你好,你這里不涉及損益類,直接紅沖就行的。把錯誤的紅沖,然后做正確的。
以前年度的應交稅費-未交增值稅的賬做錯了,今年可以直接調整么
老師你好,以前年度的進項稅額已經(jīng)認證抵扣了,結轉未交增值稅的時候也是按照增值稅報表結轉的,報表沒有錯誤,但是會計填寫記賬憑證的時候沒有寫進項稅額,都寫成管理費用了?,F(xiàn)在在做調整 借:應交增值稅進項稅額10 貸:管理費用10 借:管理費用10 貸:以前年度損益調整10 借:以前年度損益調整10 貸:未分配利潤10 這樣做了又會導致我這期的進項稅額增加,我應該怎么調整呢?
以前年度賬記錯了,要怎么調整回來?28號憑證的代扣增值稅50400調整錯了
老師,固定資產(chǎn)購入當年因為代理記賬記錯了科目記成庫存商品了,后來第二年調整了回來,還可以享受固定資產(chǎn)一次性稅前扣除嗎?
你好 老師 請問以前月份 繳納印花稅時記賬憑證科目寫錯了 要怎么調整
母女都是法人給對方開票可以嗎?
老師,新的企業(yè)所得稅中新增的工資一塊中,實際工資應個是填應發(fā)工資吧
生產(chǎn)成本核算問題:比如一個車間,涉及5道生產(chǎn)工序,每道領料,錄入成本核算系統(tǒng),這些工作都是誰負責尼?
老師,我司交通運輸行業(yè),一般納稅人,9%稅率,稅負1.2%本月開票不含稅金額5016972.28,銷項稅額451527.24,已有進項152954.3元,如果開進來進項是13%的,需要價稅合計進項多少元
客戶半年前買的商品,現(xiàn)在商品效果不好,產(chǎn)品用完了要求退款,我們給退錢但他們不退貨,這個業(yè)務需要動進銷存表格嗎?
客戶半年前買的商品,現(xiàn)在商品效果不好,產(chǎn)品用完了要求退款,我們給退錢但他們不退貨,應該計入營業(yè)外支出的哪一個二級科目?
帶著營業(yè)執(zhí)照就可以去刻章了嗎?還需要其他資料嗎?
老師,中廚房出來菜稅率多少呢
老師 看不懂余額表 有課程仔細教么
都是公司部門,為什么有的老板這么看不上財務,有些財務部門在公司做那么多事,別的部門做錯事還要算到財務部門頭上,這樣拉偏架的公司能去嗎?
28號憑證的就是沖紅的,結果給沖錯了,導致26號憑證的代扣代繳增值稅一直掛著余額
你沖紅后,還要做正確的分錄,做后才沒余額的
沖紅充錯科目了,正確的分錄怎么弄?
什么意思 沖錯科目了, 你現(xiàn)在是哪個分錄錯誤 了,您就把這個錯誤的對應沖掉 然后再做正確的就可以
借:代扣代繳增值稅-50400,貸:代扣代繳增值稅(待抵扣進項稅額)50400,是這樣嗎?
您看一下我發(fā)的那兩個圖片,26號和28號憑證
28本是沖26 你在沖的時候科目用錯了 所以現(xiàn)在您要把28憑證沖掉 然后重新做一個沖26的
28號憑證是沖反方向吧?還是同一方向?
同方向,金額負數(shù),就行的
不會弄分錄,您能寫給我媽
同方向,金額用對應的反金額 借,銀行存款? 負數(shù) 貸,應交稅費,28原科目明細? 正數(shù)
銀行存款沒做錯,可以26和28在一個憑證上調嗎?
也可以的,可以一個憑證調整處理,摘要寫清楚