你好,具體是什么原因,導(dǎo)致的需要做進項稅額轉(zhuǎn)出處理呢?
老師,我想問一下,我們交的增值稅需要怎么做分錄,之前的進項稅額和銷項稅額需要怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
你好 請問之前的進項稅額要轉(zhuǎn)出 這個分錄怎么做
請問老師 之前收的專票需要進項稅額轉(zhuǎn)出 怎么做分錄呢
外購禮品發(fā)放給職工,專票進項已認證,需要進項轉(zhuǎn)出,分步驟的分錄怎么做,比方不含稅金額2000,稅額260,之前的老師做得看不懂
老師,之前已經(jīng)計入進項稅額的票不見了,需要做轉(zhuǎn)出分錄?怎么做?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
在總公司簽合同任職財務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財務(wù),兼任子分公司財務(wù)負責(zé)人并處理賬務(wù),請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請問老師,財務(wù)費用當(dāng)中有利息費用、利息收入,計算息稅前利潤時利息收入怎么處理?謝謝老師
這道題麻煩哪位老師給看下
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
當(dāng)增值稅納稅申報表進項是7 銷項是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進7這樣就完成了,因為我翻了我們那邊分錄就只有這一個
代建項目 不能抵扣 但是對方堅持就開專票 所以只能轉(zhuǎn)出了 而且跨年了
你好,你之前所做的分錄是??
借 在建工程 94339.62 應(yīng)交稅費-(應(yīng)交增值稅)進項稅額 5660.38 貸 銀行存款 10萬 現(xiàn)在的訴求就是5660.38也應(yīng)該進在建工程里的 不能抵扣
你好,那調(diào)整的分錄是 借:在建工程??5660.38 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)?5660.38
老師 那本期申報納稅是不是要填寫這些數(shù)字
你好,是的,是需要填寫進項稅額轉(zhuǎn)出欄次相應(yīng)數(shù)據(jù)的?