你好,你單位這個銷售出去的產品購買的單價×銷售數(shù)量
你好,請教一下,進銷存管理最后銷售出庫確認收入后,有個成本結算。借:主營業(yè)務成本-**貸:庫存商品-**這個主營業(yè)成本的金額是怎么得來的?
請問下工業(yè)怎么結轉銷售成本,我的結轉生產成本是 借:庫存商品35萬 貸:生產成本35萬 銷售商品時我的分錄是 借:銀行存款 12萬 貸:主營業(yè)務收入是13萬 那么現(xiàn)在我結轉銷售成本,借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品 最后這個分錄成本我應取那個數(shù)呢?
老師,企業(yè)在銷售之后就要結轉成本,借,主營業(yè)務成本 貸,庫存商品。我想問一下。這個主營業(yè)務成本的金額,從哪里來啊?
老師請問銷售庫存商品時,借應收帳款貸主營業(yè)務收入 庫存商品減少借主營業(yè)務成本貸庫存商品 然后第二步主營業(yè)務成本和庫存商品的金額是填銷售價格還是進貨價呢
請問電商在銷售商品時??蛻粝聠沃螅遣皇切枰霭l(fā)出商品這個會計分錄?然后等客戶確認收貨了再確認收入跟結轉成本? 發(fā)出商品 借:發(fā)出商品 貸:庫存商品 確認收入 借:其他貨款資金 貸:主營業(yè)務收入 (商品+運費) 結轉成本 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品 這樣做對嗎?
老板要把借公司的往來款轉投資款??梢詥?,用不用交稅,需要啥附件
老師,請解析下這句話:加工費記入委外加工產品的成本。 我看我司科目余額表,全盤會計把委外加工費單獨出來放制造費用了。我然后我核算成本只能分配到各個產品中。 然后現(xiàn)在生產領料領這個委外件。因為不核算半成品成本。我把Bom全部拆成材料了。然后生產領料明細表肯定會領委外件和自制半成品組裝成產成品嘛,是不是,因為工司沒核算成本。所以領料明細表我套用采購單價乘以數(shù)量就是我成品成本。但里面含了加工費單價。那我現(xiàn)在是要把加工費減掉對吧。 2、全盤把加工費單獨出來了,影響我核算嗎?還是說我是可以把加工費計入委外加工產品成本
老師,比如委外加工的產品。ERP系統(tǒng)是有入庫單價的對嗎?如果自制的成品核算出來成本,在ERP里面也有入庫單價對嗎?
今年發(fā)放去年到今年的工資,發(fā)放的憑證需要附上去年到今年的每月的工資表嗎
海關原產地證需要中英文章嗎 沒有可以做嗎
當月銷售額達到500萬,當月升為一般納稅人,次月怎么報稅表怎么填
8月銷售額達到500萬,選擇一般納稅人生效之日為8月1日,9月份報稅的時候怎么算稅率
老師,我們是做服裝出口的,生產企業(yè),準備第一單出口銷售,請問首單出口退稅要準備什么資料?和不是首單出口的出口退稅有什么區(qū)別?有什么需要特別注意的嗎?
請董孝彬老師回答,非董孝彬老師請勿擾 1、那成品出庫(進銷存)這個進銷存的單價就是單位成本,而不是銷售單價對吧。只有7月入庫數(shù)量。6月成品結余還不知道,或者6月結余的成品可以用7月單位成本嗎?假如7月的單位成本也沒有這個成本,那我豈不是還要核算6月成本 2、成本核算表里,生產有領料,那也有退料和超領或其他出入庫。那我這個成品原材料成本要增或減吧,對嗎?老師。比如領料100+超領10+其他出庫15-退料3個=某工單成品原材料成本。對嗎?
老師好,職工醫(yī)保斷繳一個月會不會有什么影響?