你好,是四舍五入的差異嗎?如果是的話,差額可以放到營(yíng)業(yè)外收支的。
融資租賃收到的租金全額(本金 利息)開票,稅務(wù)上增值稅申報(bào)表的收入就是全額;但是會(huì)計(jì)處理上只是把利息作為未實(shí)現(xiàn)融資收益確認(rèn)為收入,那么會(huì)計(jì)報(bào)表上的收入和增值稅申報(bào)表上的收入就不一樣怎么處理?
公司將收到的抵貨款的冰箱原價(jià)轉(zhuǎn)讓給下一家企業(yè),按處置處理,已經(jīng)開了發(fā)票,但是賬上沒有收入,這樣申報(bào)的時(shí)候會(huì)按開票的收入報(bào)稅,跟賬上就對(duì)不上了,怎么辦?
視同銷售會(huì)計(jì)上沒確認(rèn)收入,賬上確認(rèn)了銷項(xiàng)稅額,但是增值稅申報(bào)表填在了未開票收入那里,這樣的話,申報(bào)表的收入和賬上不就不一樣了嗎?
你好,我想問(wèn)一下,我公司預(yù)收一年房租,未開票,是不是在次月申報(bào)增值稅就要全額繳納了?但是賬上是分月確認(rèn)收入的,那我填寫申報(bào)表的時(shí)候,收入和稅額就不匹配了怎么辦?
老師,我公司審計(jì)出了報(bào)告,需要調(diào)整賬,賬調(diào)整了的話,收入的部分是開具了發(fā)票,但是賬務(wù)處理目前不能直接確認(rèn)收入,這樣的話,稅務(wù)局的報(bào)表就跟我的財(cái)務(wù)報(bào)表不一致,這樣要怎么處理呢???
融資時(shí)資金方扣除了手續(xù)費(fèi),本金100萬(wàn),手續(xù)費(fèi)1萬(wàn),實(shí)際到賬99萬(wàn),這1萬(wàn)元的賬務(wù)處理
簡(jiǎn)易注銷公告期不能撤銷公告嗎
第三題為什么要這樣算?
計(jì)算靜態(tài)回收期的時(shí)候不用考慮殘值嗎?就是說(shuō)計(jì)算靜態(tài)回收期的時(shí)候,不要用初始投資金額減去產(chǎn)值在計(jì)算嗎
比如說(shuō)今年三月份申請(qǐng)下來(lái)高新技術(shù)企業(yè)了,那從申請(qǐng)下來(lái)的次月就按照高新技術(shù)企業(yè)的要求做輔助賬了還是怎么樣?
先投投資款進(jìn)去 在減資 算是實(shí)繳了嘛? 投資款也是減資后應(yīng)承擔(dān)的錢
老師可以說(shuō)一下公司注銷流程,都需要哪些手續(xù),,怎么辦理嗎?
老師,銀行收款碼收到貨款,然后賣出去,扣除1%服務(wù)費(fèi),怎么賬務(wù)處理
老師,單位是一般納稅人,對(duì)外開具的普票,如果有進(jìn)項(xiàng)稅額,可以抵扣嗎?
老師,臨時(shí)召集股東會(huì)議的主體資格是答什么法條
不是尾差 ,就是比如先收到2年的房租,100萬(wàn),開增值稅發(fā)票就開了100萬(wàn),但是賬上確認(rèn)的話,我今天只確認(rèn)收入50萬(wàn),這不就有差異么
你好,那你這樣做錯(cuò)了,收到房屋款項(xiàng),不管你開沒開發(fā)票,都需要一次申報(bào)增值稅的。
現(xiàn)在紅沖無(wú)票收入,然后再做發(fā)票的。你社報(bào)了多少填寫付出多少你社報(bào)了多少,填寫負(fù)數(shù)多少,然后再開具的發(fā)票里面填寫100
對(duì)啊 我是一次申報(bào)納稅啊 我就是說(shuō)賬上怎么處理
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)、 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù), 然后再做發(fā)票的, 借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅、銷項(xiàng) 預(yù)收賬款。