您好, 小規(guī)模期間有收入嗎
老師,你好!客戶有兩家公司,互相開票,去年第四季度一家小規(guī)模納稅人開給一般納稅人的服務(wù)類的專票,進(jìn)行了抵扣認(rèn)證,然后今年要把發(fā)票紅沖掉,現(xiàn)在我有兩個(gè)問題,不知道如何解決,所以想請(qǐng)您解答一下,謝謝! 第一:小規(guī)模公司去年開的收入發(fā)票,在第四季度交了企業(yè)所得稅,今年把發(fā)票紅沖掉,如何可以把企業(yè)所得稅給退回來呢? 第二:一般納稅人把小規(guī)模開的服務(wù)類的專票在去年抵扣了,今年發(fā)票紅沖掉以后,一般納稅人要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,稅額跟發(fā)票金額要結(jié)轉(zhuǎn)出來,賬務(wù)上如何處理呢?
老師,你好!客戶有兩家公司,互相開票,去年第四季度一家小規(guī)模納稅人開給一般納稅人的服務(wù)類的專票,進(jìn)行了抵扣認(rèn)證,然后今年要把發(fā)票紅沖掉,現(xiàn)在我有兩個(gè)問題,不知道如何解決,所以想請(qǐng)您解答一下,謝謝! 第一:小規(guī)模公司去年開的收入發(fā)票,在第四季度交了企業(yè)所得稅,今年把發(fā)票紅沖掉,如何可以把企業(yè)所得稅給退回來呢? 第二:一般納稅人把小規(guī)模開的服務(wù)類的專票在去年抵扣了,今年發(fā)票紅沖掉以后,一般納稅人要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,稅額跟發(fā)票金額要結(jié)轉(zhuǎn)出來,賬務(wù)上如何處理呢?
我公司現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人,可能到11月份就轉(zhuǎn)成一般納稅人了,那么在小規(guī)模納稅人期間所產(chǎn)生的成本費(fèi)用專票暫時(shí)不要開進(jìn)來,現(xiàn)在的成本費(fèi)用暫估,等公司轉(zhuǎn)成一般納稅人后把小規(guī)模納稅人期間的成本費(fèi)用發(fā)票全部開成專票,我公司可以多抵扣進(jìn)項(xiàng),這樣可以嗎?合法嗎?請(qǐng)老師詳細(xì)解答一下,謝謝老師了!
老師,原本我公司是小規(guī)模,現(xiàn)申請(qǐng)為一般納稅人,現(xiàn)在有幾次費(fèi)用以前開了專用發(fā)票,上年發(fā)生的進(jìn)賬稅未抵扣,已把含稅金額都入了固定資產(chǎn)或費(fèi)用,請(qǐng)問本期如果要認(rèn)證的話,以前的賬要如何調(diào)整
老師,請(qǐng)問一下,增值稅銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)的問題,我原來一直是做的小規(guī)模的賬,現(xiàn)在升為一般納稅人了,我們采購收到一張專票,發(fā)票金額是437.2,不含稅金額386.9,稅額50.3,如果這是一張普票的話,我們?nèi)霂熘苯邮?37.2,相當(dāng)于后期入費(fèi)用也是437.2,但是這個(gè)是專票,我們?nèi)霂旖痤~只能是386.9,后期入費(fèi)用也是386.9,費(fèi)用就少了50.3,只是可以抵扣50.3的進(jìn)項(xiàng),那么專票和普票這樣算下來并沒有什么太大的差異啊,為什么要去抵扣進(jìn)項(xiàng)呢?
老師好,我們是醫(yī)療器械商貿(mào)公司,公司購入了海參收到了增值稅專用發(fā)票,老板娘說別人家都能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,讓我也抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,可是我們這個(gè)是費(fèi)用,也沒有銷售海參的經(jīng)營范圍,也不賣海參。這個(gè)購入的海參能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
老師我們公司剛在銀行開戶,然后有一筆銀行支出顯示是轉(zhuǎn)賬兌出是什么意思,怎么做賬
老師請(qǐng)教下6月份收申請(qǐng)以前23年度增值稅及稅金的退稅,要怎么寫分錄呢(23年做增值稅及稅金申報(bào)并繳費(fèi),后期稅局發(fā)現(xiàn)我申報(bào)數(shù)據(jù)有誤,讓更正的),今年6月份我就申請(qǐng)退稅的
甲方給我們一筆款,暫時(shí)沒要求我們開發(fā)票,然后轉(zhuǎn)給了他要求轉(zhuǎn)的一張個(gè)人卡,等他轉(zhuǎn)回給我們?cè)匍_票,那我這筆款應(yīng)該計(jì)入預(yù)收賬款,還是其他應(yīng)付款
老師,我司是小規(guī)模納稅人,6月預(yù)收了租客(個(gè)人,不需要開票)7月的租金,我司針對(duì)這筆租金在什么時(shí)候申報(bào)增值稅?
你好,房產(chǎn)稅的計(jì)稅依據(jù)是什么,我們單位沒有土地證也沒有房產(chǎn)證,但賬上的固定資產(chǎn)有2100萬,但我們主要是田徑場(chǎng),游泳館,籃球場(chǎng),出租的是看臺(tái)下的店面房,一年租金也就80萬,我們國稅里報(bào)的是固定資產(chǎn)的2100萬,繳稅時(shí)采集的是100萬,這個(gè)要怎么處理
老師我這電子稅務(wù)局本期應(yīng)申報(bào)為什么是”暫無數(shù)據(jù)”
小規(guī)模公司開10萬發(fā)票沒有成本票,要收多少稅點(diǎn)合適?
老師請(qǐng)問一下進(jìn)項(xiàng)發(fā)票加工勞務(wù),需要申報(bào)印花稅嗎?
老師好,請(qǐng)問下出現(xiàn)這種情況是報(bào)還是不報(bào)呢?
有收入的
那您 小規(guī)模期間的專票不能抵扣的
轉(zhuǎn)為一般納稅人,以前開的專票不能抵扣嗎?為什么稅務(wù)系統(tǒng)提示以前開的票可以勾選
可以勾選,但是小規(guī)模期間收入了這個(gè)是不能抵扣的
所以小規(guī)模時(shí)候開的專票 勾選了也不能用來抵扣嗎?
是的,沒錯(cuò)就是這個(gè)意思