你好 可以沖一部分的 銷售方開紅字發(fā)票??
老師 我2019年收到一張專票,已認證抵扣進項稅,現(xiàn)在對方說金額有誤,要沖紅部分金額。
銷售方開具專票給購買方,開票后有品質(zhì)扣款,后續(xù)沒有業(yè)務,需要紅沖發(fā)票,銷售方在購買方?jīng)]有認證的情況下做了部分金額紅沖,導致購買方?jīng)]有辦法正常在增值稅平臺抵扣認證,請問未沖紅的稅額還能抵扣嗎?可否在國稅網(wǎng)手工操作?
老師,我們一般納稅人,可以部分金額紅沖已經(jīng)認證抵扣的進項稅發(fā)票嗎
老師一般納稅人,收到進項,已認證的專票,后面商品降價了,紅沖,可以購買方紅沖部分金額嗎
老師一般納稅人未認證的進項票,由于商品降價,銷售方要部分金額沖紅,如果我們這邊申請未認證紅字信息部分金額,對方再開紅字發(fā)票,后期我們再認證時稅額是扣除紅軍發(fā)票后的余額嗎
請教一下老師,我利潤表凈利潤是5萬塊錢,但是需要繳納6萬多塊錢的增值稅,那我這個月不是虧了嗎?
老師,小規(guī)模勞務派遣公司,勞務派遣費20萬,代付員工工資社保80萬,全額開票和差額開票的開票名稱和稅率以及會計分錄各是什么
老師,您好~ 想咨詢下,公司支付給員工的租車費,屬于續(xù)簽約,一般是按年支付給員工。租賃周期是每年4月到次年4月。去年是支付租金后,每月攤銷處理。今年5月才支付這筆費用,這種情況下,4月賬上是【4月計提,5月支付,5月攤銷】;還是【5月支付,然后4、5月一起攤銷】后續(xù)月份都正常攤銷處理。一般比較合規(guī)的做法?
想問下企業(yè)所得稅年報時候跳出這個怎么解決?增值稅申報表和營業(yè)收入金額是對的上的,報關金額也是對的上的,但是跳出來這個出口收入不知道哪里來的數(shù)據(jù),這種情況怎么解決呢?
企業(yè)所得稅匯算清繳是不是最好在25日前申報上去啊
現(xiàn)在浦東可以辦理那個代賬許可證嗎?
老師,公司的員工購買了一臺筆記本電腦,發(fā)票開了個人自己的名字,公司能報銷嗎
想精通稅法,學注會里面的稅法和學稅務師,哪個有含金量呢?
你好,目前匯算清繳有這個問題。 2024年12月的工資是2025年1月發(fā),個稅在2025年2月申報這個沒有問題?,F(xiàn)在賬本和個稅申報有差額30.11元 例如 2024年12月記賬的應付職工薪酬是9969.89元(這個金額扣除了之前幫代繳員工個稅) 2025年2月申報2024年12月工資時是10000元(這個申報數(shù)不含代繳員工個稅30.11) 這樣導致數(shù)據(jù)差額30.11元,請問匯算清繳時該如何調(diào)整比較好?
64題 營業(yè)收入增長快 經(jīng)營風險會高嗎
已認證了,不是要購買方先申請紅字嗎
銷售方可以直接紅沖號
商品降價打折這種
你好?是要購買方先申請紅字? 這樣的?
那怎么申請,商品的數(shù)量其實是沒變化的,就日金額變少了,商品那一欄輸入什么呢,能單獨一行折扣嗎
。你這種情況最好是全額紅沖,然后按照正確的金額開發(fā)票。