你好; 可以享受的; 可以享受加計扣除 *(只要你公司滿足要求即可? )
老師您好,我們是酒店業(yè),一般納稅人。一月份稅局通知不享受疫情免稅政策了,我就做了增值稅加計抵減憑證,借:應交稅費~未交增值稅,貸:其他收益。二月份又通知繼續(xù)享受免稅政策。那我二月份可以把這個加計抵減的憑證沖紅嗎?
老師,我們是一般納稅人教育行業(yè),主要做教育咨詢,招生,轉中介費用這種,想問下我們可以享受加計抵減這個政策么
老師,我想問一下,我們享受生產(chǎn)企業(yè)以抵扣進行稅額加計5%抵減應納增值稅額這個優(yōu)惠政策,這個會計分錄要怎么做
老師,我是去年在會計學堂報考中級會計,已考過,現(xiàn)我想咨詢一下,我們公司資源綜合利用所得稅收入減按90%計入當年收入總額,請問受托加工取得的收入是否也可以享受這個稅收優(yōu)惠政策?
根據(jù)《關于重點群體和自主就業(yè)退役士兵創(chuàng)業(yè)就業(yè)稅收政策有關執(zhí)行問題的公告》(國家稅務總局人力資源社會保障部農(nóng)業(yè)農(nóng)村部教育部退役軍人事務部公告2024年第4號)的規(guī)定,城市維護建設稅、教育費附加、地方教育附加的計稅依據(jù)是享受本項政策前的增值稅應納稅額,而不是減免后的增值稅額。請問老師,這個是平均到月減免嗎?比如可以每人9000元,需要9000÷12=750元,必須按月減免嗎?
老師,請問收到統(tǒng)計局的撥款是否需要交增值稅和企業(yè)所得稅?
老師你好,如果是4月工資5月15日發(fā)放,5.12工人預支工資4月全部工資或是部分工資怎么記賬
老師 進項稅額有10多萬 但庫存沒有了 這個正常嗎 是什么原因造成的
老師,請問辣椒面的稅率
機動車發(fā)票,開票方,記賬聯(lián)找不到了,用什么做賬呀
稅務專管員查公司2024年入庫比2023年少1000萬,一般原因有哪些方面?
你好,辭退員工比如他入職不滿一年就來了十一個月多,這個怎么計算辭退工資
稅務專管員查公司2024年入庫比2023年少1000萬,一般原因有哪些方面?
上?!昂匣锲髽I(yè)(有限合伙)”股權變更,只做工商流程變更就行了嗎?
老師,工會經(jīng)費/殘保金中退休返聘人員指的是辦理退休了還是達到法定退休年齡(比如沒繳過社保的人員)?
都有哪些要求?
你好;? ?國家稅務總局公告2021年第87號。現(xiàn)將生活服務業(yè)增值稅抵扣相關政策公告如下:1 .2021年10月1日至2021年12月31日,允許生活服務業(yè)納稅人按當期可抵扣進項稅額加計15%抵扣應納稅額(以下簡稱加計扣除15%政策)。 二、本公告所稱生活服務納稅人,是指提供生活服務取得銷售額占全部銷售額50%以上的納稅人。 具體服務范圍按照《銷售服務、無形資產(chǎn)和不動產(chǎn)說明》(財稅〔2021〕36號)執(zhí)行。 2021年9月30日前設立的納稅人,其2021年10月至2021年9月的銷售額(經(jīng)營期不足12個月的,按實際經(jīng)營期內(nèi)銷售額計算)符合上述規(guī)定條件的,自2021年10月1日起適用加計扣除15%的政策。 2021年10月1日以后設立的納稅人,自設立之日起三個月內(nèi)銷售額達到上述要求的,適用自登記為一般納稅人之日起加減15%的政策。 納稅人確定適用15%正負政策后,本年度不做調(diào)整,后續(xù)年度是否適用,根據(jù)上一年度銷售額確定。 3.生活服務業(yè)納稅人按照當期可抵扣進項稅額的15%計提當期附加扣除。?
那老師,我們10月份成立的,到現(xiàn)在為止收入100多萬,費用幾十萬,收入費用都是咨詢費,委托招生費這類,到現(xiàn)在也就成立2個月,這樣可以享受么
?你好;? ? ?可以 ; 你們滿足要求電子稅務局可以申請加計扣除的??
電子稅務局怎么提交申請?
登錄電子稅務局,點擊首頁菜單欄中“我要辦稅”中的“綜合信息報告”菜單,在“資格信息報告”子項中找到“適用加計抵減政策的聲明”,進入辦理頁面。 ?
那我們現(xiàn)在工作人員也就不到10個,資產(chǎn)總額也不夠5000萬,是不是可以享受六稅兩費減免政策
?你好;? 可以享受的; 你符合小規(guī)模 類型或者是 小微企業(yè)都可以享受的??