同學你好 只要是已經(jīng)出口報關(guān)的產(chǎn)品,倘若為0退稅稅產(chǎn)品(或取消退稅率)不是免稅的商品,就不用做出口退稅申報,須視同內(nèi)銷計提銷項稅額。
請問出口退免稅有免抵額的,這個在申報增值稅的時候需要填寫哪里嗎?
外貿(mào)企業(yè)出口的銷售額在增值稅申報表哪里填寫申報? 還有購進貨物的稅額認證了在哪可以看到?認證的進項稅額已經(jīng)退稅的,增值稅申報表上不顯示不需要填寫??
請教下,出口貨物不開發(fā)票,增值稅申報怎么填?需要填出口免稅申報表嗎?附表一是填四(免稅)項目還是填三免抵退稅?
出口不退稅,貨物已出口,銷項發(fā)票已開,除了填寫增值稅申報表,還有哪里要填寫。你昨天說要辦理出口退免稅申報,這個在哪里申報?
11月份在國內(nèi)采購一批貨100萬,稅額13萬,現(xiàn)在把這批貨銷售到國外,我們開了出口發(fā)票,出口銷售收入為200萬,請問一下老師這個出口的貨物怎么在增值稅申報表中填寫數(shù)字呢?進項稅13萬要退稅的,要在增值稅申報表中填寫???出口銷售收入為200萬又在哪里填寫呢
老師 您好 我想請教一個問題 就是24年的固定資產(chǎn)卡片原值 我錄錯了 賬上的金額是對的 現(xiàn)在匯算清繳發(fā)現(xiàn)了錯誤 怎么辦啊
收到裝修工程進度款未開票的情況分錄如何做呢
老師,有2024年企業(yè)所得稅匯算清繳的納稅申報表模板嗎?
23年匯算清繳更改必須要去線下嗎?
老師您好,我想問下,比如我們要買一套教具,里面有一千多樣東西,總價就五六千塊錢,這個開發(fā)票,我可以開*教具一套,單價5000元,對吧?
您好,看本月虧損了還是盈利,是看凈利潤的數(shù)據(jù)嗎
收購發(fā)票開了,按照日期一筆做正式入賬憑證可以嗎?
老師,請問申報個人所得稅的詳細流程是什么呀,新員工怎么做信息采集呀
總結(jié) 1.市內(nèi)打車費-交通費 2.市外打車費-差旅費 3.準備出差從市內(nèi)出發(fā)地打車到市內(nèi)高鐵站打車費—差旅費? 4.出差回來從市內(nèi)的高鐵站打車到市內(nèi)回公司計入—交通費?
老師,企業(yè)在計提城建稅時,申報完增值稅時候發(fā)現(xiàn)差一分錢,現(xiàn)在領(lǐng)導讓直接調(diào)一下賬上的保持和稅務局數(shù)據(jù)一致,我是不是直接在金蝶上賬上在原來的分錄上將金額改成和稅務局一樣的就行?
開出去的發(fā)票是13%稅率 不能退稅
同學你好 外貿(mào)企業(yè)的視同內(nèi)銷嗎
出口的 我不懂視同內(nèi)銷
同學你好 外貿(mào)出口的發(fā)票開13%的就是視同內(nèi)銷 不能退稅的
也就是13%稅率的出口發(fā)票視同內(nèi)銷,只需要申報增值稅申報表。 0%稅率,可以退稅的,除了申報增值稅報表,還有做退稅申報。對么
對的 是這樣理解的