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資料:注冊會計(jì)師李進(jìn)在審計(jì)永豐紡織科技有限公司2021年度營業(yè)收入時(shí),抽查了該公司12月份的銷售業(yè)務(wù),發(fā)現(xiàn)下列情況:(1)12月10日,采用交款提貨銷售方式售給A公司產(chǎn)品1000萬元(不含稅,增值稅稅率為13%),貨款已收到,發(fā)票賬單和提貨單已交給A公司,但對方尚未提貨,該公司未確認(rèn)收入。(2)12月15日,收到B公司退回的2020年銷售的產(chǎn)品2000萬元(不含稅,增值稅稅率為13%),產(chǎn)品已收到,該公司未做賬務(wù)處理。(3)12月20日,售給C商場產(chǎn)品2500萬元(不含稅,增值稅稅率為13%),合同規(guī)定公司需對出售的商品負(fù)責(zé)安裝檢驗(yàn),5個月后才能安裝完畢,該公司在交付產(chǎn)品的后立即進(jìn)行了收入確認(rèn)。(4)12月24日,預(yù)收了D公司支付的貨款1000萬元,合同規(guī)定3個月后交貨,該公司確認(rèn)了1000萬元收入和相關(guān)增值稅130萬元。(5)12月25日,確認(rèn)對E公司銷售收入1000萬元(不含稅,增值稅稅率為13%)。相關(guān)記錄顯示:增值稅發(fā)票上記載的收入3000萬元、增值稅390萬元,直接沖抵欠E公司原材料采購款2340萬元,收到余款1170萬元。(6)12月27日,確認(rèn)對F公司銷售收入1000萬元

2022-11-04 20:45
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-11-04 20:52

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2022-11-04
你好,學(xué)員,稍等一下的
2022-11-29
借,應(yīng)收賬款1130 貸,主營業(yè)務(wù)收入1000 應(yīng)交稅費(fèi),增值稅130 借,應(yīng)收賬款-2260 貸,主營業(yè)務(wù)收入-2000 應(yīng)交稅費(fèi),增值稅-260
2022-05-26
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2022-05-26
你好 :(1)12月5日向乙公司賒銷商品一批,按商品價(jià)目表標(biāo)明的價(jià)格計(jì)算的金額為1000萬元(不含增值稅),由于是成銷售甲公司給予乙公司10%的商折扣滿足收入確認(rèn)條件 借:應(yīng)收賬款?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) (2)12月9日,因客戶碳產(chǎn),有應(yīng)收賬款40萬元不能收,確認(rèn)為壞賬 借:壞賬準(zhǔn)備,貸:應(yīng)收賬款 (3)12月1日,收到乙公司前欠的銷款500萬元,存銀行 借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款 (4)12月21日,收到已轉(zhuǎn)銷為壞的應(yīng)收10萬元,存人銀行 借:銀行存款,貸:壞賬準(zhǔn)備 (5)12月30日,向丙公司銷售商品一批,增值稅專用發(fā)票上注明的售價(jià)為100萬元,增值稅稅額為13萬元,滿是收入確認(rèn)條件 借:應(yīng)收賬款?,貸:主營業(yè)務(wù)收入?,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
2022-11-30
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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