你好 不能 要異常先處理完才可以?

老師,注冊(cè)好的公司還沒有營(yíng)業(yè)就申請(qǐng)注銷,被駁回說是地址異常,該怎么做才能注銷,現(xiàn)在營(yíng)業(yè)執(zhí)照也找不到了
營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)地址已變更,收到專票是原地址的還能用嗎
地址異常還能做營(yíng)業(yè)執(zhí)照延期業(yè)務(wù)嗎?
老師,營(yíng)業(yè)執(zhí)照地址顯示異常,怎么處理呢?這個(gè)問題嚴(yán)重嗎?
個(gè)體戶辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照,地址有限制嗎?營(yíng)業(yè)執(zhí)照的地址后期可以更改嗎?
個(gè)人去醫(yī)院體檢,只有100多,怎么開發(fā)票給公司報(bào)銷
今天收到稅務(wù)局提醒數(shù)學(xué)1到10月份增值稅稅負(fù)率0.8%。稅負(fù)低讓補(bǔ)交達(dá)到1.1%這咋辦?讓增加無(wú)票收入
一般納稅人6月勾選認(rèn)證發(fā)票少勾選兩張是13.8的進(jìn)項(xiàng)稅,錯(cuò)誤以為那兩張專票是旅客運(yùn)輸服務(wù)發(fā)票自行計(jì)算直接把稅額填上去了,6月沒交稅,只涉及進(jìn)項(xiàng)稅留抵,直到10月才涉及繳稅 ,但是10月已經(jīng)過申報(bào)期,不能勾選10月的抵扣統(tǒng)計(jì)表了,我現(xiàn)在更正了6-10月的增值稅申報(bào)表,10月補(bǔ)了那個(gè)13.8的增值稅和對(duì)應(yīng)附加稅。要11月才能勾選認(rèn)證13.8了。 我想問6月份錄,我就把那張13.8原本應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,改成應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,然后直到11月份勾選了再待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅分錄,,這個(gè)不影響我資產(chǎn)負(fù)債表也不影響利潤(rùn)表,這樣做合不合理
老師,房產(chǎn)中介公司開專用發(fā)票,稅率一般是多少
老師,我接手了10月份的賬,我做完了怎么這個(gè) 10月份的√沒有的呢?
?有沒有前天上課截圖之類信息,昨天剛報(bào)道看看都分享了什么[微笑]
債務(wù)重組存在稅會(huì)差異嗎
債務(wù)重組有稅會(huì)差異嗎
老師 我們?cè)趪?guó)外開的店鋪 給國(guó)外運(yùn)輸?shù)呢浧?國(guó)外店鋪售賣后是需要給國(guó)內(nèi)回貨款的(回的是售賣的) 還有國(guó)外掙的錢也需要回到國(guó)內(nèi)給老板 但是利潤(rùn)為啥償還不完 錢去哪里了
老師,我公司是電商公司,我公司的業(yè)務(wù)流程如下 1. 采購(gòu)商品進(jìn)云倉(cāng)后云倉(cāng)系統(tǒng)會(huì)通知旺店通增加庫(kù)存。 2. 電商平臺(tái)賣出商品后訂單先到旺店通,旺店通再通知云倉(cāng)發(fā)貨,云倉(cāng)發(fā)貨后又會(huì)告訴旺店通扣減庫(kù)存。 3. 如果買家退貨。買家發(fā)起退貨,平臺(tái)推到旺店通的是售后單,這時(shí)旺店通并不推單到云倉(cāng),云倉(cāng)收到退的貨后再推單到旺店通。 現(xiàn)在存貨對(duì)不上,按照這個(gè)流程,存貨對(duì)不上的問題最有可能出在哪里?


只是稅務(wù)異常了,工商還沒有。
你好? 那一般不影響工商? 你試一下 也怕各地有差異?