 
                            同學您好,不對的,未達到起征點可不交稅

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    老師我一月份把發(fā)工資分錄,借方應付職工薪酬記成借管理費用了,五月份發(fā)現(xiàn)了,就又重新做了一個借應付職工薪酬貸管理費用的分錄,由于管理費用減少了,導致資產(chǎn)負債表上未分配利潤的期末余額不等于期初余額加利潤表的本年累計金額,需要怎樣調(diào)整一下呢
老師,發(fā)現(xiàn)去年的賬,計提工資少提了一部分,所以今年的應付職工薪酬科目,期初余額不對,我要如何調(diào)整呢
老師,什么情況可以不交個稅呢? 2,要看今年多少工資未發(fā),用應付職工薪酬-工資現(xiàn)在的期末余額減去年初額,對嗎
老師,我們公司22年底關賬工資四金沒有計提,然后今年六月份審計發(fā)現(xiàn)這個問題,讓我們?nèi)ツ?2月重新計提,出的報表,所以應付職工薪酬新報表有余額,但是審計是23年6月做的,我們23年跨年結轉(zhuǎn)科目的時候應付職工薪酬沒有余額的,現(xiàn)在23年12月份發(fā)現(xiàn)這個問題了,我們做一筆什么樣的分錄可以使23年應付職工薪酬有22年的這個余額
老師好,匯算清繳時在職工薪酬納稅調(diào)整明細表中,若出現(xiàn)去年已支付工資,少做憑證1萬的情況,需要納稅調(diào)減,假設全年工資薪酬支出為20萬,那對應的賬載金額,實際發(fā)生金額,稅務金額分別為20萬,21萬,21萬,對嗎
 
                我們公司請了吊機第一次公戶付款1100給個人,現(xiàn)在現(xiàn)金付了1900元,他開票3000元,給我們,開的是吊裝服務有限公司的發(fā)票,做外賬的時候這個發(fā)票能直接用嗎
老師好,公司給每個員工發(fā)的福利,是記到應付福利費中還是應付工資中啊
老師,以前的供銷社出資辦的公司投資人是供銷社,需要做受益人備案嗎
稅負率怎么算,開票怎么加稅點怎么計算
老師,請問以前有企業(yè)所得稅留底稅額,忘記記錄了,是老板自己掏腰包交的,現(xiàn)在系統(tǒng)彈出來有留底稅額6628元,賬套沒有企業(yè)所得稅的余額,請問補計提多交的企業(yè)所得稅6628元這筆分錄怎么寫?謝謝!
做小規(guī)模納稅人公司新手會計需要注意什么
同一個員工的其他應收和其他應付可以合并嗎?
這里合理損耗不是10kg嗎?算單位成本的實際數(shù)量為什么不扣除這10kg?
客戶之前下單了5斤寬粉,后來送過去了,說下錯了,這個我們又退不了,只好送客戶了,這個怎么做賬,小規(guī)模納稅人
請問公司注銷庫存怎么處理?公司的股東也是一家有限公司
過了起征點,分開計入什么科目可以不交,第二問也回復一下
發(fā)給個人的話,除非是差旅費,都要交稅
個稅以實發(fā)工資為繳稅依據(jù)不是應發(fā),應付工資,多少多少錢沒有發(fā),都不影響
各地的工作中都是次月的15號申報,上個月的應發(fā)工資,不管發(fā)不發(fā),你那個個稅他都是要申報的呀,尤其是我們這種。資金緊張的公司不公司不及時發(fā)工資的,到這種情況下不申報嗎?
不要交稅稅款可以零申報的, 扣除項目都需如實申報的。