您好 實際工作可以這樣操作。 不確認所得稅收入,仍然分期確認。 增值稅提前交納
6月份剛注冊的公司,稅務申請的是小規(guī)模納稅人,7月份稅務開始,可是7月,8月,9月都沒有收入,但是這幾個月都有費用產生,所以想咨詢一下老師,這樣的情況9月份要申報企業(yè)所得稅,增值稅怎么辦?要怎么申報,還有就是這個費用怎么走賬呢?還請老師幫忙處理一下呢,謝謝了,老師
您好,老師,想請教你一個問題。就是我們公司增值稅零申報,所得稅也是零申報,但是成本有做一點費用進去。個稅我們是如實申報的,一個月大概申報個稅工資二十多萬。但是個稅的工資沒有做到企業(yè)所得稅去申報,一年下來已經有一百來萬的個稅工資了,但是收入是零申報。我企業(yè)所得稅匯算清繳需要把個稅工資調整做進去嗎? 還有接下來有收入了,一個月五六十萬這樣開票,這樣突然增加那么多收入,會不會引起稅局稽查
1、軟件開發(fā)企業(yè),2020年預繳了企業(yè)所得稅,匯算清繳過后發(fā)生全部退稅情況,我想不退稅,留到后面抵減,比如留到2021年第二季度抵減,原本我第二季度6月份計提當季的企業(yè)所得稅時,借:所得稅,貸:應交稅費-企業(yè)所得稅,7月申報后按正常情況應該是繳納,但是因為把這個不想退的稅留到這季度抵減了,所以實際情況就是銀行存款沒有支出,那我在7月份繳納的這筆分錄貸方做什么分錄? 2、支付了一筆費用30萬,對方可開回了30萬的發(fā)票,但是這筆費用實際上不是一次性用完的,是把30萬充值到平臺上,分期用的,我不想一次性把30萬入到一個月的賬上,但是入長期待攤費用的話,我這筆費用實際使用時間又不足一年,我應該怎么辦?
老師,我們是合伙企業(yè)(有限合伙) 這個月開票開了330萬的值增值做收入 但是我們這個收入的服務期是未來 三到四年的服務,所以費用計較少 費用都在后期 所以利潤有點高 是不是有收入了 個人所得,經營所得 那里就要按利潤申報 但是我們股東沒有分紅 這個合伙企業(yè) 經營所得應該是等 有分紅了,才交個稅經營所得稅吧 是不是都是零申報就行了
我有個問題想咨詢下,就是我9月把一個企業(yè)一整年的服務費開掉了(開了240萬),如果一次性算收入的話,所得稅要交很多。所以這個能分期提收入,往后每期20萬,但是9月的增值稅報表還是申報240萬。這樣可以么?
你好老師,個體戶開戶有十幾年,一直沒開通過稅務,現(xiàn)在要開發(fā)票請問在哪里操作開通稅務,怎么操作
老師,抖音平臺上賣的苗,以前年度現(xiàn)在確認收入,結轉成本的是從現(xiàn)在結轉還是要分段結轉
高速公路普通發(fā)票進項稅可以抵扣嗎?
請問下企業(yè)不是與銷售產品相關的會展服務觀眾登記費100元如何賬務處理,二維明細做什么
老師,工廠籌建期,兩位股東投資,其中一位股東投資款超過注冊資金,入什么科目
老師,小區(qū)公共區(qū)域的電費由物業(yè)公司交,這些電費應該記成本還是費用?
開給單位的會務費,住宿費可以抵扣嗎?
請問個體戶定期定額每月發(fā)票額度2萬,不夠用,現(xiàn)在怎么調整?
其他應付款余額在貸方,這筆沒有真實業(yè)務發(fā)生,這筆借原材料貸其他應付款,這筆領料使用了,怎么紅沖以后生產成本在貸方怎么調整
現(xiàn)在我們公司沒有出口經營權,我們以后要做退稅,要先怎么做