您好,合在一起做是沒問題
老師,合并報表里逆流交易事項,需要調(diào)整一個分錄:少數(shù)股東損益 少數(shù)股東權(quán)益 這個我沒有理解,當時我把它強記下來,今天做合并報表的題就錯這塊了,還是想把它搞懂。它調(diào)這個的意思是想把實現(xiàn)銷售的這部分少數(shù)股東損益沖掉嗎
老師,我想請教下,公司沒有標準工時,然后每月知道每個產(chǎn)品銷售價格材料成本,現(xiàn)在問題是因為我們很多委外回來的,那些委外回來的也是有兩個部門要幫忙處理,我現(xiàn)在就不知道,委外和自產(chǎn)一起的話,人工和制造費用怎么分攤?
分不清這兩個科目在借方時的區(qū)別了。比如用銀行存款支付管理部門水電費,不是要寫成借管理費用,貸銀行存款嗎?可是能不能也寫成借應(yīng)付賬款 貸銀行存款呢?因為應(yīng)該付的錢已經(jīng)支付,不是應(yīng)付賬款減少嗎?它們有什么區(qū)別?又比如管理部門用銀行存款還前欠某單位貨款,不是借應(yīng)付賬款,貸銀行存款嗎?那能不能看到是管理部門的,也寫成借管理費用呢?現(xiàn)在分不清這兩個在借方時在什么時候該用這兩個了。是不是明細科目有"費用"的都是否計損益的費用類科目呢?只有"貨款"才要計應(yīng)付賬款嗎?有人能指點一下說說它們怎么區(qū)分嗎
老師,我們是個綜合性養(yǎng)老院,剛開始建賬的時候老板說每個月發(fā)生的能耗每個部門包括老人都要去分攤這些費用,于是我建賬的時候在主營業(yè)務(wù)成本下面建立了按照部門分的二級科目,在二級科目下面建立了相關(guān)能耗以及固定資產(chǎn)折舊的三級科目,這些是老人分攤的費用,部門員工分攤的費用我在管理費用下面按照費用類型設(shè)置了二級科目,然后二級科目按照部門核算?剛開始沒有覺得,后來發(fā)現(xiàn)賬好亂?有老師指教一下嗎?
然后老師接下來的這個分錄,必須要合在一起嗎我不能把它分開寫成兩筆分錄嗎?它是管理部門和銷售部門兩個。
您好老師!25年工商年報中,歸屬于外方股東權(quán)益中,是按股東占股比例計算報表中列示的實收資本,資本公積,盈余公積,未分配利潤各項嗎?我們的外方股東實收資本實繳額沒到占股比率,實繳了一部分。未分配利潤是負數(shù),請問怎么填寫外方股東權(quán)益呢?
老師我們25.1月銀行流水有發(fā)張某的工資1萬,但是我看之前申報的1月份個稅工資零申報的,我還有必要更正1月個稅嗎
老師,查醫(yī)保繳納基數(shù)在哪查?
請問,匯算清繳時,105090表第二行第一列,資產(chǎn)損失直接計入本年損益金額,必須跟信用減值損失一致嗎?
增值稅進項勾選抵扣,可以從后望前選嗎,日期上沒有規(guī)定必須選之前的嗎?
所得稅匯算清繳中職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表第一行的工資薪金支出包不包含個人承擔的社保公積金和個人所得稅?
我們公司花20多萬請別的公司開發(fā)的軟件 但是沒有申請軟件著作權(quán)登記,這種也算無形資產(chǎn)嗎?
電腦版怎么登錄下步怎么操作
收到銀行手續(xù)費的發(fā)票,怎么做賬
工商年報企業(yè)控股情況 我們是小規(guī)模納稅人 應(yīng)該填其他還是私人控股
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