同學(xué)你好 看科目余額表新建賬套嗎
企業(yè)要賣掉以前年度買的車輛,當(dāng)時(shí)買車做的是 借 固定資產(chǎn) 貸 銀行存款 然后直接轉(zhuǎn)成本 借 管理費(fèi)用 貸 固定資產(chǎn) (沒(méi)有任何折舊 按照財(cái)稅文件多少價(jià)值以下固定資產(chǎn)可以直接計(jì)入成本,企業(yè)沒(méi)有營(yíng)業(yè)成本只有管理費(fèi)用) 以前年度已經(jīng)結(jié)賬了,所以現(xiàn)在已經(jīng)沒(méi)法改掉 只能做分錄把它轉(zhuǎn)出來(lái)… 轉(zhuǎn)出來(lái)的話 就只能 借 固定資產(chǎn) 貸 管理費(fèi)用 這樣對(duì)嗎?(麻煩老師看到這里 管理費(fèi)用要轉(zhuǎn)出來(lái)嗎?轉(zhuǎn)成固定資產(chǎn)嗎?) 然后要賣掉這輛車的話 是不是要先提折舊?之前老師回答說(shuō) 借 未分配利潤(rùn) 貸 累計(jì)折舊 那這里的未分配利潤(rùn) 是從哪里來(lái)的?如果直接 借 固定資產(chǎn) 貸 未分配利潤(rùn) 那上面的那個(gè)管理費(fèi)用是不是就沒(méi)有轉(zhuǎn)出來(lái)? 請(qǐng)老師詳細(xì)講一下好嗎?幾個(gè)字的回答 真的看不懂
去年租的房租普票,對(duì)方公司被查,稅局讓我們提供有沒(méi)有收到這個(gè)房租的普票,我們收到了是真實(shí)的業(yè)務(wù)關(guān)系我們付的房租款對(duì)方給開(kāi)的票,但稅局說(shuō)這是虛開(kāi)發(fā)票,讓我們從去年的成本中扣除,重新報(bào)年報(bào)并繳納滯納金,我們有總公司分公司子公司申報(bào)成本都是按比例進(jìn)行申報(bào)的,這個(gè)房租我們?nèi)氲氖枪芾碣M(fèi)用也不存在進(jìn)成本里。本來(lái)就沒(méi)填進(jìn)成本里重新更正不是還和以前的數(shù)據(jù)一樣沒(méi)有變化嗎請(qǐng)問(wèn)我們要怎么做?稅局要求總公司先重新更正申報(bào)。但這個(gè)數(shù)據(jù)就沒(méi)填在成本在更正申報(bào)數(shù)據(jù)還和以前一樣。
老師,物業(yè)小公司一年的收入就幾十萬(wàn),就2個(gè)管理人員個(gè)幾個(gè)保安工資,之前的會(huì)計(jì)做賬的時(shí)候全部入在管理費(fèi)用了,然后利潤(rùn)表準(zhǔn)備年報(bào)時(shí)發(fā)現(xiàn)成本是0,管理費(fèi)用都是工資,幾千元的維修費(fèi)和幾百元的辦公費(fèi)就沒(méi)有任何費(fèi)用了,我想問(wèn)的是利潤(rùn)表上沒(méi)有成本(收入和成本不匹配怕對(duì)企業(yè)影響,所以想反結(jié)賬回到第四季度2021年年末把一部分管理費(fèi)用的工資調(diào)整到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,那么我還要去改第四季度的利潤(rùn)表和企業(yè)所得稅表嗎?
合同是按完工進(jìn)度開(kāi)票結(jié)款,但是這個(gè)周期比較長(zhǎng)半年或者一年,但是這個(gè)過(guò)程中,人員工資是正常發(fā)放的,這個(gè)工資就是我們的成本,在這過(guò)程中這個(gè)工資是直接做費(fèi)用還是待攤或者有沒(méi)有其他好的會(huì)計(jì)科目?有老師說(shuō)直接做費(fèi)用不用分?jǐn)?那確認(rèn)收入的時(shí)候還用沖銷費(fèi)用嗎?就是需要做借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸費(fèi)用嗎?如果不做這一步,利潤(rùn)表上面只有營(yíng)業(yè)收入,營(yíng)業(yè)成本為0可以嗎?稅務(wù)局后臺(tái)系統(tǒng)會(huì)不會(huì)考察這個(gè)成本與收入的比例?
老師,代賬公司發(fā)的利潤(rùn)表里,一整年?duì)I業(yè)成本都是0,這個(gè)沒(méi)問(wèn)題么...,我們要是接回來(lái)做,是從明年開(kāi)始按照正確的做,現(xiàn)在接著吧成本相關(guān)放在管理費(fèi)用里,還是說(shuō)接回來(lái)就讓成本這款有數(shù)字
盈利能力分析的相關(guān)理論基礎(chǔ)
工商年報(bào)去年成立現(xiàn)在怎么報(bào)年報(bào)
哪里下載工商年報(bào)pdf
老師,匯算清繳里的資產(chǎn)折舊調(diào)整明細(xì)表,能說(shuō)下每列之間關(guān)系嗎
老師,一般納稅人月末增值稅都是怎么處理的?通常情況下大部分企業(yè)都會(huì)發(fā)生哪些進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)這些
關(guān)鍵只是提前開(kāi)了發(fā)票也沒(méi)有付款啊,也沒(méi)有提供服務(wù)啊,怎么計(jì)入預(yù)收賬款
開(kāi)了發(fā)票還沒(méi)有提供服務(wù),怎么確認(rèn)收入啊,
老師先開(kāi)了發(fā)票,沒(méi)有付款,然后也還沒(méi)有提供服務(wù),怎么做賬
農(nóng)業(yè)合作社匯算清繳跟一般企業(yè)一樣么?是不是有財(cái)政補(bǔ)貼撥款之類的要填個(gè)減免表?
老師,現(xiàn)在稅務(wù)局都是按開(kāi)票比對(duì)啊,如果預(yù)收款還沒(méi)有提供服務(wù),開(kāi)了發(fā)票了,這種情況要等提供服務(wù)再確認(rèn)收入嗎?這樣增值稅和所得稅收入不一致,會(huì)引起預(yù)警
對(duì)方?jīng)]給發(fā)科目余額表,現(xiàn)在就看了利潤(rùn)表是沒(méi)有成本相關(guān)數(shù)據(jù)
代賬公司可能都放在管理費(fèi)用里了,因?yàn)槲覀児芾碣M(fèi)用特別的高
這個(gè)是內(nèi)賬還是外賬 內(nèi)賬沒(méi)事 外賬不可以哈 單獨(dú)某一個(gè)feiyong高了稅局也是查的
外賬,這個(gè)公司就一個(gè)賬,代賬公司做的,那我們接回來(lái)的話,今年是先按照他們這個(gè)做,還是說(shuō)接回來(lái)的那個(gè)月就按正常計(jì)入科目
接回來(lái)的那個(gè)月就按正常計(jì)入科目