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老師請(qǐng)問(wèn)一下,我公司本月有進(jìn)項(xiàng)314.03,銷項(xiàng)309.57,那么就是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),形成留抵4.46那要怎么做分錄?

2020-10-11 19:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-10-11 19:10

借銷項(xiàng)309.57 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸進(jìn)項(xiàng)314.03

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齊紅老師 解答 2020-10-11 19:10

上面的分錄都是三級(jí)科目

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快賬用戶7362 追問(wèn) 2020-10-11 19:17

老師你幫我看看對(duì)不對(duì)

老師你幫我看看對(duì)不對(duì)
老師你幫我看看對(duì)不對(duì)
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快賬用戶7362 追問(wèn) 2020-10-11 19:18

這樣做了分錄以后,形成留抵的4.46他就會(huì)顯示在資產(chǎn)負(fù)債表 里面的其他流動(dòng)資產(chǎn)了嗎

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齊紅老師 解答 2020-10-11 19:23

對(duì)的 是的 是這么做的

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快賬用戶7362 追問(wèn) 2020-10-11 19:24

好滴謝謝老師

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齊紅老師 解答 2020-10-11 19:24

不用客氣的 工作愉快

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借銷項(xiàng)309.57 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸進(jìn)項(xiàng)314.03
2020-10-11
先計(jì)算未交增值稅=本月銷項(xiàng)-上月留抵-本月進(jìn)項(xiàng) 如果小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2022-03-14
你好 這個(gè)月是要交稅嗎?
2021-09-16
你好,有留抵稅(進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)),結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
2021-06-01
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
2021-05-11
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