你好,你這里不涉及損益類,直接紅沖就行的。把錯(cuò)誤的紅沖,然后做正確的。
以前年度的應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅的賬做錯(cuò)了,今年可以直接調(diào)整么
老師你好,以前年度的進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的時(shí)候也是按照增值稅報(bào)表結(jié)轉(zhuǎn)的,報(bào)表沒有錯(cuò)誤,但是會(huì)計(jì)填寫記賬憑證的時(shí)候沒有寫進(jìn)項(xiàng)稅額,都寫成管理費(fèi)用了。現(xiàn)在在做調(diào)整 借:應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額10 貸:管理費(fèi)用10 借:管理費(fèi)用10 貸:以前年度損益調(diào)整10 借:以前年度損益調(diào)整10 貸:未分配利潤10 這樣做了又會(huì)導(dǎo)致我這期的進(jìn)項(xiàng)稅額增加,我應(yīng)該怎么調(diào)整呢?
以前年度賬記錯(cuò)了,要怎么調(diào)整回來?28號(hào)憑證的代扣增值稅50400調(diào)整錯(cuò)了
老師,固定資產(chǎn)購入當(dāng)年因?yàn)榇碛涃~記錯(cuò)了科目記成庫存商品了,后來第二年調(diào)整了回來,還可以享受固定資產(chǎn)一次性稅前扣除嗎?
你好 老師 請(qǐng)問以前月份 繳納印花稅時(shí)記賬憑證科目寫錯(cuò)了 要怎么調(diào)整
公司資產(chǎn)率是什么,怎么算
小規(guī)模企業(yè),在外地施工,企業(yè)所得稅也要預(yù)交嗎
我恢復(fù)的備份都是系統(tǒng)重做過以后的,沒有之前的備份,相當(dāng)于恢復(fù)備份還是沒用,有沒有其他辦法
你好,紅沖發(fā)票可以紅沖部分嗎
物業(yè)會(huì)計(jì)中,員工聚餐計(jì)入什么科目
老師,個(gè)體工商戶在另外一個(gè)電腦上用賬號(hào)密碼進(jìn)電子稅務(wù)局是得重新人臉驗(yàn)證嗎,這個(gè)圖片里是什么意思,怎么才能進(jìn)去網(wǎng)站
老師你好,個(gè)體工商戶個(gè)稅申報(bào)點(diǎn)勞務(wù)報(bào)酬,還是工資薪金
請(qǐng)問,發(fā)票額度申請(qǐng),短期的上傳了合同的,必須對(duì)方確認(rèn)嗎?
老師,銀行代發(fā)工資模塊使用以后,可以隨時(shí)停用嗎
酒店沒有開停車費(fèi)的發(fā)票嗎?停車費(fèi)屬于什么類目
28號(hào)憑證的就是沖紅的,結(jié)果給沖錯(cuò)了,導(dǎo)致26號(hào)憑證的代扣代繳增值稅一直掛著余額
你沖紅后,還要做正確的分錄,做后才沒余額的
沖紅充錯(cuò)科目了,正確的分錄怎么弄?
什么意思 沖錯(cuò)科目了, 你現(xiàn)在是哪個(gè)分錄錯(cuò)誤 了,您就把這個(gè)錯(cuò)誤的對(duì)應(yīng)沖掉 然后再做正確的就可以
借:代扣代繳增值稅-50400,貸:代扣代繳增值稅(待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額)50400,是這樣嗎?
您看一下我發(fā)的那兩個(gè)圖片,26號(hào)和28號(hào)憑證
28本是沖26 你在沖的時(shí)候科目用錯(cuò)了 所以現(xiàn)在您要把28憑證沖掉 然后重新做一個(gè)沖26的
28號(hào)憑證是沖反方向吧?還是同一方向?
同方向,金額負(fù)數(shù),就行的
不會(huì)弄分錄,您能寫給我媽
同方向,金額用對(duì)應(yīng)的反金額 借,銀行存款? 負(fù)數(shù) 貸,應(yīng)交稅費(fèi),28原科目明細(xì)? 正數(shù)
銀行存款沒做錯(cuò),可以26和28在一個(gè)憑證上調(diào)嗎?
也可以的,可以一個(gè)憑證調(diào)整處理,摘要寫清楚