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老師,我想問一下,本月的進項大于銷項,我的分錄應(yīng)該是怎么做

2022-11-07 10:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-11-07 10:27

進項大于銷項時形成留抵不需賬務(wù)處理,當(dāng)銷項大于進項時要計提

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進項大于銷項時形成留抵不需賬務(wù)處理,當(dāng)銷項大于進項時要計提
2022-11-07
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
2021-05-11
你好 本月進項稅額大于銷項稅額,我們要怎么做會計分錄的? 按銷項稅額轉(zhuǎn)出 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)增(銷) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)增(進) 未抵完的進項稅留在進項稅額中,在下期繼續(xù) 抵扣 本月銷項稅額用上個月的進項稅額抵扣,又怎么做分錄呢? 如果銷項大于進項 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)增(銷) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)增(進) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)增(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)增(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅
2020-03-21
你好 是一般納稅人月末做結(jié)轉(zhuǎn) 你需要結(jié)轉(zhuǎn) :借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 -進項稅轉(zhuǎn)出 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅
2019-11-15
同學(xué)你好 你是說月底結(jié)轉(zhuǎn)嗎
2021-05-31
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