你好? 做上個(gè)月賬是上個(gè)月的時(shí)間?
老師,應(yīng)收支付發(fā)生完成的當(dāng)日,我需要做匯兌損益嗎,還是等著月底做。我現(xiàn)在就是月底做的,但是之后每個(gè)月月底結(jié)轉(zhuǎn)匯兌損益的時(shí)候還有這個(gè)科目
我上個(gè)月金蝶結(jié)賬了,但是這個(gè)月錄入憑證還是上個(gè)月的日期,然后我把日期改成這個(gè)月的。但是這個(gè)月的賬結(jié)賬不了,一直提示當(dāng)期沒(méi)有要過(guò)賬的憑證,怎么回事啊
我們用的用友T+系統(tǒng),我看之前會(huì)計(jì)月末沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)損益,那我現(xiàn)在能補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎?這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)損益是每個(gè)月都要做的嗎?
老師好,云代帳已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)好了損益,想錄下個(gè)月的憑證,為什么日期還是會(huì)顯示上月的
在用友中這個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)上個(gè)月的損益。生成結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證是在這個(gè)月的日期還是上個(gè)月的日期
老師個(gè)體工商年報(bào)這個(gè)要在哪里取數(shù)?
請(qǐng)教老師:公司支付網(wǎng)絡(luò)推廣,會(huì)計(jì)核算選用預(yù)付賬款,如果不確定攤銷(xiāo)期限(1年內(nèi)),該如何核算?
請(qǐng)問(wèn)下我是定額核定征收個(gè)體戶(hù),一個(gè)月是9萬(wàn),如果一個(gè)季度開(kāi)超了27萬(wàn),還可以享受現(xiàn)在一季度30萬(wàn)免征稅嗎?
銷(xiāo)售費(fèi)用二級(jí)科目餐廳 后廚 行政 再三級(jí)科目 招待 或者廣告費(fèi) 合理嗎?
老師,制造業(yè),因?yàn)橛唵瘟康膯?wèn)題,加班少,為了留住員工,生產(chǎn)部實(shí)行保底工資4400,正常基本工資加加班費(fèi)其他各種補(bǔ)貼沒(méi)達(dá)到4400,按4400核算,超過(guò)4400,按超過(guò)的核算,這種情況如果遇到請(qǐng)假怎么核算呢?
請(qǐng)問(wèn)下我是定額核定征收個(gè)體戶(hù),一個(gè)月是9萬(wàn),如果一個(gè)季度開(kāi)超了27萬(wàn),還可以享受現(xiàn)在一季度30萬(wàn)免征稅嗎?
老師從價(jià)計(jì)征房產(chǎn)稅,還要減原值扣除比例嗎
怎么舉報(bào)商家偷稅漏稅?
老師,我在對(duì)24年進(jìn)項(xiàng)的時(shí)候發(fā)票發(fā)票抵扣了,但是費(fèi)用沒(méi)有入賬,今年怎么處理?
老師,我們定了19萬(wàn)的貨 私戶(hù)打過(guò)去的 然后現(xiàn)在貨沒(méi)有 退款打到公戶(hù)有沒(méi)有影響
不是做賬。是這個(gè)月結(jié)上個(gè)月的賬
你好? 不是財(cái)務(wù)軟件 里操作 嗎? 那就是上個(gè)月的時(shí)間??
那為什么我結(jié)賬顯示今天的時(shí)間呢。那里錯(cuò)了呢。怎么修改
那你不是做上個(gè)月的帳,為啥是結(jié)轉(zhuǎn)上月的損益呢?
上個(gè)月不是做完賬了要結(jié)賬嗎。結(jié)上個(gè)月的賬。不是要結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎
到現(xiàn)在連問(wèn)題是什么都沒(méi)有明白嗎?
因?yàn)槲艺f(shuō)了你是做帳結(jié)轉(zhuǎn)損益,然后你說(shuō)不是做帳。
1.進(jìn)入用友軟件,打開(kāi)總賬系統(tǒng)——月末轉(zhuǎn)賬,選擇“期間損益結(jié)轉(zhuǎn)”, 則屏幕顯示要結(jié)轉(zhuǎn)期間損益的損益類(lèi)科目。如憑證未記賬,應(yīng)勾選【包含未記賬憑證】,如圖所示: 現(xiàn)在正確期間
本身就不是做賬呀。只是結(jié)轉(zhuǎn)損益?,F(xiàn)在明白了嗎?能解答這個(gè)問(wèn)題嗎?
1.進(jìn)入用友軟件,打開(kāi)總賬系統(tǒng)——月末轉(zhuǎn)賬,選擇“期間損益結(jié)轉(zhuǎn)”, 則屏幕顯示要結(jié)轉(zhuǎn)期間損益的損益類(lèi)科目。如憑證未記賬,應(yīng)勾選【包含未記賬憑證】,如圖所示: 現(xiàn)在正確期間
就是這樣結(jié)轉(zhuǎn)的。為什么生成的憑證顯示今天的日期。不是上月日期呢
你看一下我給你的那張圖片,要選擇上個(gè)月的日期才可以。
選了日期
結(jié)轉(zhuǎn)日期不對(duì)的憑證請(qǐng)問(wèn)怎么刪除
。。需要先作廢憑證,然后再刪除。 這個(gè)打字不好說(shuō),這里有操作流程,還有圖,你看一下 https://mp.weixin.qq.com/s/vJoihDqnL_iQJlNb4d3R3g
日期錯(cuò)的問(wèn)題有解答嗎?
您好,。您好,您需要選擇正確的月份,然后結(jié)轉(zhuǎn)日期就對(duì)了。
需要選擇正確的月份。 轉(zhuǎn)賬生成(結(jié)轉(zhuǎn)收入支出到本年利潤(rùn)) 做結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證之前,前面的憑證必須先審核、記賬后,才能自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)出憑證→點(diǎn)總帳→點(diǎn)期末→點(diǎn)轉(zhuǎn)賬生成→選擇期間損益結(jié)轉(zhuǎn)→選擇結(jié)轉(zhuǎn)月份→選擇類(lèi)型(收入)→全選→點(diǎn)確定→出現(xiàn)憑界面后→檢查數(shù)據(jù)是否正確→保存→退出→做支出的結(jié)轉(zhuǎn)
是選了對(duì)應(yīng)的月份結(jié)賬的。結(jié)轉(zhuǎn)生成的損益憑證日期不對(duì)
那您就需要聯(lián)系您的軟件客服,給您遠(yuǎn)程看一下了?;蛘呖匆幌履憬Y(jié)賬那個(gè)會(huì)計(jì)期間是不是九月份的賬