你好 等下 我看一下回你?
1.建筑業(yè),給農(nóng)民工發(fā)工資,報(bào)個稅時不通過工資薪金而通過勞務(wù)報(bào)酬,對嗎? 2.通過勞務(wù)報(bào)酬的話,最高收入只能填800元,否則就要交個稅? 3.問題:農(nóng)民工每個月工資超過5000元,但沒有交社保,如果個稅報(bào)在勞務(wù)報(bào)酬里,豈不是要交非常多個稅?這個有什么辦法可以解決嗎?
老師,我公司接受一個個人給我們公司進(jìn)行的協(xié)檢服務(wù),合同總價10萬。我們是小規(guī)模公司,請問這個個人給我們開票的話,是按勞務(wù)報(bào)酬在稅務(wù)局代開發(fā)票交稅,請問10萬都要按40%交稅了,我能讓他分次開票交稅嗎?是不是就能按20%那個稅率交了?
我有個問題想咨詢下,就是我9月把一個企業(yè)一整年的服務(wù)費(fèi)開掉了(開了240萬),如果一次性算收入的話,所得稅要交很多。所以這個能分期提收入,往后每期20萬,但是9月的增值稅報(bào)表還是申報(bào)240萬。這樣可以么?
關(guān)于個稅預(yù)扣和匯算清繳的方法,可以幫我看下是這樣計(jì)算的嗎? 假如我每個月工資5000,本年度中有一個月取得了勞務(wù)報(bào)酬40000,那么預(yù)扣的工資薪金稅款是0,預(yù)扣的勞務(wù)報(bào)酬稅款是40000x80%x30%-2000=7600。年度匯算清繳時計(jì)算:60000+40000x20%-60000-社保費(fèi)4980=27020,27020x3%=810.6,那么就相當(dāng)于我這一年要交7600的稅+810.6的稅嗎?
問個問題 個人勞務(wù)報(bào)酬的計(jì)算 如果 一個月是20萬 那么扣繳的稅率是40% 是嗎?這個只能公對私轉(zhuǎn)賬 有辦法 讓這個稅率 少點(diǎn)嗎?[抱拳]勞務(wù)報(bào)酬 是累積稅率嗎?還是說 可以每個月平攤一下 比如 一共的勞務(wù)報(bào)酬是120萬 但是 我一個月 付10萬 這樣的話 稅率就是20%
我們投標(biāo)項(xiàng)目,需要法人資格證怎么獲取?
個體戶的公司經(jīng)營所得為什么是千分之3.5的稅點(diǎn)?
1、從煙農(nóng)處購進(jìn)煙葉一批,收購憑證上注明收購價格150萬元。并向煙農(nóng)支付了價外補(bǔ)貼10%。另外還需繳納煙葉稅,稅率20%。支付了相關(guān)的運(yùn)費(fèi),簽訂了運(yùn)輸合同,取得增值稅專用發(fā)票,注明運(yùn)費(fèi)10萬元,稅率9%。煙葉進(jìn)項(xiàng)稅扣除率為10%。提示:煙葉收購金額=憑證價格*(1+10%),煙葉稅=煙葉收購金額*20%可抵扣煙葉進(jìn)項(xiàng)稅=(煙葉收購金額+煙葉稅)*10%2、將上述煙葉加工成煙絲,其中80%用于加工成甲類卷煙銷售,共計(jì)500箱,標(biāo)準(zhǔn)箱售價2萬元一箱(不含稅),剩余20%直接出售,售價為45萬元不含稅。(甲類卷煙消費(fèi)稅稅率為56%,150元/箱。煙絲消費(fèi)稅稅率30%)3、進(jìn)口設(shè)備一臺,取得海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書,關(guān)稅完稅價格為168萬元,關(guān)稅稅率25%,支付由海關(guān)到卷煙廠運(yùn)費(fèi)取得增值稅專用發(fā)票注明運(yùn)費(fèi)1萬元,稅率9%。4、購進(jìn)煙葉一批,價款60萬元,增值稅7.8萬元,取得增值稅專用發(fā)票。委托遠(yuǎn)東加工廠把該煙葉加工成煙絲,加工費(fèi)10萬元,增值稅1.3萬元,取得增值稅專用發(fā)票。計(jì)算第1小題的增值稅。計(jì)算第2小題的增值稅和消費(fèi)稅。計(jì)算第3小題的增值稅計(jì)算第4小題的增值稅、委托加工代收代繳消費(fèi)稅
出差補(bǔ)助需要發(fā)票嗎?怎么做賬
月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,銷項(xiàng)稅額為負(fù)怎么做賬
請賈蘋果老師回答,其他人勿接,否則差評謝謝,我發(fā)現(xiàn)以前為啥都掛一個科目,然后我發(fā)現(xiàn)有時是我們客戶甲方,有時又是我們的供應(yīng)商,我是不是得分開設(shè)置科目???
老師您好,我想咨詢一下自有的房屋不繳納房產(chǎn)稅和土地使用稅?
請賈蘋果老師回答,其他人勿接,否則差評謝謝,發(fā)現(xiàn)有的項(xiàng)目只發(fā)生了成本,暫時沒開票所以沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本,這樣可以吧?
老師,應(yīng)收票據(jù)的解釋和其他貨幣資金里的銀行匯票相同,為什么不把應(yīng)收票據(jù)歸在其他貨幣資金的科目??
我們公司注冊資本500萬,實(shí)收200萬,注冊資本要減資到200萬
1 .2沒辦法 3是累進(jìn)稅率的 三級稅率 4可以按月發(fā)? 用發(fā)的報(bào)酬 計(jì)算個稅 實(shí)際交的個稅總數(shù)是一樣? 分開發(fā)就是預(yù)交時會晚交點(diǎn)?