對的 再開一個(gè)正數(shù)就可以了

老師你好,我上個(gè)月有張票開錯(cuò)了,這個(gè)月開張負(fù)數(shù)再開張正數(shù),金額跟以前一樣,上個(gè)月的票已經(jīng)做賬了,這個(gè)月開的一張正數(shù)和負(fù)數(shù)該怎么做賬呀?
電子專票開錯(cuò)了 ,開一個(gè)正數(shù),一個(gè)負(fù)數(shù),再開一個(gè)正數(shù)嗎
老師,問一下,以前的專票稅率開錯(cuò)了,現(xiàn)在要怎么處理,要負(fù)數(shù)開票再開回正數(shù)票嗎?
請問一下別人開的發(fā)票開錯(cuò)了 跨年了 但是對方又重新開了,但是發(fā)現(xiàn)負(fù)數(shù)發(fā)票也開錯(cuò)了 ,對方又開了一個(gè)正數(shù),這個(gè)負(fù)數(shù)還需要重新開,再開一個(gè)正數(shù)發(fā)票嗎?
電子專票開錯(cuò)了,開一個(gè)紅字表,再開一個(gè)負(fù)數(shù),再開一個(gè)正數(shù)可以嗎
一般納稅人在什么情況下只交城建稅不交教育費(fèi)附加地方教育費(fèi)附加
老師您好,麻煩問一下,假如我注冊資金10w,年底凈利潤5萬,不分紅,在年底之前再把這5萬投資買設(shè)備,這5萬還需要交企業(yè)所得稅嗎?
一般納稅人,繳納增值稅分錄為,借 應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅,貸 銀行存款。這個(gè)分錄對嗎。另外酒類消費(fèi)稅在生產(chǎn)環(huán)節(jié)交消費(fèi)稅嗎
電商平臺以銷售貨物為主,但稅務(wù)報(bào)送也有銷售服務(wù),需要填附表2嗎
老師,簡易計(jì)稅增值稅怎么設(shè)置科目?應(yīng)交稅費(fèi)—簡易計(jì)稅?還是應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—簡易計(jì)稅?
供應(yīng)商說開票要加稅點(diǎn),老板頭疼加多少稅點(diǎn)才合算
老師,你好! 小規(guī)模納稅人,提供承攬加工制作,如某某公司的標(biāo)識標(biāo)牌,制作好標(biāo)牌需要完成安裝服務(wù), 1:這種情況開票應(yīng)怎么開票,建筑服務(wù)-勞務(wù)費(fèi)還是,設(shè)計(jì)服務(wù)-制作服務(wù)費(fèi) 2:提供勞務(wù)服務(wù),如果是跨地區(qū)項(xiàng)目需要先申請外經(jīng)證才可以開展外地經(jīng)營安裝操作嗎
個(gè)人所得稅只需要按照財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得繳納個(gè)人所得稅嗎?是否還需要就利息股息紅利所得繳納個(gè)人所得稅?
老師您好,請問下,我跟老板提了加工資的事,老板說到年底再說,說現(xiàn)在大環(huán)境不好,先理解一下,老師,我該怎么回復(fù)老板?
老師,申報(bào)增值稅前,發(fā)票總額度是19萬,申報(bào)后發(fā)票總額度還是19萬,這個(gè)不是申報(bào)完后會自動提升嗎?


我16號編號開錯(cuò)了,開一個(gè)17號是紅字表紅沖正數(shù),再開一個(gè)18號的負(fù)數(shù),再開一個(gè)19正數(shù)了。是這樣嗎
不是呀 紅字發(fā)票直接開就可以了 17開負(fù)數(shù) 18開正數(shù)
16號是錯(cuò)的,然后17號他開成了正數(shù),18號開成了負(fù)數(shù)了,那怎么辦
那17號是正確的嗎 如果是正確的那就18號開負(fù)數(shù)
16號開錯(cuò)了,17號他開一個(gè)正數(shù),18號他改成了一個(gè)負(fù)數(shù),金額是對的
28號就是紅字發(fā)票信息表編號
同學(xué)你好 那就可以了 不用再開了
好的,謝謝
同學(xué)你好 滿意請給五星好評,謝謝