你看下用途,你們這個是用在哪里的?如果是福利費(fèi)招待費(fèi)的不可以抵扣
老師你好! 我公司購買了酒店,樓下的 出租出去,收房租,開票出去。除了增值稅,還要交什么稅呢? 那么我們購買這個酒店的進(jìn)項是否能抵扣我們的銷項呢?裝修取得的進(jìn)項也能抵扣銷項嗎?如果可以抵扣,有沒時間,金額限制呢?
老師好!我們是旅行社,現(xiàn)在疫情期間享受免稅政策,之前收到的住宿類專票都不做抵扣,直接轉(zhuǎn)出的,這個月開了一張增值稅專票,是航空公司返利的發(fā)票,我做營業(yè)外收入嗎?,還有能用進(jìn)項票抵扣嗎?稅局之前說最近免稅是不能用抵扣發(fā)票的,我這種情況能用來抵扣嗎?
老師好,我公司自己研發(fā)軟件,并且有兩個軟加已經(jīng)認(rèn)證,我家這個軟件的銷售增值稅都是即征及退,就是增稅能退回百分之十,去年12月,我家銷售自己研發(fā)的軟件680萬,進(jìn)來的專票,有一部分是軟件,這個是另一個公司,研發(fā)了一半,再給我公司,我倆共同合作研發(fā),這是我公司研發(fā)的軟件的一部分,還有購進(jìn)的服務(wù)器,也是專票.我公司作為固定資產(chǎn),這也是研發(fā)軟件的一部分,還有一部分軟件購進(jìn)也是專票,然后我公司再繼續(xù)用于研發(fā)一軟件,這個軟件沒有認(rèn)證,但也是我公司研發(fā)的 老師 這些我公司都走入費(fèi)用,那進(jìn)項稅都認(rèn)證了,能抵扣銷項嗎?,我是說這些大部分都是包含于這個軟件的費(fèi)用,軟件還享受即征即退增值稅,那這個進(jìn)項還能抵扣銷項嗎,是不是就廢了,
老師,我們公司剛成立時(2020.10)登記的是小規(guī)模納稅人,中間我們?nèi)〉昧艘恍┻M(jìn)項專用發(fā)票,還有增值稅的海關(guān)繳款書。但是我們這期間沒有任何銷項收入,這個月(2021.12)我們變更為一般納稅人,那我們小規(guī)模期間取得專票和繳款書可以抵扣進(jìn)項稅嗎
你好,老師,有個增值稅進(jìn)項抵扣的問題 劇組拍攝期(外部合作人員)如:置景、道具類人員,我們公司給這類人員購買“醫(yī)療保險、意外傷害保險、家財險、短期健康險”,保險公司給我們開具增值稅專用發(fā)票,這種情況,增專發(fā)票能否抵扣進(jìn)項稅??是不是屬于個人消費(fèi)、福利費(fèi),不能抵呢。。
門窗銷售公司,帶安裝,請問要按完工百分比法做嗎?收到訂單后,找品牌廠家生產(chǎn),到貨入庫,再安排時間給客戶送貨安裝。大部分的1個月能搞完,有的要2月。
老師,請問下,資產(chǎn)負(fù)債表上的年初余額,期末余額是什么時候的,還有利潤表上的本年累計金額和本期金額?
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)累計折舊是不是個備抵科目
老師,實收資本印花稅的稅種是營業(yè)賬簿嗎?多謝
老師,我現(xiàn)在七月份報稅,是不是從賬套里導(dǎo)出456月份的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表和現(xiàn)金流量表?對嗎?
核算分為,料工費(fèi)的核算,但是具體按怎么核算不知道。比如咱們先拿料來舉例子可以么?————第一張是我生產(chǎn)出來的成品,第二三張圖片是購進(jìn)來的材料。 我怎么核算具體?怎么下手?
你好中級會計可以補(bǔ)報名嗎
老師,這個試用減免政策起止時間怎么都選不了啊
老師,你好,問一下5月份的印花稅計提時漏算了租賃合同,填報表時發(fā)現(xiàn)了,該怎么處理
營業(yè)外支出進(jìn)項稅可以抵扣嗎?