您好,在本期補計提即可,若涉及以前年度的利潤表科目,通過以前年度損益調整

老師,請問一下我們的應付職工薪酬科目,之前有未發(fā)放的工資,18年計提了,跟發(fā)放的不對,發(fā)放的少,所以有余額,這個要怎么調賬?
老師,發(fā)現(xiàn)去年的賬,計提工資少提了一部分,所以今年的應付職工薪酬科目,期初余額不對,我要如何調整呢
老師,什么情況可以不交個稅呢? 2,要看今年多少工資未發(fā),用應付職工薪酬-工資現(xiàn)在的期末余額減去年初額,對嗎
薪轉股每年度計提了一個總額,員工是3年期行權,如果第3年有員工離職了,我在第三年對應少計提期權對應的薪資,其他員工正常行權后把“應付職工薪酬”科目轉入對應科目,但是對于第3年離職員工前兩年給他計提的薪轉股部分薪資對應的“應付職工薪酬”應該轉入到哪里去
老師,您好。我發(fā)現(xiàn)我去年12月少計提了2000元的工資,我去年12月記賬,借:管理費用:15000,貸:應付職工薪酬:15000,今年一月實付工資時,借:應對職工薪酬:17000,貸:銀行存款17000。我現(xiàn)在這2000元少計提的要如何記賬呢?請老師指導。謝謝
建筑勞務公司,簽合同額比實際施工額小,按結算額開的發(fā)票,沒補簽合同,可以嗎?
老師,您好,請問公司法定代表人向銀行貸款用于公司經營,利息無發(fā)票,利息怎么能合法合規(guī)?請老師指導,謝謝
老師您好,請問殘保金的工資總額怎么填?
付款到境外的個人賬戶,對方給我們開具國際發(fā)票是否可以使用
付款到另外個人賬戶,對方給我們開國際發(fā)票可以嗎
老師,開票的購買方和支付方必須要一致嗎?
@董孝彬老師,每季度交的房產稅和土地使用稅怎么計分錄規(guī)范?
三聯(lián)收據,哪幾聯(lián)要蓋章?。可w什么章?
老師,那些屬性的發(fā)票,可以給到公司當作成本票抵扣呢?能否提供一下具體的;
我們使用的是管家婆軟件工貿版 在倉庫設置分了原材料庫,半成品庫 產成品 在生產領用 時有的產成品需要領用原材料 半成品 不能同時領用 請問是在設置倉庫時不分類設 直接一個總庫就行
本期,是什么時候,只能調在今年
老師給可以具體點,科目如何寫
您好,是的,以前年度的賬錯誤不需要更改以前的數據,在最近一期調整
您好,您可以紅字沖回錯誤分錄,重新做正確分錄