您好,這個是可以抵減的不管專票普票
老師,19年5月買的稅控盤和交的增值稅發(fā)票系統(tǒng)技術維護費,可以留到2020年2月做減免申報增值稅嗎
老師您好!今年發(fā)生的稅控盤技術維護費,由于本月沒有要繳納的稅費,所以不能抵扣,請問老師,可以在明年做管理費用的沖減嗎?
二、增值稅納稅人2011年12月1日以后繳納的技術維護費(不含補繳的2011年11月30日以前的技術維護費),可憑技術維護服務單位開具的技術維護費發(fā)票,在增值稅應納稅額中全額抵減,不足抵減的可結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。技術維護費按照價格主管部門核定的標準執(zhí)行。 老師,一般納稅人,取得技術維護服務費發(fā)票,一般什么時候抵稅?一定要當月就抵?還是以后隨時可抵,就像現(xiàn)在的進項一樣?
老師您好!我發(fā)現(xiàn)去年12月份的增值稅稅控系統(tǒng)維護費入賬時只做了管理費用入賬,但是當月沒有抵減增值,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),還能做增值稅抵減嗎?
老師,今年增值稅稅控系統(tǒng)技術維護費3月份已交,之前出納報稅沒抵減,在發(fā)票麻煩可以抵減嗎?需要專票才能抵減嗎?
您好,我這涉及一張藍字發(fā)票有兩個規(guī)格產(chǎn)品,現(xiàn)其中一個規(guī)格產(chǎn)品涉及部分退貨。想問下我在開具紅字信息表的時候可以僅勾選需退貨的規(guī)格然后修改數(shù)量就可以嗎?還是需要整張發(fā)票全部紅沖呀?數(shù)量我是寫負數(shù)的退貨數(shù)量還是寫原規(guī)格數(shù)量減去需退貨的數(shù)量呢?第一次開紅字不太清楚,求老師幫忙解答一下謝謝
老師,工商年報納稅總額從哪里看啊
超市開的蔬菜和肉稅率欄顯示免稅是正確的嗎?
為什么有些外購的物品算入賬價值要算稅額,有些不需要算
老師想問一下,有一個員工有在公司買社保,但是沒有發(fā)工資,這種情況需要到個稅申報表里面給他申報個稅嗎?
老師,同一家公司即是供應商也是客戶的話有什么風險呢?比如B是一家生產(chǎn)企業(yè),租用A公司的廠房及生產(chǎn)設備和辦公樓等固定資產(chǎn),并從A采購生產(chǎn)原材料,B生產(chǎn)產(chǎn)成品后又銷售給A。表面上A和B是沒有關聯(lián)的企業(yè),兩個公司之間這種業(yè)務模式合理嗎?
老師麻煩問一下,我應付帳款貸方余額2.02,以后也不合作了,我是一直放著,還是做筆憑證調(diào)成0,謝謝老師
老師好!我公司25年5月1日升為一般納稅人,5月收到供應商的專用發(fā)票還是我司24年4月份的入庫數(shù)據(jù)金額(小規(guī)模納稅人),那么這些專用發(fā)票的數(shù)據(jù)還是屬于小規(guī)模納稅人時期的業(yè)務,我們這邊是不可以抵扣進項稅額的,倉庫每月庫存是0,我們開具的增值稅發(fā)票一直都是滯后的,之前分錄這樣做: 借 發(fā)出商品 貸 庫存商品,借 主營業(yè)務成本 貸 發(fā)出商品。問題一:這個5月我們是一般納稅人,開具的銷售發(fā)票是要開13%的稅率嗎(所開發(fā)票出庫數(shù)據(jù)還是24年4月的銷售出庫的)? 問題二:5月的入出庫賬務處理,一般納稅人,庫存為0,借 發(fā)出商品 貸 庫存商品 ,科目金額取的是含稅價還是不含稅價(進項發(fā)票有些收到,有些沒有收到)?
請問老師,我們建筑公司接了一個給個人蓋小樓的活,包工包料,這個活可以叫項目嗎?買的材料能抵扣嗎?
在浙江工商年報逾期9個月未申報,被列入異常名單,現(xiàn)在已經(jīng)補申報了,如果在線申請移出異常,要罰款嗎?
需要拿到發(fā)票才可以抵減嗎?
對的,拿到發(fā)票才是可以的
如果是專票怎么抵減金額呢?
專票也是按照全額抵的
那就不用在增值稅專用平臺勾選認證了是嗎老師
對的,這個不需要認證抵扣的
3月交款,在今年內(nèi)拿到發(fā)票都可以抵減嗎老師?
在今年內(nèi)拿到發(fā)票都可以抵減的