金額不大,可以直接計入當(dāng)期所得稅費用的
老師,22年補繳21年企業(yè)所得稅分錄應(yīng)該怎么寫
老師。7月補繳了2019年的企業(yè)所得稅。應(yīng)該怎么坐分錄呢
老師,補繳2021年4-6月個人所得稅及滯納金分錄應(yīng)該怎么做呢?個人所得稅由企業(yè)承擔(dān)
刪除了幾個員工的工資,補交去年企業(yè)所得稅。補繳的企業(yè)所得稅應(yīng)該記到哪個科目呢?分錄應(yīng)該怎么寫呢?老師
老師,請問一下在22年7月份補記22年5月份銀行付21年度企業(yè)所得稅的流水,應(yīng)該怎么來做分錄呢?
記賬公司那種企業(yè),很多那種虛開發(fā)票采購成本不真實的,他們的銀行存款賬實相符嗎,他們銀行每個月賬上余額和實際一樣嗎
老師,有三個孩子,是不是個稅都可以申請附加扣除
老師30萬,36萬,300萬,的臨界點是多少呢?怎么合理控制呢?
這道題不明白,誰能幫忙解釋一下
請邏輯清晰的老師答題 如果周轉(zhuǎn)材料不屬于存貨,為什么例題中周轉(zhuǎn)材料在存貨的范疇里
老師,發(fā)票開出去了,如果以后要紅沖有時間限制嗎?
老師你好,營業(yè)執(zhí)照辦出來,后邊是什么流程
老師你好,請問一下我上個季度開了一張普票,但是老板說是開專票的,這個季度再沖出來開回專票,這樣報稅有影響嗎?
庫存商品報損能稅前扣除嗎
本月開的發(fā)票有之前月份的發(fā)票,之前不需要開,用到了才開,售票行業(yè)每個月都會有之前的發(fā)票,沒有統(tǒng)計,就是按照開票系統(tǒng)里面統(tǒng)計的稅率報的稅,和賬上統(tǒng)一
有1萬,五千滯納金
這個可以計入當(dāng)期所得稅費用的,滯納金計入營業(yè)外支出