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老師,發(fā)現(xiàn)去年的賬,計提工資少提了一部分,所以今年的應付職工薪酬科目,期初余額不對,我要如何調整呢

2022-10-06 09:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-10-06 09:46

您好,在本期補計提即可,若涉及以前年度的利潤表科目,通過以前年度損益調整

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快賬用戶5581 追問 2022-10-06 09:47

本期,是什么時候,只能調在今年

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快賬用戶5581 追問 2022-10-06 09:48

老師給可以具體點,科目如何寫

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齊紅老師 解答 2022-10-06 09:49

您好,是的,以前年度的賬錯誤不需要更改以前的數據,在最近一期調整

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齊紅老師 解答 2022-10-06 09:50

您好,您可以紅字沖回錯誤分錄,重新做正確分錄

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相關問題討論
您好,在本期補計提即可,若涉及以前年度的利潤表科目,通過以前年度損益調整
2022-10-06
你好;? ? 少計提的是個人社保還是單位部分社保? ?? ?
2022-02-21
你好? ? ?你計提多了 就紅沖計提處理? :借應付職工薪酬貸以前年度損益調整 借??以前年度損益調整貸未分配利潤??
2020-11-11
同學你好 應付職工薪酬是計提到管理費用的
2022-11-11
你好,借,應付職工薪酬。貸,以前年度損益調整。
2025-03-04
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