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1.甲公司為增值稅一般納稅企業(yè)。2013年8月3日,購入一臺需要安裝的生產(chǎn)用機(jī)器設(shè)備,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的設(shè)備價款為3900萬元,增值稅進(jìn)項稅額為663萬元,支付的運(yùn)輸費(fèi)為37.50萬元,款項已通過銀行支付;安裝設(shè)備時,領(lǐng)用本公司原材料一批,價值363萬元,購進(jìn)該批原材料時支付的增值稅進(jìn)項稅額為61.71萬元;領(lǐng)用本公司所生產(chǎn)的產(chǎn)品一批,成本為480萬元,計稅價格500萬元,增值稅率17%,消費(fèi)稅率10%,應(yīng)付安裝工人的職工薪酬為72萬元;假定不考慮其它相關(guān)稅費(fèi)。2013年10月8日達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài),預(yù)計使用年限為10年凈殘值為2萬元,采用雙倍余額遞減法計算年折舊額。

2022-09-05 13:03
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-09-05 13:08

1.甲公司為增值稅一般納稅企業(yè)。2013年8月3日,購入一臺需要安裝的生產(chǎn)用機(jī)器設(shè)備,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的設(shè)備價款為3900萬元,增值稅進(jìn)項稅額為663萬元,支付的運(yùn)輸費(fèi)為37.50萬元,款項已通過銀行支付;安裝設(shè)備時,領(lǐng)用本公司原材料一批,價值363萬元,購進(jìn)該批原材料時支付的增值稅進(jìn)項稅額為61.71萬元;領(lǐng)用本公司所生產(chǎn)的產(chǎn)品一批,成本為480萬元,計稅價格500萬元,增值稅率17%,消費(fèi)稅率10%,應(yīng)付安裝工人的職工薪酬為72萬元;假定不考慮其它相關(guān)稅費(fèi)。2013年10月8日達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài),預(yù)計使用年限為10年凈殘值為2萬元,采用雙倍余額遞減法計算年折舊額。 借,在建工程3900+37.5 應(yīng)交稅費(fèi)663 貸,銀行存款,總金額 借,在建工程363+480+73+500×10% 貸,原材料363 庫存商品480 應(yīng)交稅費(fèi)50 應(yīng)付職工薪酬73 借,固定資產(chǎn) 貸,在建工程 第一年,固定資產(chǎn)金額×2/10 第二年,(固定資產(chǎn)金額-第一年折舊)×2/10 第三年,(固定資資產(chǎn)金額-第一二年折舊)×2/10

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