你好? 做上個月賬是上個月的時間?
老師,應(yīng)收支付發(fā)生完成的當日,我需要做匯兌損益嗎,還是等著月底做。我現(xiàn)在就是月底做的,但是之后每個月月底結(jié)轉(zhuǎn)匯兌損益的時候還有這個科目
我上個月金蝶結(jié)賬了,但是這個月錄入憑證還是上個月的日期,然后我把日期改成這個月的。但是這個月的賬結(jié)賬不了,一直提示當期沒有要過賬的憑證,怎么回事啊
我們用的用友T+系統(tǒng),我看之前會計月末沒有結(jié)轉(zhuǎn)損益,那我現(xiàn)在能補結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎?這個結(jié)轉(zhuǎn)損益是每個月都要做的嗎?
老師好,云代帳已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)好了損益,想錄下個月的憑證,為什么日期還是會顯示上月的
在用友中這個月結(jié)轉(zhuǎn)上個月的損益。生成結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證是在這個月的日期還是上個月的日期
老師,這4500咋算的老師
你好,老師,非貨幣性交易與債務(wù)重組有什么區(qū)別?區(qū)別是不是在于,非貨幣性要確認收入,轉(zhuǎn)成本,而債務(wù)重組不用?
海域使用權(quán),建設(shè)用地使用權(quán),這兩個不是公家的嗎?可以抵押?
農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票可以按含稅金額進入原材料,而不計算抵扣進項稅額嗎
收購農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票可以不抵扣直接按含稅金額計入原材料嗎
老師,第五題答案是什么,多項選擇題
老師您好,請問如果員工勞務(wù)報酬工資每個月都是8000,都按照20%扣除個稅對吧,不會因為累積到一定數(shù)額會變成30%吧
融資時資金方扣除了手續(xù)費,本金100萬,手續(xù)費1萬,實際到賬99萬,這1萬元的賬務(wù)處理
公司出納發(fā)工資的時候轉(zhuǎn)錯了一筆工資,到公司員工以外的人,然后現(xiàn)在是要叫他把這筆工資轉(zhuǎn)回來,這其中涉及到工資加手續(xù)費,他轉(zhuǎn)回來的時候是不是只轉(zhuǎn)工資回來就行了因轉(zhuǎn)工資而發(fā)生的手續(xù)費用要叫他一并轉(zhuǎn)回來嗎?這都會涉到退休的社保?
敏感性資產(chǎn)包含存貨不
不是做賬。是這個月結(jié)上個月的賬
你好? 不是財務(wù)軟件 里操作 嗎? 那就是上個月的時間??
那為什么我結(jié)賬顯示今天的時間呢。那里錯了呢。怎么修改
那你不是做上個月的帳,為啥是結(jié)轉(zhuǎn)上月的損益呢?
上個月不是做完賬了要結(jié)賬嗎。結(jié)上個月的賬。不是要結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎
到現(xiàn)在連問題是什么都沒有明白嗎?
因為我說了你是做帳結(jié)轉(zhuǎn)損益,然后你說不是做帳。
1.進入用友軟件,打開總賬系統(tǒng)——月末轉(zhuǎn)賬,選擇“期間損益結(jié)轉(zhuǎn)”, 則屏幕顯示要結(jié)轉(zhuǎn)期間損益的損益類科目。如憑證未記賬,應(yīng)勾選【包含未記賬憑證】,如圖所示: 現(xiàn)在正確期間
本身就不是做賬呀。只是結(jié)轉(zhuǎn)損益。現(xiàn)在明白了嗎?能解答這個問題嗎?
1.進入用友軟件,打開總賬系統(tǒng)——月末轉(zhuǎn)賬,選擇“期間損益結(jié)轉(zhuǎn)”, 則屏幕顯示要結(jié)轉(zhuǎn)期間損益的損益類科目。如憑證未記賬,應(yīng)勾選【包含未記賬憑證】,如圖所示: 現(xiàn)在正確期間
就是這樣結(jié)轉(zhuǎn)的。為什么生成的憑證顯示今天的日期。不是上月日期呢
你看一下我給你的那張圖片,要選擇上個月的日期才可以。
選了日期
結(jié)轉(zhuǎn)日期不對的憑證請問怎么刪除
。。需要先作廢憑證,然后再刪除。 這個打字不好說,這里有操作流程,還有圖,你看一下 https://mp.weixin.qq.com/s/vJoihDqnL_iQJlNb4d3R3g
日期錯的問題有解答嗎?
您好,。您好,您需要選擇正確的月份,然后結(jié)轉(zhuǎn)日期就對了。
需要選擇正確的月份。 轉(zhuǎn)賬生成(結(jié)轉(zhuǎn)收入支出到本年利潤) 做結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證之前,前面的憑證必須先審核、記賬后,才能自動結(jié)轉(zhuǎn)出憑證→點總帳→點期末→點轉(zhuǎn)賬生成→選擇期間損益結(jié)轉(zhuǎn)→選擇結(jié)轉(zhuǎn)月份→選擇類型(收入)→全選→點確定→出現(xiàn)憑界面后→檢查數(shù)據(jù)是否正確→保存→退出→做支出的結(jié)轉(zhuǎn)
是選了對應(yīng)的月份結(jié)賬的。結(jié)轉(zhuǎn)生成的損益憑證日期不對
那您就需要聯(lián)系您的軟件客服,給您遠程看一下了。或者看一下你結(jié)賬那個會計期間是不是九月份的賬