同時調(diào)整未分配利潤 借:以前年度損益調(diào)整-所得稅。貸:應交稅費-應交所得稅 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整。 補交稅款時 借:應交稅費-應交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 實務中中,小企業(yè)會計準則 借:利潤分配一未分配利潤 貨:應交稅費一應交所得稅 繳納時:借:應交稅費一應交所得稅 貨:銀存
老師。7月補繳了2019年的企業(yè)所得稅。應該怎么坐分錄呢
老師,補繳2021年4-6月個人所得稅及滯納金分錄應該怎么做呢?個人所得稅由企業(yè)承擔
刪除了幾個員工的工資,補交去年企業(yè)所得稅。補繳的企業(yè)所得稅應該記到哪個科目呢?分錄應該怎么寫呢?老師
處理員工異議投訴2019年從未在職。去大廳辦理業(yè)務在工資表中將該名員工所有信息刪除了,個稅報表也修改了,并補交了所得稅。這個分錄應該怎么寫呢? 借 以前年度損益調(diào)整 貸 應交稅費-應交所得稅 借 應交稅費應交所得稅 貸 所得稅費 借 所得稅費 貸 銀行存款 這么做對否?
老師您好,請問上年度企業(yè)所得匯算清繳做了納稅調(diào)增, 補交了企業(yè)所得稅請問分錄寫幾步應該怎么寫
老師,上個會計申報唐之濤現(xiàn)在申報工資帶不出來她,什么原因,怎么操作
老師,二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,可以抵扣進項嗎
不在我們公司代賬,單獨稅務注銷需要我做什么
對方開給我們的普通發(fā)票是免稅的,在電子稅務局能查到嗎
一般納稅人公司 18 年成立的,22 年到 24 年財報和企業(yè)所得稅報表是 0 申報的(增值稅應該是準的)但是實際有開票的,那么 22-24 財報和企業(yè)所得稅怎么更正呢?還有我報稅的時候只做開票取票數(shù),銀行賬都沒有做進去(我也不會)所以財報數(shù)據(jù)都是不對的,我現(xiàn)在只是把財報的凈利潤做成負數(shù),保證企業(yè)所得那里是負的不產(chǎn)生利潤就不交企業(yè)所得稅. 現(xiàn)在我的企業(yè)所得稅表里一季度季初是0.01 萬元 季末是0.26,二季度季初是0.26,季末55.15萬元.數(shù)據(jù)相差太大了,怎么調(diào)賬呢?這樣稅務局會不會查到?查到了該怎么調(diào)整?
進口貨物,交的進口關稅怎么入賬
生產(chǎn)型企業(yè)已經(jīng)提交了退稅申請,備案單證要上傳到哪里去嗎
老師。收購股權款怎么做分錄呢
老師,單位買個二手車,收到二手車市場發(fā)票,這個錢我們能直接打給賣方嗎
您好,老師,我們公司買了一個20萬的產(chǎn)品,過幾天退款不要了,但是顧客有一個銀行取錢的定期的銀行的損失要我們公司賠償,我們公司給顧客又賠償了15000元給顧客。這個15000賠的銀行利息我怎么錄憑證呀?是不是借:營業(yè)外支出還是其他應付款,貸:銀行存款???