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老師 金蝶云星空 不論是物料還是存貨收發(fā)存匯總表的期末結(jié)存數(shù),都跟賬上的期末存貨結(jié)存數(shù)不一致,結(jié)存金額差400多萬 該怎么找差異呢

2022-11-08 10:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-11-08 10:45

同學(xué)你好 會計月末進(jìn)行結(jié)賬之前,需要確保賬賬相符,那就需要進(jìn)行存貨對賬等,存貨對賬是確認(rèn)存貨核算模塊的存貨余額與總賬科目余額是否一致。

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快賬用戶9010 追問 2022-11-08 11:20

現(xiàn)在賬實不符,余額不一致 ,從金蝶星空云軟件里怎么找差異?

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齊紅老師 解答 2022-11-08 11:25

同學(xué)你好 需要找出來哪里不一致 這個軟件盡量問他們軟件售后

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同學(xué)你好 會計月末進(jìn)行結(jié)賬之前,需要確保賬賬相符,那就需要進(jìn)行存貨對賬等,存貨對賬是確認(rèn)存貨核算模塊的存貨余額與總賬科目余額是否一致。
2022-11-08
同學(xué)好 分月核對,首先核對上月的資產(chǎn)負(fù)債表期末余額和明細(xì)賬一致不一致,如果一致,再核對上期末余額%2B明細(xì)賬本期借方發(fā)生額-明細(xì)賬本期貸方發(fā)生額是否與報表期末數(shù)一致,如果不一致再逐筆核對明細(xì)賬借貸方發(fā)生額
2022-01-21
您好,這就是咱財務(wù)沒做好了,每月進(jìn)要從SAP系統(tǒng)取數(shù)和財務(wù)取得發(fā)票的數(shù)據(jù)進(jìn)行對比,找出差異原因在哪里,如果咱是老板也害怕的,財務(wù)做出的利潤到底對不對?這種情況,根本通過不了第三方審計的。 盤點(diǎn)時把財務(wù)數(shù)據(jù)和系統(tǒng)數(shù)據(jù)用盤盈和盤虧調(diào)成一致,以后每月核對 。 這種情況是因為本就庫存賬上不一致導(dǎo)致,是的,就是這個原因,知道原因,要解決問題
2023-08-11
你這里首先啊,就算你的那個實際結(jié)存的數(shù)量就行了,實際結(jié)存的話就是九十千克。用這個九十千克乘以你的平均單價就是結(jié)存的。
2022-12-09
同學(xué)你好 這個得看你的表公式有沒有問題
2021-10-21
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