你好,會涉及增值稅,附加稅,個(gè)人所得稅?
2020年全年,A在甲單位工作取得工資薪金,每個(gè)月工資35000元,三險(xiǎn)一金每月扣除5200元,子女教育費(fèi)、贍養(yǎng)老人等專項(xiàng)附加扣除每月3300元;A擔(dān)任乙單位的評審專家,分別在3月和10月取得勞務(wù)報(bào)酬3000元和30000元;7月在丙單位出版刊物取得收入6000元;12月提供自編著作給丁公司使用,取得收入15000元;8月買彩票得獎收入50萬元。問:1.A當(dāng)年的哪些所得分別由哪些單位(或部門)進(jìn)行預(yù)扣預(yù)繳(或繳納)。2.A各月扣繳的個(gè)人所得稅分別是多少?3.綜合所得年終匯算清繳時(shí),A按年計(jì)稅應(yīng)繳多少個(gè)人所得稅?是否需要補(bǔ)退稅?
老師,你好,公司中途找專家評審的時(shí)候,支付了專家勞務(wù)費(fèi)了,每個(gè)人1000到4000不等,需要繳納哪些稅?
老師,你好。對于個(gè)人所得稅請教一下。比如某人在A公司的每月工資是5000不到一點(diǎn),在B公司的工資是7000不到,扣除專項(xiàng)扣除每月2000,每月兩家公司都不用繳納個(gè)人所得稅,但是年收入超過12萬了,到時(shí)候匯繳清算的時(shí)候,是不是需要繳納個(gè)人所得稅?
老師,您好,有個(gè)實(shí)務(wù)問題需要麻煩您 我們單位是個(gè)檢驗(yàn)檢測單位,接到項(xiàng)目后需要找單位以外的個(gè)人出現(xiàn)場,每個(gè)人的費(fèi)用大概一天1500左右,這些個(gè)人專家不能提供發(fā)票, 這些費(fèi)用還是我們公司的主要的成本支出 請問這部分費(fèi)用我們怎么處理最優(yōu)呢?代開勞務(wù)發(fā)票扣的稅點(diǎn)太多了,他能不接受?
老師,員工接了一項(xiàng)目,款已經(jīng)收到。但談這個(gè)項(xiàng)目的時(shí)候是承諾給那公司的業(yè)務(wù)員回扣,然后該員工自己在這個(gè)項(xiàng)目也購買了一些物品,但沒有發(fā)票?,F(xiàn)在該員工找了一家農(nóng)資店開了兩張發(fā)票過來望付款,其中一張發(fā)票的內(nèi)容是肥料(需要支付給他個(gè)人);另一張發(fā)票是肥料款加其他勞務(wù)(需要支付回扣給那個(gè)業(yè)務(wù)員,但款是付到這家農(nóng)資店),這屬于虛開發(fā)票,我不給予支付。請問老師們有沒有更好的辦法可以解決該問題呢?
行政單位職工去異地參加全市行業(yè)協(xié)會商會黨組織書記和黨務(wù)工作者培訓(xùn)班的往返交通費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)能在兩新黨建組織工作經(jīng)費(fèi)中列支嗎?
老師你好!公司勞務(wù)公司沒有資質(zhì)接了個(gè)勞務(wù)項(xiàng)目,現(xiàn)在稅務(wù)在問公司資質(zhì)這個(gè)問題,而且系統(tǒng)預(yù)警就是只對一個(gè)公司開票,目前也只有一個(gè)勞務(wù)的業(yè)務(wù),怎樣向他們解釋這個(gè)問題
前年把法人的其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到實(shí)收資本,現(xiàn)在怎么轉(zhuǎn)回往來款
你好!公司是建筑勞務(wù)公司沒有建筑資質(zhì),接了勞務(wù)公司的項(xiàng)目,現(xiàn)在稅務(wù)問我們有沒有資質(zhì),稅務(wù)需要管理我們有沒有資質(zhì)嗎?
我交的增值稅會計(jì)科目選擇應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額對不對
資產(chǎn)可收回金額為什么與資產(chǎn)預(yù)計(jì)未來現(xiàn)金流量的現(xiàn)值有關(guān)?公允價(jià)值減去處置費(fèi)用的凈資產(chǎn)收回,那么未來現(xiàn)金流量為什么不減去現(xiàn)金流出?這樣分別包含未消耗和消耗利益、計(jì)量不同的兩個(gè)主體來做判斷是否公允?
老師,想問下,總公司為子公司提供的貨物切割費(fèi)、包裝費(fèi)等服務(wù)費(fèi),可以開具發(fā)票嗎?開什么票合適?
老師您好,公司關(guān)于2024年一直沒有實(shí)際發(fā)放工資,把工資計(jì)入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時(shí)候可以填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎
老師:公司賣貨,簽合同,一年完成任務(wù)10000袋,價(jià)格280元,已完成任務(wù),那么1000袋的貨,按很低的30元出售,這1000袋發(fā)票怎么開?
老師您好!小規(guī)模,如果專票超過30萬,普票部分也要交稅是嗎?
共支付合計(jì)金額15000左右?我如何計(jì)算?
你好 增值稅=不含稅收入*征收率 附加稅=增值稅*附加稅稅率 每個(gè)人的 個(gè)人所得稅=(所得金額—800)*20%
找專家評審的時(shí)候支付的費(fèi)用,我直接按照勞務(wù)費(fèi)用申報(bào)個(gè)稅吧?還需要繳納增值稅?
你好,公司中途找專家評審的時(shí)候,支付了專家勞務(wù)費(fèi)了 需要申報(bào)個(gè)人所得稅 專家個(gè)人還需要申報(bào)增值稅的?
我們是支付方,增值稅我們也需要申報(bào)?
你好,增值稅不是你們申報(bào) 是專家個(gè)人去申報(bào)繳納?
在哪申報(bào)呢? 增值稅及附加稅
你好,個(gè)人自行填寫申報(bào)表,去稅局申報(bào)
作為支付勞務(wù)費(fèi)的企業(yè),只需要給專家申報(bào)個(gè)稅對吧?
我個(gè)人申報(bào)勞務(wù)費(fèi),也是在個(gè)稅端申報(bào),和工資在一個(gè)界面對吧?
你好,是的,是這樣的
我支付的勞務(wù)費(fèi)的時(shí)候沒有扣除個(gè)稅,我們公司承擔(dān)可以?
你好,可能是支付方承擔(dān)個(gè)人所得稅,那就需要把稅后所得還原成稅前所得
比如我給專家1000元的勞務(wù)費(fèi),我實(shí)際支付1000,我做成本的時(shí)候需要把勞務(wù)費(fèi)做成1040=1000+個(gè)稅,對嗎
你好,需要把稅后1000的勞務(wù)費(fèi),還原成稅前1040入賬?
好的,感謝老師指導(dǎo)
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時(shí)予以評價(jià),謝謝。