你好多開了嗎 還是其中一個(gè)產(chǎn)品的開錯(cuò)了
老師 我2019年收到一張專票,已認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,現(xiàn)在對方說金額有誤,要沖紅部分金額。
老師,我們一般納稅人,可以部分金額紅沖已經(jīng)認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票嗎
老師請問我去年有一張專票已經(jīng)認(rèn)證了現(xiàn)在需要紅沖,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的話,開的正確發(fā)票還是按正常認(rèn)證抵扣嗎
老師一般納稅人,收到進(jìn)項(xiàng),已認(rèn)證的專票,后面商品降價(jià)了,紅沖,可以購買方紅沖部分金額嗎
老師你好。我公司開給對方專票已有兩年?,F(xiàn)在總金額有誤調(diào)整需要沖紅。但已被對方抵扣,該如何處理呢?
請問老師,早餐用的牛奶伴侶(如:葡萄干、紅棗干、麥片等)不知道每天客人用多少,只知道擺上了多少(擺上后少了就加),那怎么分?jǐn)偟矫刻斓脑绮秃怂憷铮?/p>
老師,很久沒做賬了。不記得了。我們是小規(guī)模,那個(gè)增值稅不超過10萬就免增值稅,但是開銷售收入發(fā)票的時(shí)候那里不是已經(jīng)有增值稅稅額了嗎?
預(yù)交增值稅稅當(dāng)月開票就在當(dāng)月交嗎
老師,等一下能找到你嗎?
上月購進(jìn)固定資產(chǎn)未投入使用,計(jì)提折舊是從哪個(gè)月算起
老師,申報(bào)個(gè)稅了,工資沒發(fā)怎么做會(huì)計(jì)憑證,然后第二個(gè)月發(fā)放又怎么做憑證呢
請問下,公司買的帳篷,預(yù)付了8000元定金,后邊做好又付了尾款這個(gè)過程要怎么樣寫分錄
A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表,-.工資薪金支出,在哪里去取數(shù)?
中級(jí)實(shí)物中級(jí)模擬的講解在哪里看
老師好:這種發(fā)票 可以報(bào)銷嗎?如果公司是一般納稅人和小規(guī)模納稅人 會(huì)計(jì)處理上有什么區(qū)別嗎?
金額開多了要沖紅一部分
那你可以開紅字信息表 開部分負(fù)數(shù) 對方給你開負(fù)數(shù)發(fā)票
我的信息表要塡負(fù)數(shù)嗎
你好 是的 填寫負(fù)數(shù)的