存商品480 應(yīng)付職工薪酬72 借:固定資產(chǎn) (上面在建工程合計) 貸:在建工程

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快賬用戶2924 追問 2020-10-18 18:13

運輸費不用計稅嗎

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齊紅老師 解答 2020-10-18 19:11

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你好, 借:在建工程 3937.5 應(yīng)交稅費624 貸:銀行存款 借:在建工程363+480+72 貸:原材料363 庫存商品480 應(yīng)付職工薪酬72 借:固定資產(chǎn) (上面在建工程合計) 貸:在建工程
2020-10-18
您好 借:在建工程 290000%2B8250-750=297500 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 46400%2B750 貸:銀行存款 290000%2B46400%2B8250=344650 借:在建工程 3600 貸:原材料 3600 借:在建工程 4800 貸:庫存商品 4800 借:在建工程 7200 貸:應(yīng)付職工薪酬 7200 借:固定資產(chǎn) 297500%2B3600%2B4800%2B7200=313100 貸:在建工程 313100
2020-06-16
你好,同學(xué)。正在為你解答。
2021-08-22
購入時,借:在建工程-待安裝設(shè)備,3937.5,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅663,貸:銀行存款,4600.50 借:在建工程-待安裝設(shè)備,915,稅金及附加,50貸:原材料,363,庫存商品480,應(yīng)交稅費—應(yīng)交消費稅,50,應(yīng)付職工薪酬,72 借:固定資產(chǎn),4852.5,貸:在建工程-待安裝設(shè)備,4852.5
2022-11-09
1.甲公司為增值稅一般納稅企業(yè)。2013年8月3日,購入一臺需要安裝的生產(chǎn)用機器設(shè)備,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的設(shè)備價款為3900萬元,增值稅進(jìn)項稅額為663萬元,支付的運輸費為37.50萬元,款項已通過銀行支付;安裝設(shè)備時,領(lǐng)用本公司原材料一批,價值363萬元,購進(jìn)該批原材料時支付的增值稅進(jìn)項稅額為61.71萬元;領(lǐng)用本公司所生產(chǎn)的產(chǎn)品一批,成本為480萬元,計稅價格500萬元,增值稅率17%,消費稅率10%,應(yīng)付安裝工人的職工薪酬為72萬元;假定不考慮其它相關(guān)稅費。2013年10月8日達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài),預(yù)計使用年限為10年凈殘值為2萬元,采用雙倍余額遞減法計算年折舊額。 借,在建工程3900+37.5 應(yīng)交稅費663 貸,銀行存款,總金額 借,在建工程363+480+73+500×10% 貸,原材料363 庫存商品480 應(yīng)交稅費50 應(yīng)付職工薪酬73 借,固定資產(chǎn) 貸,在建工程 第一年,固定資產(chǎn)金額×2/10 第二年,(固定資產(chǎn)金額-第一年折舊)×2/10 第三年,(固定資資產(chǎn)金額-第一二年折舊)×2/10
2022-09-05
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