你好,這個(gè)業(yè)務(wù)就是會(huì)導(dǎo)致不一致的,不用另外處理
融資租賃收到的租金全額(本金 利息)開票,稅務(wù)上增值稅申報(bào)表的收入就是全額;但是會(huì)計(jì)處理上只是把利息作為未實(shí)現(xiàn)融資收益確認(rèn)為收入,那么會(huì)計(jì)報(bào)表上的收入和增值稅申報(bào)表上的收入就不一樣怎么處理?
視同銷售會(huì)計(jì)上沒確認(rèn)收入,賬上確認(rèn)了銷項(xiàng)稅額,但是增值稅申報(bào)表填在了未開票收入那里,這樣的話,申報(bào)表的收入和賬上不就不一樣了嗎?
老師您好請(qǐng)問(wèn)一個(gè)問(wèn)題就是上個(gè)月賣了固定資產(chǎn),那申報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí),按收入來(lái)交增值稅,而我們帳上沒有確認(rèn)收入,是損失,通過(guò)營(yíng)業(yè)外支出這個(gè)科目的,那利潤(rùn)表上的收入與增值稅申報(bào)表上的收入會(huì)不一致,那要怎么處理?
老師您好請(qǐng)問(wèn)一個(gè)問(wèn)題就是上個(gè)月賣了固定資產(chǎn),那申報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí),按收入來(lái)交增值稅,而我們帳上沒有確認(rèn)收入,是損失,通過(guò)營(yíng)業(yè)外支出這個(gè)科目的,那利潤(rùn)表上的收入與增值稅申報(bào)表上的收入會(huì)不一致,那要怎么處理?
公司有一筆收入11萬(wàn)元7月已開票,但是7月賬上未確認(rèn)收入(未達(dá)到確認(rèn)收入的條件),現(xiàn)在要申報(bào)7月份的增值稅,那申報(bào)表上的收入比財(cái)報(bào)上的收入大11萬(wàn),申報(bào)表要怎么處理
老師,這4500咋算的老師
你好,老師,非貨幣性交易與債務(wù)重組有什么區(qū)別?區(qū)別是不是在于,非貨幣性要確認(rèn)收入,轉(zhuǎn)成本,而債務(wù)重組不用?
海域使用權(quán),建設(shè)用地使用權(quán),這兩個(gè)不是公家的嗎?可以抵押?
農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票可以按含稅金額進(jìn)入原材料,而不計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎
收購(gòu)農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票可以不抵扣直接按含稅金額計(jì)入原材料嗎
老師,第五題答案是什么,多項(xiàng)選擇題
老師您好,請(qǐng)問(wèn)如果員工勞務(wù)報(bào)酬工資每個(gè)月都是8000,都按照20%扣除個(gè)稅對(duì)吧,不會(huì)因?yàn)槔鄯e到一定數(shù)額會(huì)變成30%吧
融資時(shí)資金方扣除了手續(xù)費(fèi),本金100萬(wàn),手續(xù)費(fèi)1萬(wàn),實(shí)際到賬99萬(wàn),這1萬(wàn)元的賬務(wù)處理
公司出納發(fā)工資的時(shí)候轉(zhuǎn)錯(cuò)了一筆工資,到公司員工以外的人,然后現(xiàn)在是要叫他把這筆工資轉(zhuǎn)回來(lái),這其中涉及到工資加手續(xù)費(fèi),他轉(zhuǎn)回來(lái)的時(shí)候是不是只轉(zhuǎn)工資回來(lái)就行了因轉(zhuǎn)工資而發(fā)生的手續(xù)費(fèi)用要叫他一并轉(zhuǎn)回來(lái)嗎?這都會(huì)涉到退休的社保?
敏感性資產(chǎn)包含存貨不
老師,能詳細(xì)說(shuō)嗎,我是銷售部的
這是最詳細(xì)的是嗎
老師,我是咱們銷售部的,已經(jīng)替學(xué)員問(wèn)了兩個(gè)了,還沒整明白
這個(gè)確實(shí)沒有什么可展開的,因?yàn)闀?huì)計(jì)做賬是根據(jù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做,交稅是根據(jù)稅法規(guī)定交,有些業(yè)務(wù)就是會(huì)有不一致的情形,只要你沒偷稅偷稅不用額外做什么
第二個(gè)問(wèn)題:我是個(gè)境內(nèi)公司,已在中國(guó)按25%交了企業(yè)所得稅,境內(nèi)公司的股是香港的一家公司,現(xiàn)在向香港股東公司支付稅后利潤(rùn)分紅時(shí),需要代扣代繳香港公司的企業(yè)所得稅嗎?
不好意思,這塊我不太清楚,你可以另開一個(gè)提問(wèn),擅長(zhǎng)這塊的老師會(huì)接手的
這塊屬于哪個(gè)模塊
這個(gè)屬于稅法的內(nèi)容