同學(xué)你好,可以這樣操作的,但是,最好稅務(wù)一次性稅前扣除,財(cái)務(wù)還是按折舊年限計(jì)提折舊處理。
老師好,請(qǐng)問(wèn):政策中企業(yè)在2018年1月1日至2020年12月31日期間新購(gòu)進(jìn)的設(shè)備、器具,單位價(jià)值不超過(guò)500萬(wàn)元的,允許一次性計(jì)入當(dāng)期成本費(fèi)用在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除,不再分年度計(jì)算折舊,這里說(shuō)的一次性計(jì)入成本抵稅,是不是就不需要再做固定資產(chǎn)折舊表,購(gòu)買的固定資產(chǎn)全部入費(fèi)用的意思?
老師,企業(yè)購(gòu)入購(gòu)入價(jià)值不超過(guò)¥5000的固定資產(chǎn)允許一次性計(jì)入當(dāng)期成本費(fèi)用在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除這個(gè),我們可以一次性入費(fèi)用嗎?還是要入固定資產(chǎn)計(jì)提折舊。
一、高新技術(shù)企業(yè)在2022年10月1日至2022年12月31日期間新購(gòu)置的設(shè)備、器具,允許當(dāng)年一次性全額在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除,并允許在稅前實(shí)行100%加計(jì)扣除。 這個(gè)政策,只要是高企的都可以享受嗎?那購(gòu)入的固定資產(chǎn)金額沒(méi)有限制嗎? 那平常是直線折舊法的怎么做?賬務(wù)處理還是直線折舊嗎?季報(bào)的時(shí)候填固定資產(chǎn)加速扣除明細(xì)表嗎?
老師,高新技術(shù)企業(yè)第四季度購(gòu)買設(shè)備可以一次性全額在計(jì)算應(yīng)稅所得額時(shí)扣除,那么賬務(wù)張是不是就不用計(jì)提折舊了呢?就可以從固定資產(chǎn)中轉(zhuǎn)入費(fèi)用里面嗎?
老師 這個(gè)政策是不是說(shuō)固定資產(chǎn)一次性折舊沒(méi)有500萬(wàn)限制?(政策要點(diǎn): 高新技術(shù)企業(yè)在2022年10月1日至2022年12月31日期間新購(gòu)置的設(shè)備、器具,允許當(dāng)年一次性全額在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除,并允許在稅前實(shí)行100%加計(jì)扣除。凡在2022年第四季度內(nèi)具有高新技術(shù)企業(yè)資格的企業(yè),均可適用該項(xiàng)政策。企業(yè)選擇適用該項(xiàng)政策當(dāng)年不足扣除的,可結(jié)轉(zhuǎn)至以后年度按現(xiàn)行有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。)
老師當(dāng)月的其他貨幣資金,次月才提現(xiàn),產(chǎn)生的手續(xù)費(fèi)是計(jì)入當(dāng)月費(fèi)用還是次月費(fèi)用
紅字沖減怎么操作,對(duì)開(kāi)票人有影響嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)電子稅局去年季度財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)不太對(duì),匯算清繳年度財(cái)務(wù)報(bào)表是對(duì)的,還需要更正去年季度財(cái)務(wù)報(bào)表嗎?
發(fā)票金額開(kāi)了,但是客戶又不要了,還沒(méi)掃碼,這種怎么刪除
第18題,530×6%加53÷1+6%,再乘以6%,這一部分是銷項(xiàng)稅額嗎?沒(méi)有說(shuō)他銷售呀 他是取得廣告設(shè)計(jì)服務(wù)。哪來(lái)的銷項(xiàng)稅額
老師 請(qǐng)問(wèn)我們有一張2023年開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票需要作廢 紙質(zhì)版的 稅控系統(tǒng)里查詢對(duì)方?jīng)]有抵扣可以開(kāi)具紅字發(fā)票 但是這張紙質(zhì)發(fā)票對(duì)方采購(gòu)找不到了 這種情況可以開(kāi)具紅字發(fā)票嗎
個(gè)稅申報(bào)表更正需要提供什么材料?,
銷售費(fèi)用,企業(yè)所得稅可以全額抵扣吧是運(yùn)輸費(fèi)
請(qǐng)問(wèn)要更正往期的企業(yè)所得稅的報(bào)表應(yīng)該怎么來(lái)更正這個(gè)數(shù)據(jù)???也就是說(shuō),在往期的報(bào)表是成本要調(diào)減5萬(wàn),相當(dāng)于利潤(rùn)就要調(diào)增5萬(wàn),這就存在一個(gè)問(wèn)題,如果說(shuō)是成本,按現(xiàn)在的數(shù)據(jù)填進(jìn)去的話,那么我的意思是,如果說(shuō)現(xiàn)在更改往期的數(shù)據(jù)的話,是用這個(gè)調(diào)整額度增加的5萬(wàn),這個(gè)增加額度去直接算稅呢,還是用實(shí)際當(dāng)年的實(shí)際這個(gè)成本金額填進(jìn)去來(lái)進(jìn)行申報(bào)?我的意思就是說(shuō),當(dāng)時(shí)如果說(shuō)利潤(rùn)是個(gè)負(fù)數(shù)的話,那么已經(jīng)抵扣了當(dāng)年的企業(yè)所得稅,如果現(xiàn)在按正確的數(shù)據(jù)報(bào)進(jìn)去的話,會(huì)不會(huì)重在重復(fù)抵扣的問(wèn)題?還是說(shuō)直接是用這個(gè)調(diào)針的,這個(gè)額頭直接進(jìn)去進(jìn)行扣稅?因?yàn)槲覀儸F(xiàn)在更正要打報(bào)告,所以要根據(jù)數(shù)據(jù)進(jìn)行測(cè)算?要與這個(gè)這個(gè)測(cè)算的時(shí)候,要測(cè)算數(shù)據(jù)要占實(shí)際補(bǔ)繳的時(shí)候,這個(gè)數(shù)據(jù)如何一致
老師,臺(tái)球俱樂(lè)部的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入按什么設(shè)置明細(xì)科目
老師的意思是,先計(jì)提2個(gè)月,然后年底再一次性轉(zhuǎn)入費(fèi)用嗎?還是等匯算清繳之后再轉(zhuǎn)入費(fèi)用呢?
同學(xué)你好,我的意思是財(cái)務(wù)按財(cái)務(wù)規(guī)定的年限一直折舊處理,稅務(wù)一次性扣除。
老師,他這個(gè)政策就是在企業(yè)所得稅前可以扣除,但是如果按照財(cái)務(wù)規(guī)定一直折舊的話,那在明年的費(fèi)用中有增加了費(fèi)用,不就是重復(fù)稅前扣除了嗎?
同學(xué)你好,不會(huì)重復(fù)稅前扣除的,明年調(diào)減折舊,調(diào)增利潤(rùn)即可。