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Q

請問一下我這個要開了出口發(fā)票20萬,要申報增值稅,在哪里申報填寫相關數(shù)字呢

2022-11-04 10:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-11-04 10:48

同學您好,電子稅務局做納稅申報的

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快賬用戶3317 追問 2022-11-04 10:49

那么是要填寫增值稅申報表了的哪個表呢

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齊紅老師 解答 2022-11-04 10:55

是的沒錯, 是這樣的

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快賬用戶3317 追問 2022-11-04 11:01

老師我是問要填寫增值稅里的哪個表?。???

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齊紅老師 解答 2022-11-04 11:02

增值稅申報表,每個月都要要填報的

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快賬用戶3317 追問 2022-11-04 11:04

無語了,我是問你開了20萬出口發(fā)票,要申報增值稅,填寫在哪里???你懂不懂我問你什么?????

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齊紅老師 解答 2022-11-04 11:38

就需要填寫《增值稅減免稅申報明細表》在免稅貨物免稅貨物及勞務銷售額項目中,

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同學您好,電子稅務局做納稅申報的
2022-11-04
公司是一般納稅人嗎?外貿(mào)企業(yè)嗎?
2022-12-21
借:銀行存款——人民幣戶 財務費用——匯兌損益(借方或貸方) 貸:銀行存款——美元戶
2022-12-22
同學你好 只要是已經(jīng)出口報關的產(chǎn)品,倘若為0退稅稅產(chǎn)品(或取消退稅率)不是免稅的商品,就不用做出口退稅申報,須視同內銷計提銷項稅額。
2022-10-28
你好,你單位是購買方,你已經(jīng)抵扣過了增值稅的話再付點二進項,轉出開具的紅字信息表里面。
2022-07-01
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