你好,會(huì)涉及增值稅,附加稅,個(gè)人所得稅?
2020年全年,A在甲單位工作取得工資薪金,每個(gè)月工資35000元,三險(xiǎn)一金每月扣除5200元,子女教育費(fèi)、贍養(yǎng)老人等專(zhuān)項(xiàng)附加扣除每月3300元;A擔(dān)任乙單位的評(píng)審專(zhuān)家,分別在3月和10月取得勞務(wù)報(bào)酬3000元和30000元;7月在丙單位出版刊物取得收入6000元;12月提供自編著作給丁公司使用,取得收入15000元;8月買(mǎi)彩票得獎(jiǎng)收入50萬(wàn)元。問(wèn):1.A當(dāng)年的哪些所得分別由哪些單位(或部門(mén))進(jìn)行預(yù)扣預(yù)繳(或繳納)。2.A各月扣繳的個(gè)人所得稅分別是多少?3.綜合所得年終匯算清繳時(shí),A按年計(jì)稅應(yīng)繳多少個(gè)人所得稅?是否需要補(bǔ)退稅?
2020年全年,A在甲單位工作取得工資薪金,每個(gè)月工資35000元,三險(xiǎn)一金每月扣除5200元,子女教育費(fèi)、贍養(yǎng)老人等專(zhuān)項(xiàng)附加扣除每月3300元;A擔(dān)任乙單位的評(píng)審專(zhuān)家,分別在3月和10月取得勞務(wù)報(bào)酬3000元和30000元;7月在丙單位出版刊物取得收入6000元;12月提供自編著作給丁公司使用,取得收入15000元;8月買(mǎi)彩票得獎(jiǎng)收入50萬(wàn)元。問(wèn):1.A當(dāng)年的哪些所得分別由哪些單位(或部門(mén))進(jìn)行預(yù)扣預(yù)繳(或繳納)。2.A各月扣繳的個(gè)人所得稅分別是多少?3.綜合所得年終匯算清繳時(shí),A按年計(jì)稅應(yīng)繳多少個(gè)人所得稅?是否需要補(bǔ)退稅?
老師,你好,公司中途找專(zhuān)家評(píng)審的時(shí)候,支付了專(zhuān)家勞務(wù)費(fèi)了,每個(gè)人1000到4000不等,需要繳納哪些稅?
老師,你好。對(duì)于個(gè)人所得稅請(qǐng)教一下。比如某人在A公司的每月工資是5000不到一點(diǎn),在B公司的工資是7000不到,扣除專(zhuān)項(xiàng)扣除每月2000,每月兩家公司都不用繳納個(gè)人所得稅,但是年收入超過(guò)12萬(wàn)了,到時(shí)候匯繳清算的時(shí)候,是不是需要繳納個(gè)人所得稅?
老師,您好,有個(gè)實(shí)務(wù)問(wèn)題需要麻煩您 我們單位是個(gè)檢驗(yàn)檢測(cè)單位,接到項(xiàng)目后需要找單位以外的個(gè)人出現(xiàn)場(chǎng),每個(gè)人的費(fèi)用大概一天1500左右,這些個(gè)人專(zhuān)家不能提供發(fā)票, 這些費(fèi)用還是我們公司的主要的成本支出 請(qǐng)問(wèn)這部分費(fèi)用我們?cè)趺刺幚碜顑?yōu)呢?代開(kāi)勞務(wù)發(fā)票扣的稅點(diǎn)太多了,他能不接受?
我們是總承包方,甲方承包給別人的降水工程,電費(fèi)是掛在我們戶(hù)下面的,這種情況下,甲方可以轉(zhuǎn)款給我們賬上用于支付電費(fèi)嗎?他打過(guò)來(lái)的款不是工程款而是電費(fèi)款,這個(gè)應(yīng)該不需要開(kāi)票吧?
減按的比例??稅率等于,稅負(fù)率,這個(gè)是為什么
老師,做資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)的題,感覺(jué)做到所得稅時(shí)不太明白,怎么知道當(dāng)時(shí)是做的遞延資產(chǎn)還是遞延負(fù)債?
老師,社保每個(gè)月的賬務(wù)處理是怎么處理的
老師,公司是20年成立的,需要在什么期限內(nèi)全部實(shí)繳?
聽(tīng)課的聽(tīng)實(shí)操課的時(shí)候,聽(tīng)到老師講到那個(gè)稅負(fù)率是按那個(gè)簡(jiǎn)按的比例×稅率等于稅率,這個(gè)不明白
你好,老師車(chē)23年11月折舊完了,入賬固定資產(chǎn)是10萬(wàn),現(xiàn)在這個(gè)車(chē)抵賬買(mǎi)車(chē)了,現(xiàn)在這個(gè)資產(chǎn)怎么銷(xiāo)賬,平賬
老師,公司年報(bào)的社保職工人數(shù)指的是年底的人數(shù)還是年平均人數(shù)?如何計(jì)算
老師,公司賬上欠股東100萬(wàn),公司注冊(cè)資本一直沒(méi)有實(shí)繳,可以債轉(zhuǎn)股么?
個(gè)體戶(hù)匯算清繳時(shí)間限制,個(gè)體戶(hù)增值稅申報(bào)時(shí)間限制。
共支付合計(jì)金額15000左右?我如何計(jì)算?
你好 增值稅=不含稅收入*征收率 附加稅=增值稅*附加稅稅率 每個(gè)人的 個(gè)人所得稅=(所得金額—800)*20%
找專(zhuān)家評(píng)審的時(shí)候支付的費(fèi)用,我直接按照勞務(wù)費(fèi)用申報(bào)個(gè)稅吧?還需要繳納增值稅?
你好,公司中途找專(zhuān)家評(píng)審的時(shí)候,支付了專(zhuān)家勞務(wù)費(fèi)了 需要申報(bào)個(gè)人所得稅 專(zhuān)家個(gè)人還需要申報(bào)增值稅的?
我們是支付方,增值稅我們也需要申報(bào)?
你好,增值稅不是你們申報(bào) 是專(zhuān)家個(gè)人去申報(bào)繳納?
在哪申報(bào)呢? 增值稅及附加稅
你好,個(gè)人自行填寫(xiě)申報(bào)表,去稅局申報(bào)
作為支付勞務(wù)費(fèi)的企業(yè),只需要給專(zhuān)家申報(bào)個(gè)稅對(duì)吧?
我個(gè)人申報(bào)勞務(wù)費(fèi),也是在個(gè)稅端申報(bào),和工資在一個(gè)界面對(duì)吧?
你好,是的,是這樣的
我支付的勞務(wù)費(fèi)的時(shí)候沒(méi)有扣除個(gè)稅,我們公司承擔(dān)可以?
你好,可能是支付方承擔(dān)個(gè)人所得稅,那就需要把稅后所得還原成稅前所得
比如我給專(zhuān)家1000元的勞務(wù)費(fèi),我實(shí)際支付1000,我做成本的時(shí)候需要把勞務(wù)費(fèi)做成1040=1000+個(gè)稅,對(duì)嗎
你好,需要把稅后1000的勞務(wù)費(fèi),還原成稅前1040入賬?
好的,感謝老師指導(dǎo)
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià),謝謝。